专题:内控检查报告

  • 内控环节专项检查报告

    时间:2019-05-12 04:05:03 作者:会员上传

    内控环节专项检查报告 稽核部组成XX人稽核组,利用XX个工作日(其中:非现场XX人XX个工作日,现场XX人XX个工作日,项目整理XX人XX个工作日),完成了对(XX)的内控环节专项检查。检查主要涉

  • 内控检查 公章方面 副本

    时间:2019-05-13 01:55:14 作者:会员上传

    XXX严格根据《公司印章管理规定》制定印章管理细则,管理印章XXXX除“各级机构印章一览表”所列示印章外未刻制其他印章;分公司本级及所辖分支机构行政、党务、业务印章是由XXX

  • 零售分公司内控检查评价报告

    时间:2019-05-14 21:57:59 作者:会员上传

    浙江零售分公司内部控制检查评价报告
    根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号,第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间

  • 内控检查体会[五篇范文]

    时间:2019-05-12 16:05:05 作者:会员上传

    内控业务检查学习心得体会 今年8月份总行成立专班对辖内众多网点的内控业务进行了检查,总的来说全辖柜面业务操作不断规范,风险防控能力得到提升,但也存在许多细节问题。问题

  • 内控报告

    时间:2019-05-12 18:28:57 作者:会员上传

    内控合规部监督检查工作情况报告今年以来,我行将企业文化教育摆在经营发展的重要位置,组织开展了企业文化体系传播推广活动,进一步提升企业文化建设的影响力和渗透力,有效推动我

  • 201X年X月内控检查报告

    时间:2019-05-12 04:05:03 作者:会员上传

    长沙传化公路港日常工作检查报告 编号:2016-001号 检查时间:201X年X月X日-X月X日 检查人员:XXX、XXX、XXX 报告整理:XXX XXX检查组近日完成了对公司日常工作检查,检查期间为201X

  • 内控制度检查情况的通报

    时间:2019-05-13 20:25:15 作者:会员上传

    关于对内控制度执行情况检查的通报 为落实分行关于突击检查的工作要求,进一步推进内控案防工作,切实消除风险隐患,加大对重要风险点的现场检查力度,2011年11月21日至30日,盟行抽

  • 内控自查情况报告

    时间:2019-05-12 02:06:27 作者:会员上传

    内控自查情况报告 整合后的三体系文件自发布实施以来,得到公司员工的重视和贯彻执行,经历两次内部审核、一次管理评审、一次三体系复评审核(质量)和监督审核(环境和职业健康安

  • 2010年内控报告

    时间:2019-05-12 16:52:54 作者:会员上传

    根据《公司内部控制评估手册的通知精神,我部在2010年工作中进一步强调内控合规工作的重要性,我们充分认识到这既是公司适应法律法规要求必须进行的工作,也是公司强化内部管

  • 2017内控测评报告参考格式

    时间:2019-05-14 07:11:41 作者:会员上传

    2017年度内控测评报告参考格式 上海市国有资产监督管理委员会: 按照****年*月*日签订的业务约定书,我们参照财政部等5部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-12 01:40:56 作者:会员上传

    附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位

  • 内控管理报告

    时间:2019-05-12 18:29:04 作者:会员上传

    xx农行内控管理报告一、全面整合内控案防体系,推进内控管理方式转型。一是成立支行内控管理部。全面整合信贷、财务、综合三大系统内控资源,强化其检查监督管理考核考评职能,实

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-13 08:54:45 作者:会员上传

    中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-13 19:47:36 作者:会员上传

    附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位

  • 2012内控报告(人事)

    时间:2019-05-13 06:51:39 作者:会员上传

    黑龙江分公司人事行政部
    人事管理2012年度内部控制自我评估报告根据总公司正保发[2013]28号《关于开展2012年度内部控制自我评估工作的通知》的要求,黑龙江分公司人事行政部

  • 集团领导来亳州内控检查

    时间:2019-05-13 17:51:13 作者:会员上传

    9月27日上午,集团公司内控检查组一行到亳州项目检查指导工作,分公司领导和各部室负责人参加了此次会议。
    会上,集团公司企业发展部部长高岭向分公司领导和各部室负责人介绍了检

  • 财务内控评价报告

    时间:2019-05-12 01:21:02 作者:会员上传

    业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门,负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度,参照上级公司相关制度,制定了《资金

  • 内控管理情况报告(第三季度)

    时间:2019-05-12 00:44:04 作者:会员上传

    内控管理情况报告 总行稽查部: 我行高度重视内部控制管理工作,开业以来我们一直把内控工作作为一项重要工作来抓。在日常工作中我行严格执行总行下发的制度、办法,针对自身实际