专题:内控整改报告

  • 内控整改实施方案

    时间:2019-05-13 09:17:41 作者:会员上传

    深圳市XXX股份有限公司
    内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市XXX实业股份有限公司(以下简称“公

  • 内控报告

    时间:2019-05-12 18:28:57 作者:会员上传

    内控合规部监督检查工作情况报告今年以来,我行将企业文化教育摆在经营发展的重要位置,组织开展了企业文化体系传播推广活动,进一步提升企业文化建设的影响力和渗透力,有效推动我

  • 关于对外汇管理内控自查和整改情况的报告

    时间:2019-05-12 05:47:20 作者:会员上传

    关于对外汇管理内控制度建设与执行情况进行自查和整改情况的汇报 省分局内控监督检查组: 接到省分局内控检查通知后,我局首先组织人员开展了外汇业务的自查和纠改工作,目前此项

  • 内控自查情况报告

    时间:2019-05-12 02:06:27 作者:会员上传

    内控自查情况报告 整合后的三体系文件自发布实施以来,得到公司员工的重视和贯彻执行,经历两次内部审核、一次管理评审、一次三体系复评审核(质量)和监督审核(环境和职业健康安

  • 2010年内控报告

    时间:2019-05-12 16:52:54 作者:会员上传

    根据《公司内部控制评估手册的通知精神,我部在2010年工作中进一步强调内控合规工作的重要性,我们充分认识到这既是公司适应法律法规要求必须进行的工作,也是公司强化内部管

  • 2017内控测评报告参考格式

    时间:2019-05-14 07:11:41 作者:会员上传

    2017年度内控测评报告参考格式 上海市国有资产监督管理委员会: 按照****年*月*日签订的业务约定书,我们参照财政部等5部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-12 01:40:56 作者:会员上传

    附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位

  • 内控管理报告

    时间:2019-05-12 18:29:04 作者:会员上传

    xx农行内控管理报告一、全面整合内控案防体系,推进内控管理方式转型。一是成立支行内控管理部。全面整合信贷、财务、综合三大系统内控资源,强化其检查监督管理考核考评职能,实

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-13 08:54:45 作者:会员上传

    中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市

  • 内控评价报告

    时间:2019-05-13 19:47:36 作者:会员上传

    附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位

  • 2012内控报告(人事)

    时间:2019-05-13 06:51:39 作者:会员上传

    黑龙江分公司人事行政部
    人事管理2012年度内部控制自我评估报告根据总公司正保发[2013]28号《关于开展2012年度内部控制自我评估工作的通知》的要求,黑龙江分公司人事行政部

  • 安全部内控缺陷认定整改计划

    时间:2019-05-14 23:32:39 作者:会员上传

    安全部内控缺陷认定整改计划: 整改责任人:杨再强 整改计划:3月底前制定分公司《信访管理制度》 安全部内控缺陷整改计划: 整改责任人:杨再强 整改计划:时间:9月底前 1、建立《案卷

  • 抓整改 强内控 零违规

    时间:2019-05-13 04:45:40 作者:会员上传

    “抓整改 强内控 零违规”学习体会
    炮台支行罗湘伟合规经营是银行稳健运行的内在要求,是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障我们自己切身利益的有力武器。银行业作为一个

  • 财务内控评价报告

    时间:2019-05-12 01:21:02 作者:会员上传

    业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门,负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度,参照上级公司相关制度,制定了《资金

  • 内控管理情况报告(第三季度)

    时间:2019-05-12 00:44:04 作者:会员上传

    内控管理情况报告 总行稽查部: 我行高度重视内部控制管理工作,开业以来我们一直把内控工作作为一项重要工作来抓。在日常工作中我行严格执行总行下发的制度、办法,针对自身实际

  • 内控机制建设报告

    时间:2019-05-12 17:08:19 作者:会员上传

    内控机制建设调研报告 建立健全惩治和预防腐败体系,是我们党深刻总结反腐倡廉实践经验、准确把握我国现阶段反腐倡廉形势得出的科学结论,是从提高党的执政能力、保持和发展党

  • 内控风险排查报告

    时间:2019-05-12 03:20:09 作者:会员上传

    ××县农村信用合作社内控风险排查情况的报告 市办: 根据省银监局《关于转发内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(赣银监办发 [2011] 1号)要求,及市办关于抓好风险排查的精

  • 银行内控述职报告

    时间:2022-11-06 02:39:34 作者:会员上传

    银行内控述职报告 银行内控述职报告1 我于xx年6月担任xx支行行长。任职以来,在省行营业部党委的正确领导下,我和班子成员认真贯彻执行党的金融方针政策及金融法规,紧密结合实际