专题:内审检查表生产部

  • 内审检查表(生产部(车间))专题

    时间:2019-05-14 08:28:27 作者:会员上传

    内 审 检 查 表
    编号:KR-ZL-JL-12审核员:朱显庆受审核部门: 生产部 (车间)审核日期:2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法
    本部门的质量职责是什么?
    本部门的质量目标

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审流程及相关检查表

    时间:2019-05-14 12:21:25 作者:会员上传

    ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文

  • 2内审检查表

    时间:2019-05-12 07:01:12 作者:会员上传

    下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-2),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-3)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-

  • ISO13485-内审检查表(大全)

    时间:2019-05-13 19:00:07 作者:会员上传

    内审检查表审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日总经理 管理者代表日期审核内容审核方法标准条款记录评价查看体系文件判别是否符合标准规定1按要求建立文件

  • 生产部内审工作总结

    时间:2019-05-12 14:41:31 作者:会员上传

    生产部内审工作总结各位领导、同志们,上午好!一、本部门三季度完成的主要工作包括:1、从7月1日开始,继续开展“学规程,反违章”第3阶段的活动,从消除物的不安全状态着手,重点排查

  • ISO13485内审检查表(完整各部门)

    时间:2019-05-12 20:00:01 作者:会员上传

    内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体

  • 销售部门内审检查表

    时间:2019-05-12 21:35:11 作者:会员上传

    销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
    序检查内容 过程 检查方法
    1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员

  • ISO内审检查表编写注意事项

    时间:2019-05-15 08:59:26 作者:会员上传

    企业认证之前应具备的材料
    一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家

  • IATF16949内审检查表--原创[精选多篇]

    时间:2019-05-14 23:57:03 作者:会员上传

    IATF16949内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the 组织是否已确定了与其目标和已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实or

  • 车辆安全检测站内审检查表

    时间:2019-05-12 21:46:42 作者:会员上传

    条款号 检 查 内 容检查记录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1)

  • 三级文件--内审检查表---目录

    时间:2019-05-13 02:34:07 作者:会员上传

    ▲三级文件--内审检查表---目录
    1. 质量目标完成情况统计表QR-8.4-04
    2. 顾客满意程度报告QR-8.2-02
    3. 内审资料
    4. 内部审核实施计划QR-8.2-04
    5. 内审首末次会议签到QR-8

  • 9000质量管理体系年度内审检查表(合集5篇)

    时间:2019-05-13 17:07:59 作者:会员上传

    2015年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: 审核检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性;是否具备第三方审核的条件。 目的 审核橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层

  • SA8000社会责任管理体系内审检查表

    时间:2019-05-12 13:14:24 作者:会员上传

    第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地
    SA8000社会责任管理体系内审检查表1、
    2、
    3、 公司是否有明确的招工程序,并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文

  • 安全生产检查表

    时间:2019-05-13 04:01:37 作者:会员上传

    安全生产检查记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号是/否 评价
    一、基础安全管理内容
    1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下

  • 内审部年度工作计划

    时间:2019-05-15 00:05:49 作者:会员上传

    2012年度 内部监察审计工作计划一、指导思想 2012年是公司开展内部监察审计工作的开局之年,牢固树立 以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、求

  • 生产部质量管理体系运行及内审报告

    时间:2019-05-15 12:08:58 作者:会员上传

    生产部质量管理体系运行及内审报告2011年7月份我公司导入ISO9001:2008质量管理体系,并制定了公司的质量方针及质量目标,通过对体系文件的宣传、学习和贯彻,增强了质量管理意识,明

  • 监理部安全检查表

    时间:2019-05-13 17:52:19 作者:会员上传

    工程监理不符合项通知单
    项目名称:编号: 根据规定,我司对该监理机构的质量安全监理情况进行检查,检查情况如下:
    一、主体行为:二、现场隐患:处理意见:
    □根据公司规定,履行质量安全监