第一篇:餐饮仓库工作流程
仓库管理工作流程
一.验收
1.验收菜品时要仓管,供应商,厨师长三方在场,检验菜品是否合格,然后称重。
2.验收餐具用品时一定要仓库及主要负责人验收合格后方可收货,开具验收单。
4.开验收单时,每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。
二.出库
每天后厨领用的物品要开具出库单,根据出库单做好台帐,账本,电子帐。
三.入库
入库的物品一定要做账本,台帐,做到账物一致,若是即进即出的物品一定要先开入库单,再开出库单,不能只入库不出库,也不能只出库,不入库。
四.签字
1.后厨申购单上必须有主要负责人及仓库管理人员的签字
2.仓库自己备货开的申购单上必须有主要负责人的签字。
3.验收单、出库单上必须有仓管主要负责人的签字。
4.供应商的送货单上必须由供应商、采购人员的签字。
五.分单
1.所有单据签字全部完成后方可分单:
验收单一式五联,第一联和第四联交财务,第二联和第三联仓管保存,第五连供应商报账。
出库单一式三联,第二联交财务,第一联和第三联仓库保存。
采购张祥龙是自己报账,涉及到张祥龙采购的单子,验收单第一联交财务,第二、三联仓管保存,第四联交张祥龙报账,第五联作废或交采购。
注意事项:
1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。
2.所有购回的物品必须有申购单(即使没有申购单,也要在购回后补申购单),厨房贵重的调料,厨师自己开申购单,餐具用品的申购单也是高总或厨师开具,仓管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存,并备注。
3.在填写验收单时一定要注明付账方式,挂账或自采或者刷卡付账,已付或未付,每天的单据及时签字,分单交财务以便对账。
第二篇:餐饮仓库工作流程
餐饮仓库工作流程
一.验收
1.验收菜品时要仓管,供应商,厨师长三方在场,检验菜品是否合格,然后称重。
2.特别是客厅的菜,如厨师长不在,可先称重在验菜(一定要检验菜品),称重时该去皮的要去皮,不能短斤少两,要如实记录菜品。
3.验收餐具用品时一定要先让高总或厨师长验收合格后方可收货,开具验收单。
4.开验收单时,每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。
二.出库
每天后厨,前厅领用的物品要开具出库单,根据出库单做好台帐,账本,电子帐。
三.入库
入库的物品一定要做账本,台帐,做到账物一致,若是即进即出的物品一定要先开入库单,再开出库单,不能只入库不出库,也不能只出库,不入库。
四.签字
1.后厨申购单上必须有仓管、厨师长、高总的签字
2.仓库自己备货开的申购单上必须有仓管、高总、穆会计、邹总、胡总(胡文龙)的签字。
3.验收单、出库单上必须有仓管、厨师长或高总的签字(后厨的物品厨师长签字,前厅的物品高总签字)。
4.供应商的送货单上必须由供应商、仓管、厨师长或高总的签字。
五.分单
1.所有单据签字全部完成后方可分单:
验收单一式五联,第一联和第四联交财务,第二联和第三联仓管保存,第五连供应商报账。
出库单一式三联,第二联交财务,第一联和第三联仓库保存。
采购张祥龙是自己报账,涉及到张祥龙采购的单子,验收单第一联交财务,第二、三联仓管保存,第四联交张祥龙报账,第五联作废或交采购。
注意事项:
1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。
2.所有购回的物品必须有申购单(即使没有申购单,也要在购回后补申购单),厨房贵重的调料,厨师自己开申购单,餐具用品的申购单也是高总或厨师开具,仓管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存,并备注。
3.在填写验收单时一定要注明付账方式,挂账或自采或者刷卡付账,已付或未付,每天的单据及时签字,分单交财务以便对账。
第三篇:仓库工作流程
仓管工作流程
仓管及领料:
1.负责仓库各物料的入库、出库等工作,日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库物料的盘点,做好帐、卡、物相符,保证帐目一目了然。
3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验,并做好记录
4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字,做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。
5.依照生产制令单汇总填写物流流通单(领料),半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并,同时对呆滞料依情况考量使用,竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。
6.依据制令单对模切多发的物料统计,归纳(发料超出0.5之上的生产必须退回,切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点,比较。依据成品入库单,填写物料补料单。
7.对生产过程中的NG产品和物料,生产填写物料补料单,并注明原因,须有当班主管,品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料,生产。NG原材料放归不良品处,通知采购做退货处理。
8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。
生管:
1,依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2,所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。
3,根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料
4,依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜;
5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理
6,物料入库至产品生产和出货全程跟踪(跟催各物料的到货情况,尤其是订单欠料的)7,对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8,与各部门的沟通与协调。
9,相关报表的填写;
10,生产产品的入库及入帐动作,和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11,呆滞料统计提出申请报废或再检处理
模具发放:
1,依制令单寻找模具编号,发放至对应使用的产品中,每天生产用完的模具收回并放
回模具架
2,统计并填写各使用的模具履历表,并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3,模具统计申请及各项保养确认
第四篇:仓库工作流程
仓库工作流程
1.仓库收到《生产指令单》,由货仓主管打一份BOM出来,交给仓管员清点库存物料。(仓库主管负责)
2.货仓主管根据交货日期,按排生产计划,物料计划。(要求熟悉所有物料生产周期)
3.仓管员在收到BOM后,2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内,把《物料申请单》交给采购部,购买物料。(《申请单》上要注明物料交期)
4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况,并把询问结果告诉主管。(各职责仓管员负责)
5.外发贴片,PCB板到货仓,电子料仓管员告诉仓库主管,并让其打印《贴片领料单》,备料发贴片。(电子料仓管员,主管负责)
6.每款机型PCB板到仓后,要通知邓工或王工确认板号,做样机打样镜片。(由电子料仓管员负责)
7.外发贴片后,要问前台要套料单,备料生产。
8.生产中出现物料品质异常要及时补料。(由职责仓管员负责)
9.各仓管员收到物料后,一个工作日内把物料差数报给供应商,记供应商补料,如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。
10.成品入库,生产完成的机器要入库,成品出库统一由仓库执行。(仓库主管负责)
第五篇:仓库工作流程
收货流程:
1,供货商送货到仓库,仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同
清点(包括货物外观是否完好,数量,规格,型号及其他有特殊要求)。(条件允许的应同时配备收货质量管理员)。
2,收料员在清点完毕以后应及时开入库单,仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签
字。(入库单上应包括物料的名称,规格(物料编码)送货单的件数,重量,体积和实际收到的数量以及备注,如:是否包装破损,是否受潮等(若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物)以及送货的车牌号或集装箱号码)。3,仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。
入库及仓库的整理
1,货物入库以后应根据不同的类别,性能,特点及用途,做到:1,货物摆放整齐,仓库
干净整齐。2,物料标识牌上清晰显示物料的编码名称,数量,规格以及其他特殊标识。3,对于堆码的货物应做到过目成数。
2,库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更
正并及时报告主管部门。
3,库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和
可靠性。(仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。)
货物的出库及领用
1,领用:1,仓库管理员凭领料人的领料单领料(领料单必须有领料部门的负责人签字且
字迹清晰,若无签字,字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料)2,仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3,仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。
2,发货:1,仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。(在办理完相关手续以
后)2,仓库发料员根据提货单检查备货(包括货物的名称,数量,编码,规格,型号以及其他相关指标)3,仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点(包括货物外观是否完好,数量,规格,型号及其他有特殊要求)在清点完毕后再在出库单上双方签字确认(包括提货人的姓名,委托单位,车牌号及集装箱号码)
3,仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应
及时登记入账。