专题:二季度内审情况通报

  • 督查通报二季度

    时间:2019-05-15 01:04:56 作者:会员上传

    阿勒腾也木勒乡2011年第二季度创先争优活动督查情况通报 各党支部、乡直各单位: 为全面了解和掌握全乡第二季度创先争优活动开展情况,进一步扎实有效的推进创先争优工作,乡创先

  • 二季度 医德医风情况督查通报(最终定稿)

    时间:2019-05-13 20:10:52 作者:会员上传

    医德医风情况督查通报 (2014年7、8月份) 为扎实推进我院医务人员医德考评工作,医院医德医风考评领导组办公室成员采取定期或不定期方式对全院医德医风情况进行了抽查。抽查的

  • 国航股份西南分公司二季度奖惩通报

    时间:2019-05-15 04:41:08 作者:会员上传

    国航股份西南分公司二季度奖惩通报 飞行部、各事业部、机关各部(室): 根据国航股份西南发[2006]55号《关于下发〈西南分公司行政奖惩暂行规定〉等奖惩规定的通知》的要求,现将20

  • 2014年二季度综治工作督查情况的通报

    时间:2019-05-12 21:19:34 作者:会员上传

    XX镇2014年二季度综治工作督查情况通报 各村、各单位: 6月23至24日,镇综治办抽调人员,组成两个督查组,对全镇9个村及单位2014年二季度综治工作进行了督促检查,现将督查有关情况

  • 2011年二季度安全生产事故隐患排查通报

    时间:2019-05-13 03:51:22 作者:会员上传

    2011年二季度安全生产事故隐患
    排查治理情况通报各镇(区)、各有关部门:
    根据《**县2011年安全生产事故隐患排查治理工作意见》要求,为更好推进隐患排查治理工作,现将全县安全生

  • 福建省机电控股有限公司内审结果通报规定(定稿)

    时间:2019-05-15 00:36:42 作者:会员上传

    福建省机电(控股)有限公司 内部审计结果及整改情况通报暂行办法 第一条为了提高审计工作透明度,充分发挥审计监督作用,根据《福建省机电(控股)有限责任公司内部审计管理办法》及

  • 百嘉镇二季度综治工作情况讲评通报

    时间:2019-05-12 15:21:27 作者:会员上传

    百嘉镇二季度综治工作情况讲评通报
    各村(居)委会、镇直各单位:
    6月下旬镇综治委对全镇综治工作开展情况进行了一次督查,现将有关情况通报如下: 本次突击月活动,认识较高,行动较快,思

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 关于二季度固网破0破5渠道检查情况的通报

    时间:2019-05-13 18:13:12 作者:会员上传

    中国联合网络通信有限公司池州市分公司 固网营销„2016‟0511号 关于二季度固网破0破5渠道检查情况的通报 (第二次) 各县分公司、市分各部门: 根据《关于开展社会渠道智慧沃家

  • 内审报告

    时间:2019-05-14 07:13:02 作者:会员上传

    洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通

  • 内审工作总结范文

    时间:2019-05-14 02:40:12 作者:会员上传

    内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 内审报告!!!

    时间:2019-05-14 06:01:47 作者:会员上传

    一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业

  • 武钢内审

    时间:2019-05-14 23:18:53 作者:会员上传

    武钢的“内审三部曲” 作为一家大型的国有钢铁企业,武钢内审工作的开展和绩效在业内可谓是有口皆碑。内审工作的重点到底是什么?怎样通过内审工作为企业保驾护航,防范风险,增加

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划