专题:基层统计机构内部控制

  • 基层社保经办机构如何加强内部控制的管理(正式版)(大全5篇)

    时间:2019-05-13 05:34:39 作者:会员上传

    社保经办机构内部控制存在的问题与对策 摘要:通过对社保经办机构职能的介绍,解释了什么是内部控制,为什么要实行内部控制,分析了当前社保机构内部控制存在的问题,提出了怎样加强

  • 浅议基层农业银行内部控制体系建设

    时间:2019-05-12 01:22:33 作者:会员上传

    浅议基层农业银行内部控制体系建设 建立严密的内部控制体系是金融企业保持持续稳健发展的根本保证, 也是国有商业银行股份制改革的目标之一。在农行上市一年多的时候,再次深

  • 基层金融机构内部控制问题研究

    时间:2019-05-13 22:42:58 作者:会员上传

    近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国

  • 基层金融机构内部控制问题研究

    时间:2019-05-12 18:32:38 作者:会员上传

    近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 2016基层人行内部风险控制调研报告

    时间:2019-05-14 04:55:09 作者:会员上传

    2016基层人行内部风险控制调研报告 一、内部风险控制工作的难点 (一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的重

  • 基层行内部控制评价实施细则(大全5篇)

    时间:2019-05-13 18:02:22 作者:会员上传

    基层行内部控制评价实施细则 为规范和加强二级分行及县(市)支行(以下简称基层行)内部控制评价工作,根据《中国工商银行内部控制评价办法》,结合基层行内部控制特点,制定本实施细则

  • 星子县社会保险经办机构内部控制实施意见

    时间:2019-05-14 13:22:52 作者:会员上传

    星人社字[2011]4号 星子县人力资源和社会保障局关于印发《星子县社会保险经办机构内部控制实施意见》的通知 局属各经办机构: 为了加强社会保险经办机构内部管理与监督,提高内

  • 保险经办机构内部控制检查评估工作方案

    时间:2019-05-14 20:55:58 作者:会员上传

    保险经办机构内部控制检查评估工作方案
    为不断促进内控制度建设,提升管理服务水平,根据保险基金运行管理中心印发的《关于对全区部分市县保险经办机构开展内部控制检查评估工

  • 温州市社会保险经办机构内部控制实施办法(试行)

    时间:2019-05-15 01:57:30 作者:会员上传

    温州市社会保险经办机构内部控制实施办法(试行) 第一章 总则 第一条 为强化我市社会保险经办机构(含就业管理服务机构)内部管理与监督,防范和化解运行风险,规范社会保险管理服

  • 内部控制管理制度

    时间:2019-05-14 03:46:59 作者:会员上传

    内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 内部控制自查报告

    时间:2020-08-25 07:40:00 作者:会员上传

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息

  • 内部控制工作方案(范文大全)

    时间:2019-05-15 02:55:12 作者:会员上传

    内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定

  • 内部控制调查报告

    时间:2019-05-12 01:24:32 作者:会员上传

    扬州鸿信线路器材有限公司 内部控制调查报告 [内容提要] 本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度,合起来即是内部控制制度为研究对象,通过对其内部控制

  • 内部控制管理制度

    时间:2021-08-05 19:20:01 作者:会员上传

    内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是

  • 内部控制案例

    时间:2019-05-14 13:32:55 作者:会员上传

    (1)三九集团的财务危机 从1992年开始,三九企业集团在短短几年时间里,通过收购兼并企业,形成医药、汽车、食品、酒业、饭店、农业,房产等几大产业并举的格局。但是,2004年4月14

  • 事业单位内部控制浅议

    时间:2019-05-14 01:40:32 作者:会员上传

    去年参加了县财政局举办的《企业内部控制基本规范》的培训,培训内容多与企业相关,很少涉及事业单位。行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金,随