专题:销售业务内部控制问题
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销售业务设计控制
销售业务内部控制设计实务
目前,业内对于销售业务内部控制设计概念没有统一的定义。中天恒3C框架认为,销售业务部控制设计,是在遵循国家和企业销售业务相关法规制度的基础上,以 -
浅谈内部控制审计相关问题
浅谈内部控制审计相关问题 摘要:本文在阐述企业内部控制与内部审计的基础上,指出强化内部审计对于企业内控制度的意义,并提出如何强化内部审计以适应内控制度的要求。 关键词:内
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华扬公司销售业务的内部控制制度
华扬公司销售业务的内部控制制度
2007年6月
销售部门的业务人员在了解客户的基本情况后,确定交易的初步意向,填写客户资料表。该表交由信用管制部门派驻的信用管制师对客户的 -
华扬公司销售业务的内部控制制度中的优点和存在的问题
一、 华扬公司销售业务的内部控制制度中的优点:
1.该公司的销售制度较好地运用了不相容职务分工控制。将销售作业中客户甄选、客户信用调查、接受客户订单、核准付款条件、填 -
华扬公司销售业务的内部控制制度中的优点和存在的问题
答:对华扬公司关于销售业务内部控制制度的分析如下:
一、华扬公司内部控制制度的优点:
1.该公司的销售制度较好地运用了不相容职务分工控制。
2.该公司建立和健全了信用管制系 -
内控论文 科技企业销售业务内部控制案例研究
内控论文 科技企业销售业务内部控制案例研究搞要摘要:就当下的经济形势了解A科技企业销售业务内部控制及现状并分析其中存在的问题。提出更为合理有效、切实可行的销售部门内
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中国建设银行内部控制问题研究
华北电力大学(北京) 硕士学位论文中国建设银行内部控制问题研究 姓名:刘晓霞 申请学位级别:硕士 专业:工商管理 指导教师:宋晓华 20080425 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文
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商业银行内部控制问题探析(范文大全)
商业银行内部控制问题探析 摘 要:随着金融自由化和经济全球化步伐的加快,宏观金融风险的产生和国际传导出现新的特点,我国商业银行面临着更加激烈的竞争和复杂多变的环境。尤其
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中小企业 内部控制 问题 对策
试析中小企业内部控制制度内部控制制度是指单位为了保证业务活动的有序进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职
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货币资金内部控制问题及对策
中图分类号:f233 文献标识码:a 文章编号:1002-5812(2016)14-0055-03 摘要:货币资金循环贯穿于企业经营活动全过程,作为企业的“血液”,合理的货币资金内部控制制度是企业正常运转的
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内部控制材料
内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规
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兴业银行内部控制问题研究
摘 要 我国改革开放以后很长一段时间,由于市场经济发展程度较低,对于内部控制的研究不多,更多的是依靠从业人员的素质来实现有限的内部控制。兴业银行亦是如此。多年以来,兴
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内部控制工作问题总结及整改
内部控制工作问题总结及整改措施新形式下,行政事业单位建立内部控制,是顺应现代管理发展的需要,加强财务管理的重要措施,也是贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败工作新部署、
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我国中小企业会计内部控制问题
论我国中小企业会计内部控制的问题及对策 我国中小企业已经成为支撑国民经济增长、保持社会协调发展的重要力量。相关资料显示,2006年中小企业创造的最终产品和服务值占国内
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基层金融机构内部控制问题研究
近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国
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事业单位固定资产内部控制问题研究
摘 要 内部控制制度指的是单位或者组织为了保护内部物资的安全和完善,保证会计资料的真实性而制定的企业内部管理控制程序。事业单位固定资产作为国有资产的重要组成部分,对
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商业银行内部控制的问题及对策探讨
商业银行内部控制的问题及对策探讨 摘要 内部控制属于管理学范畴,泛指为提高组织目标实现的可能性而采取的组织、制约、考核和调节企业各类活动的一系列措施、过程和机制。健
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内部控制的有效性和效率问题的探讨
内部控制的有效性和效率问题的探讨 摘要:企业内部控制体系是否完善决定了企业未来的发展空间大小,可见良好的内部控制对企业的重要性。内部控制的目的是为了保护企业资产的安