专题:公司内审整改

  • 内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:44:23 作者:会员上传

    公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不

  • 财务内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:47:52 作者:会员上传

    关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12 ——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民

  • 反恐内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:59:31 作者:会员上传

    XXXX有限公司
    反恐内审整改报告
    关于XXX车间监控问题的内审整改报告2010年1月14日,反恐内审检查中发现,XXX号楼XX楼XX车间监控设施摄像消失.经专业XX公司李工程师修理,于201

  • 2013年度市场部内审整改报告

    时间:2019-05-12 07:36:03 作者:会员上传

    2014年上半年市场部内审整改报告按照检测站2014年上半年内审工作整改明细,通过自查整改,现报告如下:
    1、《2013年度车辆检测合同评审报告》已完成,交办公室存档。
    2、2013年度因

  • 公司内审工作总结

    时间:2019-05-11 21:51:43 作者:会员上传

    篇一:内部审计工作总结内部审计工作总结 2006年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法

  • 公司财务部内审工作总结

    时间:2019-05-11 22:32:35 作者:会员上传

    公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大

  • 担保公司内审制度

    时间:2019-05-14 23:17:56 作者:会员上传

    公司内审制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提

  • 担保公司内审工作制度

    时间:2019-05-13 16:54:20 作者:会员上传

    内部审计工作制度 第一章 总则 第一条为规范公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制、促进企业经济管理、提高经

  • 内审报告及不符合项整改情况汇报

    时间:2019-05-13 22:47:39 作者:会员上传

    内审报告及不符合项整改情况总结
    为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进

  • xx局2010年内审整改情况报告

    时间:2019-05-15 00:19:28 作者:会员上传

    xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改

  • 2014内审评审及不符合项整改情况汇报

    时间:2019-05-15 02:59:50 作者:会员上传

    2014年内部评审及不符合项整改情况汇报 2015年1月我司对2014年GSP体系运行情况进行全面内审,通过自查,除了合理缺项外,基本符合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求,有以下主要

  • 内审观察项整改回复报告

    时间:2019-05-13 09:22:41 作者:会员上传

    内审观察项整改回复报告1.模板工程技术交底:其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”,应为合格。整改:已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.电渣

  • 集团内审,促公司发展

    时间:2019-05-12 14:30:36 作者:会员上传

    集团内审,促公司发展
    ----乳业财务内审小计
    4月21日,集团公司内部审核组在集团公司总经理助理丁总的带领下对乳业财务工作进行了内部专项审查,作为乳业公司财务陪同人员感触良

  • 公司2006年上半年内审报告

    时间:2019-05-15 16:07:46 作者:会员上传

    ※※公司2006年上半年内审报告根据局财务管理的有关规定和局纠风办的督办要求,经局长办公会商定,7月31日局民主理财小组按分季内审的工作要求和群众反映的有关情况对本公司200

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 公司2015年度贯标内审圆满结束(五篇范例)

    时间:2019-05-12 21:58:14 作者:会员上传

    公司2015年度管理体系内审工作圆满结束 公司2015年度质量、职业健康与安全、环境管理体系内审从7月14日—7月30日中,对11个分公司机关、8个项目部及公司职能部门的管理体系运

  • 公司内审及HSE管理体系运行报告

    时间:2019-05-14 19:18:40 作者:会员上传

    公司内审及HSE管理体系运行报告各位领导、同志们:9月9日 ~ 9月30日,公司内部审核组依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008标准,先后对公司机关1