专题:内部控制学答案

  • 内部控制答案

    时间:2019-05-13 02:19:31 作者:会员上传

    选择题1、目前国内建立胜任力模型的方法不包括(C)A. 演绎法B.归纳法C.分析法D.限定选项法2.审计委员会肩负三大职责不包括:(D)B. A监督财务报告 B保证审计质量 C评价内部控制 D审议

  • 内部控制考试题及答案

    时间:2019-05-14 06:02:38 作者:会员上传

    内部控制考试试题及答案 姓名(正楷) ___________ 分数___________ 一、单项选择题:(每小题1分,共10分) 1、在( a )环节,要将企业的业务流程,内控措施,权限配置,预警指标,核算方法

  • 行政事业单位内部控制答案

    时间:2019-05-14 21:26:28 作者:会员上传

    1.下列选项中,属于预算管理职能部门设置要求的是( )。 1.信息系统和信息处理流程管理的中心是( )。 A、决策 B、计划 C、执行 D、控制 A B C D 【正确答案】:A A、不具备设立专门

  • 内部控制学习题及答案

    时间:2019-05-13 07:19:50 作者:会员上传

    内部控制学习题及答案 第一章 企业内部控制概述 一、单项选择题 1.相互牵制是以( )为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员

  • 内部控制学习题及答案

    时间:2019-05-13 02:24:50 作者:会员上传

    第一章 企业内部控制概述 一、单项选择题 1.相互牵制是以( )为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。 A. 职责

  • 行政事业单位内部控制试题及答案

    时间:2019-05-14 13:06:11 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制--考试试卷一、判断题1 组织中决策权的分配有两种方式:集权和分权。()
    2行政事业单位应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的缺陷,追究相关责任

  • 行政事业单位内部控制-考试题及答案

    时间:2019-05-12 02:23:26 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制--考试试卷 (考试时间:60分钟,总分:100.00分) 一、判断题(本大题共10小题,每小题4.00分,共40分) 1 组织中决策权的分配有两种方式:集权和分权。(错误) 2 风险识别,只

  • 2013年内部控制试题及答案

    时间:2019-05-13 04:03:13 作者:会员上传

    2013年会计继续教育内部控制试题及答案2013综合卷一、单选题
    1、内部控制的资产目标是( A )。
    A.资产安全
    B.企业经营管理合法合规
    C.提高经营效率和效果
    D.促进企业实现发展

  • 行政事业单位内部控制练习题及答案

    时间:2019-05-13 19:21:01 作者:会员上传

    《行政事业单位内部控制》习题 一、单项选择题 1.下列属于库存现金控制中对挪用现金舞弊所采取的控制是(A )。 A.将现金日记账中收入方记录日期与收款凭证上的制证日期进行核

  • 2009年行政事业单位内部控制答案

    时间:2019-05-13 19:59:35 作者:会员上传

    09年会计继续教育行政单位内部控制答案 2009-10-18 13:39 1.行政事业单位工程项目投资的可行性分析评价标准更应关注(c )。 A.市场需求 B.经济效益 C.社会效益 D.竞争优势 2.

  • 行政事业单位内部控制-考试题及答案

    时间:2019-05-13 16:58:04 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制--考试试卷 (考试时间:60分钟,总分:100.00分) 一、判断题(本大题共10小题,每小题4.00分,共40分)1 组织中决策权的分配有两种方式:集权和分权。( ) 正确 错误2

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 商业银行内部控制指引试题及答案

    时间:2019-05-14 06:12:49 作者:会员上传

    商业银行内部控制指引考试试题 一、单项选择 1、商业银行开展咨询顾问业务,应当坚持什么样的原则?确保客户对象、业务内容的合法性和合规性,对提供给客户的信息的真实性、准确

  • 会计本科《内部控制》作业及答案

    时间:2019-05-13 05:18:33 作者:会员上传

    一、单项选择题 1.重大固定资产的处置,应当( )。 D.施行集体审议联签 2.归贵重物品、生产用关键备件、精密仪器、危险品等重要存货,应当采用额外控制措施,确保重要存货的保管、调

  • 行政事业单位内部控制规范(试行)答案[定稿]

    时间:2019-05-13 18:10:42 作者:会员上传

    《行政事业单位内部控制规范(试行)》 第一讲 一、单项选择题 (每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,请选择正确选项。) 1.行政事业单位内部控制规范制定依据的法律法规

  • 内部控制管理制度

    时间:2019-05-14 03:46:59 作者:会员上传

    内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 内部控制自查报告

    时间:2020-08-25 07:40:00 作者:会员上传

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息