专题:出差费用报告表
-
出差报告一览表 出差费用计算表
出差报告一览表 出差费用计算表 出差报告资料一览表 科[ 签章]出差费用计算表 科[ 签章]资料1借 支元元有无收据2机票费用元有无3交 通 费元有无4住 宿 费元有无5餐 费元有
-
出差费用管理办法
营销中心费用管理办法
1、报销范围
1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费,含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支 -
出差费用申请(样板)
★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题:呈报目的:
呈报时间:呈报部门:呈报人:公司领导:附件1:无
批示:
出纳:
批示:
人力资源:
批示:
财务经理:
批示:
财务总监:
第 1 页共 1 页 -
一周出差预定报告表
一周出差预定报告表姓名: 自 年 月 日~至 年 月 日星 期出 差 地 点事 由备 注星 期 一 月 日星 期 二 月 日星 期 三月 日星 期 四 月 日星 期 五 月 日星 期 六 月 日 姓名
-
出差旅费申领报告表
出差旅费申领报告表姓名职别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额具领人:章年月日
-
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
-
出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
年度出差日数及拜访次数报告表
年度出差日数及拜访次数报告表年度 单位:期·月 别全 天 出 差半 天 出 差计拜 访 次 数市 内 出 差外 地 出 差备 注第一期1 月2 月3 月4 月计第二期5 月6 月7 月8 月计第三
-
年度出差日数及拜访次数报告表
年度出差日数及拜访次数报告表年度 单位:期·月 别全 天 出 差半 天 出 差计拜 访 次 数市 内 出 差外 地 出 差备 注第一期1 月2 月3 月4 月计第二期5 月6 月7 月8 月计第三
-
员工出差总结表
文章标题:员工出差总结表出差总结表日期:年月日出差人:所属部门:实际出差时间:年月日至年月日实际出差天数:主要交通工具:□飞机□火车□汽车合计使用经费(元):出差地点(公司名称):客户姓
-
出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元 省会城市:早餐15元中午30元晚上30元 一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
-
员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
-
出差及费用报销补充制度
出差及费用报销补充制度 一、 凡是要求工程出差,必须有工程出差申请单 1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请) 2、 申请单必须注
-
022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助
-
国外出差费用明细报告书大全
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期: 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金元出国旅费出
-
中小企业员工出差费用管理制度
员工出差费用管理制度
一.总则
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业 -
国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期: 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金元出国旅费出
-
出差报告
出差报告 25日,我与金经理一行人到苏州协鑫公司出差,26日在苏州参与了他们公司对我们的培训,27日我们开始在现场的参观学习,具体情况汇报如下。 一、考察目的:本次赴苏州参观考察