专题:货币资金循环审计例题

  • 货币资金审计

    时间:2019-05-14 22:10:44 作者:会员上传

    附件 6: 中国注册会计师审计准则问题解答第 12 号 ——货币资金审计 (征求意见稿) 问题清单: 一、 在识别和评估与货币资金审计相关的重大错报风险时,注册会计师关注哪些事项或情

  • 货币资金审计(五篇范文)

    时间:2019-05-14 23:42:01 作者:会员上传

    【摘要】货币资金是企业资产的重要组成部分,与企业各项生产经营活动有着密切的关系,被称作企业生产经营活动的血液。本文通过对货币资金审计实务的探讨,提出有效提高货币资金管

  • 常规审计-货币资金审计

    时间:2019-05-13 16:49:08 作者:会员上传

    货币资金审计 提到货币资金审计,有人会说那还不简单,盘点一下现金,核对一下余额调节表与对账单,太简单了。要么就说货币资金审计风险太小,没什么好审的。 可我们常常从报纸、网络

  • while循环结构例题

    时间:2019-05-12 18:14:54 作者:会员上传

    引子 #include "stdio.h" main() { int i=1; for(i=1;i

  • 内部审计方法--货币资金(一)

    时间:2019-05-14 06:45:58 作者:会员上传

    货币资金内部控制审计(一)一、现金审计的基本方法和内容(1)通过审查企业现金管理的内部控制制度,选择审计方法。对内控制度比较健全、完善的企业,可以采取抽查办法进行审计。抽查可

  • 货币资金审计的几个关键点

    时间:2019-05-13 20:03:34 作者:会员上传

    小企业货币资金的审计几点感想 货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为库存现金、银行存款和其他货币资金,是企业的重要支付手

  • 审计案例题5篇范文

    时间:2019-05-12 07:03:32 作者:会员上传

    1.销售与收款审计。审计人员张某审查A公司2011年利润表时,抽查了该公司12月的销售业务,发现下列情况:(1)4日送交该公司不独立核算的门市部甲产品600件,产品已收到,账中未作处理;(2)8日

  • 货币资金的内部控制与审计

    时间:2019-05-12 16:50:20 作者:会员上传

    第8章货币资金的内部控制与审计 储蓄员春节期间作案卷走巨款等典型案例 案例一:工商银行武汉营业部储蓄员做下惊天案卷走巨款 据《楚天都市报》2002年2月26日报道,近日,工商银

  • 企业循环经济审计工作总结材料

    时间:2019-05-12 13:10:22 作者:会员上传

    企业循环经济审计工作总结材料 企业循环经济审计工作总结材料 循环经济审计工作总结 按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求,区环保局把工业园区的东龙拉链厂确

  • 存货与仓储循环审计

    时间:2019-05-13 08:37:43 作者:会员上传

    存货与仓储循环审计 存货与仓储循环是将原材料转化为产成品,核算产品生产成本,送交仓库存储,销售实现发出产品。存货与仓储循环同其他业务循环的联系非常密切,原材料经过采购与

  • 企业循环经济审计工作总结材料

    时间:2019-05-12 07:13:13 作者:会员上传

    按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求,区环保局把工业园区的东龙拉链厂确定为循环经济的试点之一。8月初,单位正式启动了对东龙拉链厂厂内循环经济的审计,成立了

  • 企业循环经济审计工作总结材料

    时间:2019-05-12 19:45:37 作者:会员上传

    循环经济审计工作总结按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求,区环保局把工业园区的东龙拉链厂确定为循环经济的试点之一。8月初,单位正式启动了对东龙拉链厂厂内

  • 商业银行资金业务循环审计

    时间:2019-05-13 20:23:31 作者:会员上传

    【摘要】商业银行资金业务审计由于资金业务本身经营的灵活性、交易品种的多样性和会计核算的复杂性,始终是商业银行审计中一个审计难度较大的业务环节。本文拟对商业银行主要

  • WYZ公司销售循环审计

    时间:2019-05-13 16:16:36 作者:会员上传

    WYZ公司销售循环审计
    ——参考答案1
    1、如果接受委托时,被审计单位的期末存货盘点已经完成,则注册会计师可实施以下程序对存货的真实性进行审计:
    评估管理当局存货方面内部控制

  • 销售收款循环审计案例

    时间:2019-05-15 15:58:55 作者:会员上传

    销售收款循环审计案例1.资料:某会计师事务所对某公司进行审计时,编制了销售收入的分析表。具体数据如下表所示。销售收入分析表 单位:元要求:根椐销售收入分析,对该公司年度收入

  • 注会考试《审计》知识点:货币资金内部控制

    时间:2019-05-14 10:09:17 作者:会员上传

    注会考试《审计》知识点:货币资金内部控制 为了方便备战2013注册会计师考试的学员,中华会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的重要知识点,希望对广大考生

  • 审计典型例题3附答案

    时间:2019-05-13 10:43:17 作者:会员上传

    一、单项选择题 1. 以下关于审计报告的叙述中,正确的是。 A.审计报告的收件人是指被审计单位 B.注册会计师如果出具非无保留意见的审计报告时,应在意见段之前增加说明段 C.

  • 审计典型例题2附答案

    时间:2019-05-13 10:43:16 作者:会员上传

    一、单选题 1. 在投资活动内部控制良好的前提下,对投资业务具有审批授权的是。 A.财务经理 B.高层管理机构 C.股东大会 D.证券投资部经理 2. 被审计单位A公司为建造厂房于2