第一篇:超市退货工作流程
1、退款流程 A、退货过程
(1)如顾客请求退货,退款需提供电脑小票或发票,商品必须保持原包装。(2)以下商品不得退货、退款:录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。B、退款程序
无发票或电脑小票的,破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货;商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。员工:
(1)填写“销售退回证明”,单品价值在500元以上的,请主管签字,一式两联。(2)把退货的价格输入退款收银机。
(3)将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。
(4)对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。
(5)顾客签好“销售退回证明”后,将退款交给顾客。
(6)负责退货的人员要严格把握商品的质量,以防不法人员换取商场的商品。(7)第一联的“销售退回证明”分部门放好,以备保安检查之用。(8)将第二联存档。
2、金库交款程序
每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。防损部经理或助理:
1)根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。2)指派一名防损员陪同银行人员到金库。
3)必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。4)检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。5)只允许提款人进入金库。金库会计:
1)根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。2)将第一联送交会计部准备凭证。
3)将第二、第三联银行存款单交给提款人。防损员:
陪同银行人员离店且至银行车前。
第二篇:退货流程
公司是服装仓库,目前退货流程是:
(1)店铺大批量退货回仓库,根据系统单据会按单据对货品进行扫描,(2)然后对已扫描货品进行质量检验;
(3)然后对货品进行分类上架;
(4)对单据进行验收
我们目前货架并没有按库位进行管理,而是手工将款号对应写在货架上进行标示,但是我们并不乱,因为所有款号都是按顺序进行排列的然后货品上架根据货品款号找货架上固定的库位。
但是现在问题出来了因为有很多款虽然不一样但是面料却一样造成很多款但看外形是一样的,但是其实并不是同一个款,这样仓管员在分类上架的时候就造成经常上错,盘点的时候衣服都有,但是配货的时候却经常找不到衣服;在其他款号的库位会经常发现上错的款,很头疼。
目前想到的对策:
(1)以每天为节点,将今天所有的已扫描单据待上架衣服全部进行分类;
(2)将以上所有单据进行汇总处理;
(3)仓管员在上架的时候将分类好的衣服款上架的时候和单据款号进行核对数量,这样顶多只会出现上错码,而不会上错款,但是效率会降低很多,而且每天单据的汇总也是一个问题;
第三篇:退货流程
物流运输退货流程
1.目的
1.1 确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。1.2 确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。1.3 确保返回货品的程序能流程化,标准化进行。
2.适用范围
本作业标准适用于物流管理中心
3.部门职责
3.1 仓储部:接收信息,信息反馈予物流管理中心; 3.2仓库:接收信息,信息处理、反馈,货品接收、处理; 3.3鞋业中心QIP:负责鉴定鞋产品质量问题,并做出处理决定;
3.4服装事业中心QC:负责鉴定服装产品质量问题,并做出处理决定;负责鉴定配件产品质量问题,并做出处理决定。
4.内容及流程
4.1退货申请和审批
4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系统上分类填写《客户退货申请单》并录入退货明细及退货原因,正常残次提交给客户部相应区域的客服专员审批,批量退回的提交给零售部相应对接人员审核。
4.1.2 客服部接到客户欲退货(正常残次)通知时,应向客户了解退货之具体原因、数量,并根据相关部门拟定的退残标准在系统上及时审核处理客户退货审批单,判定是否接受客户的退货,并在2个工作日内将信息告知相关退货专员。批量退货由销售中心零售部审核处理,并将信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退残标准的货品及时通知客户,符合退残标准的货品于每月8-12日退回公司;退货专员在系统上查看客服部确认信息,并做好收货准备。
4.2货品返回
4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部审批的《退货申请单》后,货品必须由总公司发货干线承运商返回,并要求送货上门。
4.2.2退回货品收货地址为:
鞋品:
服配: 分公司和代理商返货当日,将货运票传至物流管理中心运输管理部,运输部将相关信息告知退货专员。
4.2.3 物流中心运输部根据分公司和代理商的返货货运票,预计到货时间,全面跟踪货运公司到货情况,并进行运输费用的交涉。(费用结算为:月结,并根据需要开具相应税票)4.2.4退货包装要求
4.2.4.1外箱必须整洁完好,发至货运公司时外箱要完整无损。4.2.4.2在装箱时数量准确,并编好箱号,每箱附清单。4.2.4.3鞋/服配分开装箱,不可混装。
4.2.4.4外箱必须每箱都贴上收货地址及收货人的联系方式.4.2.4.5所有残次品退货,必须附带销售小票,注明退货原因,每双鞋子/每件服装/配件要用原包装整理后方可再打包。
4.3 收货
4.3.1退货专员在收货时若外箱完好只需核对箱数,若外箱有破损必须开箱清点数量,如数量短少且外箱有破损,退货专员在签收时在货运票上注明实收数量、短少品类数量和包装情况,信息反馈至运输部并将货运票转交运输专员处理。运输专员与物流公司沟通做理赔处理,并将处理结果告知分公司和代理商。
4.3.2退货专员在收货时发现运输公司不是指定的运输公司且未送货上门,有权拒绝收货,责任由相关分公司/代理商自行承担。
4.3.3退货专员对符合要求无误的货品进行签收,在7天内,需分类将客户所退货品清点完毕,如有差异应及时填写差异明细表代理商呈报给对接的客服专员(当收到批量退货时需与客服专员及时核对),分公司的呈报给对接的运输专员;并将单据明细与系统客户退回明细核对是否一致。
4.4退货质检和货品处理
4.4.1退货专员打印退货明细单并将货品移交QIP(泉州鞋品)或QC(厦门服配)检
验:根据相应退残标准和退货鉴定报告对货品进行处理;正品的返货需退回分
公司和代理商;正常残次的服装经裁剪掉我司商标和其他标志后退给相应加工
厂;正常残次的鞋品由公司统一集中销毁。
4.4.2相关部门的质检人员将不符合相关退残标准的返货信息及时告知退货专员,并出具当批货品的退货鉴定报告。
4.5单据确认
4.5.1退货专员根据相关质检人员的鉴定报告单,核对退货申请单经直属主管核准后
在系统上予以确认单据。
4.5.2退货专员将鉴定报告移交客服部负责账务的客服专员,客服专员进行二次确认并将信息反馈给财务,之后将鉴定报告单传真给客户。
4.5.3客服部销售内勤从系统里打印退货金额清单并以邮件形式发送给客户。4.6财务入账
4.6.1财务相关人员审核退货金额清单并予以入账。
4.6.2财务相关人员审核没收残品金额并予以入账(记入分公司帐)。4.7退货运输费用对账报销
4.7.1 物流承运商每月10日前将上月返货货运票交至物流中心运输部。
4.7.2运输部每月15日前将返货运输费用与货运公司对账,确认无误后,随附件发
票向财务报销,并写明返货情况。4.8退货运输费用支付
4.8.1财务部门审核无误后,退货运输费用金额达到公司转账额度的由财务转账支付
给各物流公司;如未达到公司转账额度的由物流中心报账人员代领后予以转发至各物流公司。
第四篇:退货流程
一、对供应商(外协厂)所送物料在待检时,经品质检验人员检验后发现不符合我司对其产品要求时,检验员开具不合格产品评审处置单后,仓库相关人员将该产品放入指定区域,及时开具退货单(一式三份)退货单上要写明产品名称、规格、数量、订单号、序列号,不合格原因、供应商(外协厂)名称并通知采购负责人及时联系供应商(外协厂)及时将其产品带回,待供应商(外协厂)人员来取货时,会同仓库人员一同确认无误,经仓库主管审核供应商签收后连同不合格处置单及实物带回处理。
二、对生产过程中发现的不良品,经检验人员检验确认属供应商(外协厂)原因导致不能使用的产品,检验员开具不合格产品评审处置单连同实物交与仓库。仓库人员应及时将该产品放入指定区域,同时开具退货单(一式三份)并通知采购负责人联系供应商(外协厂)及时将其产品带回处理。如供应商不能前来公司取回,采购负责人应采用其它方式将该产品送回供应商(外协厂)处。
本流程经仓库主管审核后会知相关部门评审后实施!
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第五篇:超市退货申请
退货申请
我公司全权委托同志(身份证号码)办理店退货事宜,请贵超市给予办理相关手续。
有限公司
201年月日