专题:工商所内部培训制度

  • 工商所内部管理制度

    时间:2019-05-13 17:58:54 作者:会员上传

    **县工商行政管理局**分局 内务管理规定(试行) 第一章 总则 第一条 为规范**分局的内务管理,全面加强内务建设,根据各级工商局的内部管理规范和基层**分局建设实际,制定本规定。

  • 海关法律法规内部培训制度

    时间:2019-05-14 10:50:24 作者:会员上传

    海关法律法规内部培训制度 为配合公司进出口业务的发展,提升员工有关海关法律法规、政策等方面的知识水平,制定海关业务内部培训制度。 培训范围 业务管理部、财务管理部、采

  • 进出口部内部培训制度

    时间:2019-05-14 04:49:51 作者:会员上传

    进出口部内部培训制度 1目的 为配合进出口部的发展,提升员工素质,增强员工对本职工作的能力及管理能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,特制定《进

  • 通风队内部培训奖罚制度

    时间:2019-05-13 11:53:14 作者:会员上传

    通风队培训奖罚制度1、对于公司或矿组织的培训考试:无故不参加考试者一次罚30分,以后每次加罚10分,考试不及格者(矿全员考试及格线为综合成绩大于75分),一次罚20分,以后每次加罚10

  • 工商所班子民主生活会制度

    时间:2019-05-12 00:16:33 作者:会员上传

    倪邱工商所班子民主生活会制度为建立健全并严格贯彻执行党内民主生活会制度,加强党的思想作风建设,有效地实施党内监督,改进作风,增强团结,保证党的路线、方针、政策和决议有效贯

  • 工商所市场巡查制度

    时间:2019-05-12 13:10:56 作者:会员上传

    工商所市场巡查制度第一条为进一步发挥工商行政管理机关对各类市场经营主体的全方位监管职能,规范市场巡查工作制度,加大市场监管力度,维护市场经营秩序,制定本制度。第二条市场

  • 工商所服务承诺制度

    时间:2019-05-13 03:41:02 作者:会员上传

    -----工商所服务承诺制度为坚持党的宗旨,密切政企、政群关系,树立政府机关的良好形象,根据工商行政管理机关工作实际,皮条孙工商所实行服务承诺制度,请辖区社会各界和广大人民群

  • 工商所党风廉政建设制度(大全五篇)

    时间:2019-05-12 21:39:31 作者:会员上传

    工商所党风廉政建设制度
    二0一一年元月为了贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,按照分局2010年党风廉政建设目标管理的要求,结合本所实际,制定本制度。
    第1条 本制

  • 金锁工商所主要制度(范文)

    时间:2019-05-15 11:45:10 作者:会员上传

    所长职责一、 在分局的领导下组织贯彻落实党和国家的有关方针、政策、法规和分局的指示、决定;全面主持本所工作,对局长负责。
    二、 制定和组织实施本所各项工作目标和计划,并

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-15 00:35:47 作者:会员上传

    内部稽核制度 为加强公司财务会计资料及原始凭证信息的真实、准确、可靠,防止和减少会计工作差错,按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,制订内部稽核制度。主要内容如

  • 内部招聘制度

    时间:2019-05-14 07:42:20 作者:会员上传

    内部招聘制度 一、 目的 为满足员工职业生涯发展需要,全面培养和发展各方面优秀人才并使其最大限度地发挥自身优势,促进各类人才在学校内部合理、有序流动,从而优化人力资源配

  • 内部沟通制度

    时间:2019-05-14 13:18:59 作者:会员上传

    内部沟通制度1.目的:
    确保公司各部门、各层次之间信息得到交流,加强配合,促进公司质量管理体系的有效性,形成和谐有序、团结奋进的内部环境。2.适用范围:
    公司各职能部门及领导层

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-13 22:27:40 作者:会员上传

    内 部 稽 核 制 度1、实行内部稽核制度,是为了加强会计人员相互制约,相互核对,提高会计工作的质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
    2、凡涉及款项、财

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部财务检查制度

    时间:2019-05-14 12:05:14 作者:会员上传

    XXXXX有限公司 内部财务检查制度 第一条 :目的 为了解外派财务人员对被投资企业财务工作的开展情况、监督财务基础工作质量、岗位职责履行情况、各项财务制度、规定执行的情

  • 内部牵制制度

    时间:2019-05-13 23:09:12 作者:会员上传

    内部牵制制度内部牵制制度第一条为保证各种业务和会计核算的正常进行,减少错弊,保障国家、集团财产物资的安全完整和会计信息的合法、真实、准确、完整,依据国家、军队有关规定

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................

  • 内部审批制度

    时间:2019-05-15 02:22:09 作者:会员上传

    内部审计制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强内部控制,维护股东利益,通过审计监督,以严肃财经纪律,提高公司管理水平和经济效益