专题:9000内审问题汇总
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内审问题清单
2011年内审问题清单 预决算中心: 1、环境因素识别不充分 2、文件清单不全,无《ZYWJ/05—001岗位任职资格》 财务部: 1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识 2、演练时间前后矛
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内审检查问题汇总
建设一分 综合部:发文,会议纪要台账没有明确的保存期限。 人力资源部:环境因素、危险源未单独辨识。 技术部、质量部:1.编制特定分项施工组织设计(深基坑施工专项方案、模板定型
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内审自查应注意问题
内审查找不符合项主要从以下几方面查找:
1、原始记录修改是否复核规定。
2、样品是否粘贴唯一性标识。
3、检测员是否持证上岗。
4、人员培训计划是否完善。
5、检测报告副本 -
内审
内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、
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内审
1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全
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内审问题及不符合项报告案例之二
内审问题及不符合项报告案例之二 1. 不满足ISO9001:2008标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项; 严重不符合项要满足如下条件: A企业发生严重的质量事故或可造成
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内审质量控制存在的问题及对策
内审质量控制存在的问题与对策 中交四航局第五工程有限公司 方晶 摘要:内审质量是内审工作的核心内容。全面提高审计质量,既有利于规范企业的会计行为,不断提高其财务信息质量,
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内审报告
洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通
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内审工作总结范文
内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如
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专题内审检查表
专题内审检查表(小包装分厂)
内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计 -
内审计划
2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适
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内审总结
内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级;
②《检测设备管理规定》提升为二级;
③《不合格品控制规定》提升为二级;
④《纠正预防管理规定》提升为二 -
内审报告!!!
一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业
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武钢内审
武钢的“内审三部曲” 作为一家大型的国有钢铁企业,武钢内审工作的开展和绩效在业内可谓是有口皆碑。内审工作的重点到底是什么?怎样通过内审工作为企业保驾护航,防范风险,增加
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2017年度内审计划
2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划
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2008年度内审报告
2008年度内审报告 经过2008年12月15日一天的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施
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内审通知书-
索引:S0-01 XX投资管理有限公司 审字〔2018年〕00X号 签发人: 内部审计通知书 XX有限公司: 根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公
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反恐内审
反 恐 内 审 报 告2009年12月3日反恐验厂,对验厂中出现的问题进行内审,对反恐验厂中的问题进行快速整改,此次内审主要针对反恐验厂中的不足,反恐程序文件,以及反恐固件设施建设。