纪委2016年财政预算基本情况-日照卫生和计划生育委员会[精选]

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第一篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照卫生和计划生育委员会[精选]

日照市爱国卫生运动委员会办公室 2017年度部门预算公开基本情况说明

2017年度部门预算公开部门为日照市爱国卫生运动委员会办公室。

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

市爱卫会办公室主要承担着组织开展全市爱国卫生工作、推进爱国卫生运动的改革创新和持续发展主要职责;做好国家卫生城市巩固和管理,改善城乡环境卫生,保持好国家卫生城市荣誉;开展健康城市建设,提高群众健康素质;开展卫生先进创建,抓好指导评估;开展病媒生物防制工作,防控相关传染病的发生流行。

近年来,我办在委党委的正确领导下,坚持以党的十八大、十八届五中、六中全会和全国卫生与健康大会精神为指导,以开展党的群众路线、“三严三实“和“两学一做“学习教育为契机,认真贯彻落实国务院、省政府、市政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见,扎实做好了国家卫生城市管理、卫生先进创建、病媒生物防制、城乡环境卫生整洁和健康日照行动等重点工作,顺利通过了国家卫生城市的第一、二次复审,保持了国家卫生城市荣誉,动员全社会力量深入开展爱国卫生运动,改善城乡环境卫生状况,取得了较好的成绩。

(二)机构设置情况 市爱卫会办公室是日照市爱国卫生运动委员会(简称市爱卫会)的常设办事机构,原是市卫生局正科级内设科室,1997年升格为副处级。为加强国家卫生城市管理,2006年市爱卫会办公室独立建制,人员编制增加到10名,内设综合科、城市卫生科、农村卫生科3个职能科室,2014年人员编制设置为9名。

二、部门预算情况说明

(一)基本情况

本单位在职在编事业单位工作人员9人,人事代理职工1人,劳务派遣职工(驾驶员)1人。

我办共有车辆1辆,为公务用车;无价值200万元以上大型设备。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计184.21万元,较上年增加30.91万元。其中:一般公共预算拨款收入184.21万元,无政府性基金预算拨款收入。

2017年度支出总计184.21万元,较上年增加30.91万元。具体情况如下:医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)支出184.21万元,其中基本支出156.61万元,包括工资福利支出110.35万元,对个人和家庭的补助支出29.65万元,商品和服务支出16.61万元;项目支出27.6万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为184.21万元,具体为:医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生,主要用于基本支出156.61万元,其中,工资福利支出为110.35万元;商品和服务支出为16.61万元;对个人和家庭的补助29.65万元;项目支出27.6万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 我办无政府性基金预算收入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算156.61万元,其中:人员经费140万元,主要用于基本工资40.39万元、津贴补贴21.41万元、奖金7.84万元、社会保险缴费24.85万元、绩效工资15.86万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.57万元、购房补贴14.12万元,采暖补贴2.69万元、物业服务补贴2.26万元。

日常公用经费16.61万元,其中:办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、会议费1万元、培训费2.02万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费0.5万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3万元。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出2.5万元,为政府采购货物预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,与去年持平。主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,比去年增加0.3

万元,主要增加原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,外出督导检查相应增多,故公务用车运行维护费稍有增加。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算0.5万元,比去年增加0.5万元,主要变化原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,故公务接待费稍有增加。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,因外出督导检查相应增多,迎接国家、省督导检查及外地兄弟单位观摩增多,故“三公”经费稍有增加。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第二篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照财政局

2018年日照市

体育局部门预算 2018部门预算公开目录

第一部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018部门预算公开情况说明

2018部门预算公开部门为日照市体育局。

一、部门职责及单位构成

(一)部门职责

1.拟定全市体育事业的发展战略、规划、政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对体育公共设施进行监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,组织参加和承办重大国内外体育竞赛;协调运动员社会保障工作。

4.指导各级各类体育运动学校、高水平体育后备人才基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设;承担全市教练员、裁判员和运动员等级管理工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理工作。

7.负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查工作。

8.指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广;指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

根据上述职责,日照市体育局设5个职能科室。

1、办公室

组织协调局机关日常工作;负责综合性文稿的起草工作;负责局机关文电、会务、纪要、档案和政务公开、信息、安全保密、信访、接待、文史等工作;拟定全市体育事业发展规划和有关规划性文件;组织开展调查研究,提出政策建议;拟定全市体育人才发展规划草案;承担局机关和直属单位的人事劳动保障、机构编制管理工作;承担体育出国人员的政审工作;负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作;负责局机关及直属单位的党群服务工作;协调运动员的社会保障工作;拟定全市体育科技发展规划草案,指导全市体育科研工作,负责体育科研成果的审查、鉴定和推广;指导、组织法制宣传教育和行政执法工作;承担行政复议工作;承担体育宣传工作,推动体育文化建设,协调重大体育活动的采访报道、新闻发布会工作。

2、群众体育科

拟定全市群众体育发展规划草案,组织实施全民健身计划,推动和建立完善全民健身服务体系,指导和推动群众体育和健身活动的开展,推进各社会团体、单项体育协会、活动站点、体育俱乐部等方面建设;组织实施社会体育指导员培训,推动国民体质监测工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责全市群众体育和各项健身活动的科研指导、管理服务工作。

3、竞赛训练科

拟定全市竞技体育发展规划草案,提出全市竞技运动项目设置与布局意见,组织实施我市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作;负责全市优秀运动员的注册管理工作;指导市优秀运动队的训练、竞赛和运动员队伍建设;拟定全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度,指导监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全市各级各类体育运动学校、传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作;指导开展青少年业余训练及相关活动;组织协调全市大型综合性体育竞赛工作;组织协调日照市承办的国内外重大体育比赛相关工作;指导协调全市裁判员、教练员的岗位培训工作;承担全市裁判员、运动员等级管理工作;承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

4、体育市场管理科

拟定全市体育产业发展规划草案,指导全市体育产业的开发;负责依法对全市行政区域内的体育经营活动进行管理,并对在体育经营活动中使用的场地、器材标准和性能、活动规则、参与人员职业资格等进行监督;负责对有关高危险性体育项目经营活动进行监督检查;承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作。

5、财务经济科

负责局机关财务、国有资产管理工作,指导直属单位财务、国有资产管理工作;负责监督管理各项事业性收费和专项资金;负责对基建管理和建设项目进行监督;负责对直属单位产业项目和经营红的进行管理监督;承担体育统计工作;承担体育彩票发行管理工作。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员15人,事业单位12人,退休人员13人,遗属4人。

本部门共有车辆7辆(车辆已全部上缴,正在进行固定资产处置手续),其中,公务用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018收入总计3110.87万元,较上年增加308.22万元。其中:一般公共预算拨款收入1610.87万元,政府性基金预算拨款收入1500.00万元。

2018支出总计3110.87万元,较上年增加308.22

万元。其中:文化体育与传媒支出1553.74万元,社会保障和就业支出15.24万元,住房保障支出41.89万元;体育事业的彩排公益金支出1500.00万元。主要用于体育局人员工资、公用经费、各种赛事活动(群众体育赛事、体育业务、重大赛事-24届奖金、2018年国际马拉松比赛、体彩宣传费、山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛、日照市重大体育赛事、全民健身工程及国民体质监测、水上运动中心运行维护费、中国(日照)国民休闲水上运动会、山东省群众体育运动会开幕式)等支出。其中基本支出610.87万元,包括工资福利支出513.62万元,对个人和家庭的补助支出18.23万元,商品和服务支出79.02万元;项目支出2500.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018一般公共预算支出预算为1610.87万元,具体是:

文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出545.30万元,主要用于体育局人员工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出508.44万元,主要用于举办中国(日照)国际大体操节与全国幼儿体育改革试点。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)支出500.00万元,主要用于支付合作媒体宣传费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出15.24万元,主要用于体育局退休人员退休费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.89万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入1500.00万元,本年支出

1500.00万元。

政府性基金支出预算为1500.00万元,主要用于

群众体育赛事150.00万元,体育业务经费10.00万元,重大赛事-24届奖金200.00万元,2018年国际马拉松比赛230.00万元,体彩宣传费80.00万元,山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛110.00万元,日照市重大体育赛事90.00万元,全民健身工程及国民体质监测150.00万元,水上运动中心运行维护费20.00万元,中国(日照)国民休闲水上运动会410.00万元,山东省群众体育运动会开幕式50.00万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算610.87万元,其中: 人员经费531.85万元,主要用于基本工资125.20万元、津贴补贴130.88万元、奖金105.04万元、社会保险缴费68.62万元、绩效工资41.99万元、退休费15.24万元、生活补助2.90万元、奖励金0.09万元、住房公积金41.89万元等。

机关运行经费(日常公用经费)79.02万元,主要用于:办公费3.60万元、印刷费5.00万元、水费2.00万元、电费8.00万元、差旅费5.00万元、培训费2.07万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、其他交通费14.35万元、其他商品和服务支出27.00万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出1426.20万元,其中:政府采购货物预算496.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算930.00万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0.00万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比去年减少3.00万元,主要减少变化原因是实行车改后,公务用车保有量减少,公务用车购置及运行维护费用降低。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆(车辆已全部上缴,正在进行固定资产处置手续)。

3、公务接待费预算2.00万元,比去年减少0.50万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第三篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照司法局

2018年日照市 司法局部门预算 2018部门预算公开目录

第一部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018部门预算公开情况说明

2018部门预算公开部门为日照市司法局。

一、部门职责及单位构成

(一)部门职责

1、贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策,起草全市司法行政工作规范性文件;拟订全市司法行政工作规划、工作计划、政策并组织实施。

2、负责管理日照监狱工作;指导监督监狱执行刑罚、改造罪犯工作。

3、负责指导、监督、检查全市社区矫正工作。指导全市非监禁刑罚执行和刑满释放人员安置帮教工作。

4、负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。

5、负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施;指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

6、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。管理在日照市设立的外国(境外)律师机构。

7、照市涉外、涉港澳台的公证事务。

8、负责指导监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务工作;参与社会治安综合治理工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

9、按规定承担国家司法考试的有关工作。

10、协助省司法厅做好全市仲裁机构登记管理工作。

11、指导监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责监督管理全市法律援助工作。

13、负责组织指导全市人民监督员选任管理工作。

14、全市司法系统行政计划财务工作。

15、负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设;负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作;指导和管理全系统干部教育培训工作;按照干部管理权限,协管区(县)司法行政部门负责人。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

1、办公室(挂监狱应急指挥中心牌子)

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、外事、信访、政府信息和政务公开、应急管理及综合性文稿的起草等工作;负责全市司法行政系统新闻宣传和统计工作;负责局机关财务、国有资产管理和后勤服务及安全保卫工作,指导直属单位财务和国有资产管理;负责管理司法行政系统装备和专项经费、相关财务工作;负责全市司法行政系统统计工作;负责全市司法行政系统信息化建设和公共法律服务体系建设;协调指挥市属监狱突发事件的应急处置工作。

2、法制宣传科 负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划、计划并组织实施;组织、协调、指导、检查全市普法、依法治理工作;指导对外法制宣传工作;承办市全民普法依法治理工作领导小组办公室的具体工作。

3、律师管理科

负责监督管理律师和律师机构的执业活动;监督管理国(境)外律师事务所驻日照办事机构;指导、监督全市企事业单位法律顾问工作;指导、监督市律师协会工作。

4、公证管理科

负责监督管理全市公证员和公证机构执业活动;承办与国(境)外公证机构的业务交流与合作;指导、监督市公证员协会工作。

5、基层工作科

负责指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设工作;监督检查指导全市人民调解、基层法律服务工作;监督管理基层法律服务工作者和基层法律服务机构的执业活动;指导、监督市基层法律服务工作者协会工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

6、社区矫正管理科

负责制定全市社区矫正工作规划和政策措施并组织实施;指导、监督、检查全市社区矫正工作;组织指导全市社区矫正专兼职工作人员的教育培训;承担市社区矫正工作领导小组办公室的具体工作;指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作。

7、政策法规科(挂行政许可科牌子)

起草全市司法行政工作规范性文件;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;负责对全市司法行政系统执法情况监督检查;承担局机关行政应诉、行政复议、建议提案办理等工作;参与指导面向社会的法学教育工作;组织指导全市人民监督员选任管理工作;协助省司法厅做好仲裁机构登记管理工作;负责本部门所有行政审批事项受理、现场查验、论证、审核、办理、证照发放工作;负责本部门行政审批、行政服务事项有关规费收缴工作。

8、监狱管理科

监督监狱执行党和国家方针、政策及法律法规情况;指导监狱制定并组织实施发展规划及工作计划;监督检查监狱刑罚执行和罪犯教育改造管理工作;监督并审查罪犯减刑、假释、保外就医等工作;监督协调监狱狱政和武装看押工作;监督指导监狱经济、财务、装备、生产等工作。

9、司法鉴定管理科

负责拟订全市司法鉴定工作发展规划和管理制度并组织实施;负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的执业监督;指导全市司法鉴定资质管理、质量管理和诚信评估工作;组织司法鉴定科学技术研发、推广和应用工作;指导监督市司法鉴定学(协)会。

10、政治部(挂警务处、国家司法考试办公室牌子)负责全市司法行政系统思想政治、队伍建设和教育培训工作;负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事管理等工作;

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员33人,事业单位 0人,离休人员0人,退休人员18人,遗属2人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员2人。

本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018收入总计907.62万元,较上年增加188.68 万元。其中:一般公共预算拨款收入907.62万元,政府性基金预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。

2018支出总计907.62万元,较上年增加188.68万元。其中:公共安全支出832.92万元,社会保障和就业支出22.96万元,住房保障支出51.74万元。主要用于行政运行641.92万元、一般行政事务管理4万元、基层司法业务140万元、普法宣传35万元、司法统一考试12万元、社会保障和就业支出22.96万元、住房保障支出51.74万元。其中基本支出720.62万元,包括工资福利支出565.09万元,对个人和家庭的补助支出25.06万元,商品和服务支出130.47万元;项目支出187.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类。

2、一般公共预算支出预算情况

2018一般公共预算支出预算为907.62万元,具体是:

(1)、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出641.92万元,主要用于工资福利支出447.81万元,对个人和家庭的补助支出67.64万元,商品和服务支出126.47万元。

(2)、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理实务(项)支出4万元,用于弥补项目经费。

(3)、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出140万元,主要用于社区矫正安置帮教支出12万元,人民调解、人民监督员支出8万元,公共法律服务信息化平台建设120万元。

(4)、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)支出35万元,主要用于开展普法宣传和依法治理活动。指导、检查、督促各区县、市直各部门落实规划各项工作任务。落实“谁执法谁普法”普法责任制工作;落实“以案释法”制度;开展专项普法宣传活动;建设及维护法治文化阵地;做好国家省市“七五”普法中期督导评估工作。

(5)、公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)支出12万元,主要用于考试报名公告发布,组织网上报名、现场确认,租赁考场,建设考场安检设备设施,聘请监考人员、无线电监控等,参加各种考前培训、会议,考试用文具购置配备,资格证书申领、建档、考核等工作。

(6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出22.96万元,主要用于发放我单位退休人员住房补贴及物业补贴。

(7)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.74万元,主要用于缴纳我单位在职人员有单位承担的公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

我单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算720.62万元,其中: 人员经费590.15万元,主要用于基本工资129.00万元、津贴补贴196.96万元、奖金98.21万元、社会保险缴费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.25万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、住房公积金51.74万元、离休费0万元、退休费22.96万元、生活补助2.03万元、奖励金0.07万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

机关运行经费(日常公用经费)130.47万元,主要用于:办公费10万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费4万元、邮电费4万元、取暖费4.5万元、物业管理费9万元、差旅费9万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费0.6万元、会议费8万元、培训费16.07万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0万元、被装购置费2万元,劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费29.4万元、其他商品和服务支出1.4万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出159.75万元,其中:政府采购货物预算17.75万元,政府采购工程预算120万元,政府采购服务预算22万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出,无因公出国(境)安排。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算14万元,比去年减少3.5万元,主要减少变化原因是公车改革,公务用车保有量减少1辆。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费14万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费预算3.5万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:公车改革,我单位公务用车保有量由5辆减少为4辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第四篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照经济技术开发区

2017部门预算公开

基本情况说明

2017部门预算公开部门为日照市国土资源日照经济技术开发区分局。部门职责及机构设置

(一)部门职责

主要职责:负责开发区范围内的耕地保护、土地征收、征用、土地监察等国土资源管理事务。

(二)机构设置情况

单位构成:分局为基层单位,内设21个科室,分别是办公室、财务科、法规科、招商办、人事科、监察室、监察大队、耕保科、地价所、不动产登记科、地籍科、民房站、土地利用科、规划科、测绘科、档案与信息中心、矿管科、信访科、地租所、奎山所、北京路所。

一、部门预算情况说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员25人,退休人员 6人,遗属 4 人。

本部门共有车辆2辆,全部为执法车辆。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017收入总计591.54万元,较上年增加75.24 万元。其中:一般公共预算拨款收入75.24万元。

2017支出总计591.54万元,较上年增加75.24万元。其中:一般公共服务支出75.24万元。其中基本支出 371.54万元,包括工资福利支出229.27万元,对个人和家庭的补助支出 73.74万元,商品和服务支出 68.53万元;项目支出220万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017一般公共预算支出预算为591.54万元,具体是:

其中:国土资源事务(类)行政运行(款)工资福利(项)支出229.27万元,主要用于职工工资福利方面的支出;

国土资源事务(类)行政运行(款)日常公用支出68.53万元,主要用于本单位日常办公经费等方面的支出;

国土资源事务(类)项目支出(款)支出220万元,主要用于国土资源规划、行业管理、土地利用保护等方面的支出;

国土资源事务(类)行政运行(款)住房补贴 物业补贴等(项)支出 63.15万元,主要用于在职人员物业、住房等补贴。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)退休费(项)支出 10.59万元,主要用于退休人员补贴及遗属 人员的补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算在本级财政列入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 371.54万元,其中: 人员经费 303.01万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 68.53万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出76万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算76万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算 0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上 减少费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算6万元,比去年减少26万元,主要减少变化原因是行政单位车辆改革,减少车辆及相关费用。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费6万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

3、公务接待费预算2.8万元,比去年减少0.2万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻中央八项规定,采取各项有效措施控制经费开支,杜绝浪费现象发生,车辆改革,降低车辆运行费。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第五篇:湖南省卫生和计划生育委员会

湖南省卫生和计划生育委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 文件 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南保监局 湖南省扶贫开发办公室

湘卫财务发〔2017〕2号

关于印发湖南省健康扶贫工程“三个一批”

行动计划实施方案的通知

各市州卫生计生委、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、扶贫办:

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚的战略部署,推进精准实施健康扶贫工程,按照国家卫生计生委等六部门《关于印发健康扶贫工程“三个一批”行动计划的通知》(国卫财务发〔2017〕19号),全面落实“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”的工作要求,将健康扶贫落实到人、精准到病,推动健康扶贫工程深入实施,省卫生计生委、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、湖南保监局和省扶贫办联合制定了《湖南省健康扶贫工程“三个一批”行动计划实施方案》。现印发你们,请认真组织实施。

省卫生计生委

省财政厅

湖南保监局

省民政厅

省人力资源和社会保障厅

省扶贫办 2017年6月30日

(信息公开形式:主动公开)湖南省健康扶贫工程“三个一批”

行动计划实施方案

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚的战略部署,按照全国健康扶贫工作会议精神,坚决打赢健康扶贫攻坚战,根据国家卫生计生委等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》(国卫财务发〔2016〕26号)和《关于印发健康扶贫工程“三个一批”行动计划的通知》(国卫财务发〔2017〕19号)要求,结合我省实际,制定本行动计划实施方案。

一、工作目标

2017—2020年,对核实核准的患有大病和长期慢性病的农村贫困人口(指建档立卡贫困人口和农村低保对象、特困人员、贫困残疾人,下同),根据患病情况,实施分类分批救治,确保健康扶贫落实到人、精准到病,有效解决因病致贫、因病返贫问题。

二、行动措施

(一)大病集中救治一批。按照“三定两加强”原则,开展农村贫困人口大病专项救治,真正使大病患者得到及时有效治疗,尽可能恢复其劳动能力。

1.确定定点医院。各市州卫生计生、人力资源和社会保障、民政、扶贫等部门按照“保证质量、方便患者、管理规范”原则,确定大病集中救治定点医院。定点医院原则上安排在县级医院,县级医院不具备医疗条件的,可确定在上级医院。建立疑难/重症病例的会诊、转诊机制,充分利用对口支援、巡回医疗、派驻治疗小组、远程会诊等方式做好救治工作。(省卫生计生委牵头,省人力资源和社会保障厅、省中医药管理局配合)

2.确定诊疗方案。各定点医疗机构根据国家卫生计生委发布的相关诊疗指南规范和临床路径,按照“保基本,兜底线”的原则,进一步细化诊疗措施,制定个性化的诊疗方案。要优先选择基本医保目录内的安全有效、经济适宜的诊疗技术、药品和耗材,严格控制费用。定点医院要进一步优化诊疗流程、缩短等候时间,为农村贫困家庭大病患者开通就医绿色通道。(省卫生计生委牵头,省中医药管理局配合)

3.确定单病种收费标准。按照国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源和社会保障部《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)要求,遵循“有激励、有约束”的原则,以医疗服务合理成本为基础,体现医疗技术和医务人员劳务价值,参考既往实际发生费用等进行测算,制订病种收费标准。(省发改委牵头,省卫生计生委、省人力资源和社会保障厅配合)

4.加强医疗质量管理。省卫生计生委制订完善医疗质量管理与控制相关指标,组建重大疾病临床诊疗专家组,开展质量管理、业务培训和考核评价等工作,对定点医院提供技术支持与指导。定点医院要强化质量安全意识,完善各项制度和工作规范,开展单病种质量控制,按照相关病种临床路径要求,规范临床诊疗行为,保障医疗质量与安全。(省卫生计生委牵头,省中医药管理局配合)

5.加强大病分类救治管理。出台《湖南省农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》,统一救治要求,规范农村贫困人口中患食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、终末期肾病、儿童白血病(急性淋巴细胞白血病、急性早幼粒细胞白血病)、儿童先天性心脏病(房间隔缺损、室间隔缺损)等9种大病集中救治工作。全面开展贫困地区重性精神病、农民工尘肺病、肺结核病、艾滋病和血吸虫病晚期患者等专项救治工作。市、县两级卫生计生行政部门要按照省里的实施方案制定精准到人、到病的救治方案,实行挂图作战,对患有大病的农村贫困人口实行分类分批集中救治。(省卫生计生委牵头,省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省扶贫办、省财政厅、省残联、省红十字会配合)

(二)慢病签约服务管理一批。开展慢病患者健康管理,对患有慢性疾病的农村贫困人口实行签约健康管理。

1.建立农村贫困人口健康卡。为每位农村贫困人口发放一张健康卡,置入健康状况和患病信息,与健康管理数据库保持同步更新。落实基本公共卫生服务项目,以县为单位,对符合条件的农村贫困人口每年开展1次健康体检。(省卫生计生委牵头,省人力资源和社会保障厅、省民政厅、省扶贫办配合)

2.实行家庭医生签约服务。组织乡镇卫生院医生或村医与农村贫困家庭进行签约,鼓励县医院医生与乡村两级医务人员组成医生团队与贫困家庭签约,2017年所有农村贫困人口纳入家庭医生签约服务范围,做到每人建1份动态管理的电子健康档案、每个家庭有1名签约的家庭医生。按照高危人群和普通慢病患者分类管理,为贫困人口提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。对已经核准的慢性疾病患者,签约医生或医生团队负责制订个性化健康管理方案,提供签约服务。需住院治疗的,联系定点医院,确定诊疗方案,实施有效治疗。充分发挥中医药治疗慢性病的优势,为常见病、多发病患者提供价廉有效的中医药服务。(省卫生计生委牵头,省人力资源和社会保障厅、省扶贫办、省财政厅配合)

3.开展健康管理。制订湖南省统一规范的健康管理办法。各地要结合实际,制定相应的实施方案,确定定点医疗机构、细化诊疗流程、明确质量要求,并加强基本药物配备使用。乡镇卫生院等基层医疗卫生机构在县级医院指导下,每年根据农村贫困家庭慢性病患者病情安排个性化健康管理,按管理规范安排面对面随访,询问病情,检查并评估心率、血糖和血压等基础性健康指标,在饮食、运动、心理等方面提供健康指导。签约医生和团队做好随访记录,填写居民健康档案各类表单,并将有关信息录入健康卡。(省卫生计生委牵头,省中医药管理局配合)

(三)重病兜底保障一批。提高医疗保障水平,切实减轻农村贫困人口医疗费用负担,有效防止因病致贫、因病返贫。

1.实行倾斜性精准支付政策。完善医保、大病保险和医疗救助等政策。对农村贫困人口参加城乡居民医保的个人缴纳部分按规定由财政给予补贴;在大病保险上予以降低起付线、提高报销比例等重点倾斜。加大医疗救助力度,将符合条件的农村贫困人口全部纳入重特大疾病医疗救助范围,进一步提高救助水平。积极探索推进医保支付方式改革,实施按病种付费。(省人力资源和社会保障厅牵头,省卫生计生委、省财政厅、省民政厅、省扶贫办、湖南保监局配合)

2.建立健康扶贫保障机制。加快建立基本医疗保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、商业健康保险等制度衔接机制,推动相关信息系统无缝对接和数据交换建设,整合扶贫专项资金、残疾救助、计划生育帮扶等资金,建立兜底保障机制,实行联动报销,加强综合保障,切实提高农村贫困人口受益水平。(省卫生计生委、省扶贫办牵头,省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省民政厅、湖南保监局、省残联、省计生协配合)

3.实行“一站式”结算。出台《农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费工作实施方案》,对参加城乡居民基本医疗保险的农村贫困患者,凭相关身份证明在县域内定点医疗机构住院享受“先诊疗后付费”服务,无需交纳住院押金,直接住院治疗。定点医疗机构设立综合服务窗口,通过系统对接实现基本医保政策、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、健康扶贫专项补助政策的“一站式”信息交换和即时结算服务。各级各类政府办医疗机构建立贫困患者“就医绿色通道”,简化医疗程序。患者出院时,只需向定点医疗机构支付基本医疗保险、大病保险和医疗救助按规定报销数额后的自付医疗费用。患者结清自付费用后,医疗机构及时归还患者提交的相关证件,确保减轻贫困患者看病经济负担。(省卫生计生委、省人力资源和社会保障厅牵头,省扶贫办、省民政厅、湖南保监局配合)

4.动员社会力量救助。注重发挥各级计生协会组织作用,省人口健康福利基金会要率先行动。各地要搭建健康扶贫慈善救助平台,引导支持慈善组织、爱心企业和爱心人士为农村贫困患者提供慈善救助,鼓励支持相关公益慈善组织通过设立专项基金等形式,引导慈善组织依托互联网公开募捐信息平台向社会公众进行募捐,精准对接特殊困难家庭,减轻个人医疗费用负担。(省民政厅牵头,省扶贫办、省计生协、省残联、省红十字会、省人口健康福利基金会、省慈善总会配合)

三、组织实施

(一)强化组织领导,落实各级责任。省卫生计生委、省扶贫办会同省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、湖南保监局等有关部门,加强统筹协调,每年组织开展督导评估,将 “三个一批”行动计划实施方案落实情况纳入各市州、县市区健康扶贫工作考核重点内容。各级党委、政府要将实施 “三个一批”行动计划作为本地脱贫攻坚和深化医改主要任务进行重点研究部署,进一步细化政策举措,制定具体工作方案,明确责任和要求,加强考核,组织全面实施;各牵头部门要主动抓好工作推进和政策衔接落实,加强与配合部门协调沟通,形成工作合力。各相关部门要根据责任分工,制定工作计划,明确目标任务、工作进度和推进措施,推动工作落实。(省卫生计生委牵头,省扶贫办、省人力资源和社会保障厅、省民政厅、省财政厅、湖南保监局配合)

(二)整合政策资源,提高保障水平。整合多种保障政策,实施“三提高、两补贴、一减免、一兜底”综合保障措施。“三提高”:提高基本医疗保障水平,农村贫困人口住院费用城乡居民医保报销比例提高10%;提高大病保险保障水平,降低农村贫困人口大病保险起付线50%,大病住院政策范围内报销比例提高到90%以上;提高医疗救助水平,将符合条件的农村贫困人口全部纳入重特大疾病医疗救助范围,对贫困人口中的低保对象和非低保对象患重特大疾病(指前述9种大病)住院治疗,其医疗费用经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后,政策范围内的自负费用,医疗救助分别按照70%、50%的比例救助。“两补贴”:农村贫困人口参加城乡居民医保的个人缴费部分,财政给予50%以上的补贴,特困人口全额补贴,参保达到全覆盖;农村贫困人口参加“扶贫特惠保”家庭综合保障保险的保费,当地政府给予不超过90%的保费补贴。“一减免”:对罹患9种大病农村贫困人口实际医疗费用,经由基本医疗保险等各类保险以及医疗救助基金等渠道支付后,个人自付部分由定点医院给予50%的减免。“一兜底”:农村贫困人口通过基本医保、大病保险、医疗救助、商业保险赔付等综合补偿及定点医院减免后,剩余合规自付医药费用个人支付仍有困难的,实行政府兜底保障,减轻或免除个人负担。省级财政适当安排奖补资金,推动市县政府落实健康扶贫救治救助主体责任。(省财政厅牵头,省卫生计生委,省扶贫办、省人力资源和社会保障厅、省民政厅、湖南保监局配合)

(三)广泛动员部署,夯实工作基础。各级卫生计生行政部门要将实施“三个一批”行动计划实施方案,纳入各级医疗卫生机构今后四年的重要工作任务,层层传达到全体卫生计生人员,广泛发动基层医务人员踊跃参与健康扶贫,充分发挥村级计生专干、计生协会骨干会员在推动健康扶贫工作中的重要作用。积极动员组织乡镇、村两委、驻村帮扶工作队等基层工作力量,做好人员组织、政策宣讲、工作对接,确保 “三个一批”行动计划实施方案有序推进。(省卫生计生委牵头,省计生协、省扶贫办配合)

(四)推进分级诊疗,开展远程医疗。完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动制度,建立健全符合省情的分级诊疗制度。鼓励并逐步规范常见病、多发病患者首先到基层医疗卫生机构就诊,对于超出基层医疗卫生机构功能定位和服务能力的疾病,由基层医疗卫生机构为患者提供转诊服务。建立健全双向转诊指导目录,明确和落实各级各类医疗机构急慢病诊疗服务功能,逐步实现不同级别、不同类别医疗机构之间的有序转诊。加快推进医疗卫生信息化建设。加强贫困地区远程医疗能力建设,建立医疗信息共享大平台,实现所有对口帮扶三级医院与贫困县县医院互联互通。建立远程医疗的管理规范,统一诊疗操作标准、技术信息标准,实现省、市、县、乡四级网络互连互通。(省卫生计生委牵头,省人力资源和社会保障厅、省发改委、省民政厅、省扶贫办配合)

(五)建立工作台账,实行动态管理。省里将建立全省建档立卡贫困人口因病致贫因病返贫动态管理信息系统数据库,加强精准管理与服务。各级卫生计生行政部门要组织安排乡村两级医务人员或计生专干为农村贫困人口建立健康扶贫工作台账。在进一步核实核准建档立卡贫困人口患病情况的基础上,核实核准农村低保对象、特困人员、贫困残疾人患病情况,及时将其纳入健康扶贫救治范围。完善健康扶贫动态管理信息系统,动态监测“三个一批”行动计划实施和因病致贫返贫情况,实时更新数据。(省卫生计生委牵头,省扶贫办配合)

(六)加强宣传引导,推动深入开展。各地要充分利用新闻媒体、网站、新媒体等手段,通过新闻报道、事迹报告会、公益广告等形式,加大健康扶贫政策、健康知识和健康生活方式的宣传力度,提高基层干部群众、农村贫困人口对健康扶贫政策和“三个一批”行动计划的知晓率。加强工作总结,做好信息报送工作。大力宣传实施“三个一批”行动计划涌现出来的先进典型、感人事迹,为深入实施健康扶贫工程营造良好的舆论氛围。(省卫生计生委牵头,省扶贫办配合)

湖南省卫生计生委办公室

2017年6月30日印发

校对:刘德平

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