专题:内审计划及内审检查表

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审流程及相关检查表

    时间:2019-05-14 12:21:25 作者:会员上传

    ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文

  • 2内审检查表

    时间:2019-05-12 07:01:12 作者:会员上传

    下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-2),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-3)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-

  • ISO13485-内审检查表(大全)

    时间:2019-05-13 19:00:07 作者:会员上传

    内审检查表审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日总经理 管理者代表日期审核内容审核方法标准条款记录评价查看体系文件判别是否符合标准规定1按要求建立文件

  • ISO13485内审检查表(完整各部门)

    时间:2019-05-12 20:00:01 作者:会员上传

    内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体

  • 销售部门内审检查表

    时间:2019-05-12 21:35:11 作者:会员上传

    销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
    序检查内容 过程 检查方法
    1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划

  • 2013内审计划 (范文模版)

    时间:2019-05-12 07:00:48 作者:会员上传

    2013年度*****环境监测站
    质量体系内审计划批 准 人:
    内审负责人:
    审核组长:
    编制:******环境监测站
    二0一三年一月2013年质量体系内审计划
    一、审核目的
    为了检查本站各项质量

  • ISO内审检查表编写注意事项

    时间:2019-05-15 08:59:26 作者:会员上传

    企业认证之前应具备的材料
    一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家

  • 内审检查表(生产部(车间))专题

    时间:2019-05-14 08:28:27 作者:会员上传

    内 审 检 查 表
    编号:KR-ZL-JL-12审核员:朱显庆受审核部门: 生产部 (车间)审核日期:2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法
    本部门的质量职责是什么?
    本部门的质量目标

  • IATF16949内审检查表--原创[精选多篇]

    时间:2019-05-14 23:57:03 作者:会员上传

    IATF16949内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the 组织是否已确定了与其目标和已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实or

  • 车辆安全检测站内审检查表

    时间:2019-05-12 21:46:42 作者:会员上传

    条款号 检 查 内 容检查记录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1)

  • 三级文件--内审检查表---目录

    时间:2019-05-13 02:34:07 作者:会员上传

    ▲三级文件--内审检查表---目录
    1. 质量目标完成情况统计表QR-8.4-04
    2. 顾客满意程度报告QR-8.2-02
    3. 内审资料
    4. 内部审核实施计划QR-8.2-04
    5. 内审首末次会议签到QR-8

  • 2012年内审计划

    时间:2019-05-14 03:13:54 作者:会员上传

    东阿县疾病预防控制中心质量文件 文件编号: DECDC/WJ-06-01 主题:2012年度内部审核工作计划 第1 页 共3 页 东阿县疾病预防控制中心 二0一二年度内部审核工作计划 1、目的:

  • C-TPAT内审计划

    时间:2019-05-12 07:35:17 作者:会员上传

    C-TPAT内审计划C-TPAT安全管理体系的内部审核,是相关内部审核员对整个C-TPAT安全防恐体系,所涉及的所有范围及各个作业场所,进行了一次全而及彻底的审查,主要对
    1.保安部的:

  • 2013年度内审计划(五篇材料)

    时间:2019-05-12 18:27:16 作者:会员上传

    STJC-14-01
    重庆市九龙坡区顺通汽车检测有限公司
    2014年度内审计划
    检测公司各室:
    根据《资质认定评审准则》和我公司质量体系文件的要求,现就我公司本年度内审计划的相关事项

  • 2014年内审计划

    时间:2019-05-12 07:00:47 作者:会员上传

    牙克石市疾病预防控制中心质量文件文件编号:YKSCDC/WJ-06-01主题:2014年度内部审核工作计划第1页共3页牙克石市疾病预防控制中心二0一四年度内部审核工作计划1、目的:检查本单