专题:内审组管理制度

  • C组内审小结

    时间:2019-05-12 17:59:46 作者:会员上传

    内审小结
    2014年3月19日、20日,我们内审 C小组受公司审核组的安排,对公司管理者代表、设备部、清洁生产部、安全保卫部、生产调度中心、工会六个部门进行了内部质量、环境、职

  • 内审管理制度(5篇)

    时间:2019-05-12 07:07:20 作者:会员上传

    1、 经过会审的设计图纸和图示说明;
    2、 基建安装项目预算方案;
    3、 基建安装项目决算报告;
    4、 基建安装项目工程量测量原始记录;
    5、 基建安装项目施工合同;
    6、 机械设备、工

  • 内审部管理制度(完整版)

    时间:2019-05-14 07:39:32 作者:会员上传

    内部控制指引 第一章 总 则 第一条 目的 为促进天津津燃公用事业股份有限公司(以下简称:公司)建立和健全内部控制,防范公司经营风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和

  • 水处理组管理制度

    时间:2019-05-14 22:26:35 作者:会员上传

    安全生产管理制度 1.总则 为加强公司安全生产管理,确保职工人身、建设工程、设备安装、内保管理等方面的安全,依据中华人民共和国有关安全生产法令、法规,以及绍兴县水务集团有

  • 质检组管理制度专题

    时间:2019-05-12 19:19:29 作者:会员上传

    一、岗位制度1、工作热情有礼,待人和气,能与各部门融洽相处,合作共事,保持良好沟通。2、、服从上级管理安排,有效指导分级式按厂内控制标准对产品进行质量检验,保证产品质量。 3

  • 业务组管理制度(大全)

    时间:2019-05-12 07:23:07 作者:会员上传

    业务组管理制度
    1.目的
    为了明确业务员的工作导向,塑造企业文化,促进人力资源增值,提升经营绩效,特制定本制度
    2.适用范围
    本制度适用于公司业务组的工作范围。
    3职责与权限
    3.1

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 备件组管理制度(精选5篇)

    时间:2019-05-14 08:23:35 作者:会员上传

    备件组管理制度 备件组管理制度目的:完善备件组日常管理,满足生产设备检修的需求,努力降低消耗,减少库存,提高设备的综合效益。 组织管理机构:设立备品备件组组长、机械备品备件员

  • 项目组考勤管理制度

    时间:2019-05-14 11:26:08 作者:会员上传

    项目组考勤管理制度
    2008年3月14日星期五
    公司员工上、下班实行提前5分钟签到,没有签者,一律按迟到、早退处理。特殊情况部门领导要作出相关解释。
    1、上班时间:随政府工作时间

  • 内审报告

    时间:2019-05-14 07:13:02 作者:会员上传

    洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通

  • 内审工作总结范文

    时间:2019-05-14 02:40:12 作者:会员上传

    内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 内审报告!!!

    时间:2019-05-14 06:01:47 作者:会员上传

    一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业

  • 武钢内审

    时间:2019-05-14 23:18:53 作者:会员上传

    武钢的“内审三部曲” 作为一家大型的国有钢铁企业,武钢内审工作的开展和绩效在业内可谓是有口皆碑。内审工作的重点到底是什么?怎样通过内审工作为企业保驾护航,防范风险,增加

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划