02-管理评审资料-材料设备部

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第一篇:02-管理评审资料-材料设备部

管理评审资料-材料设备部

我部主要根据项目部提交的材料需求计划,从公司审批的合格供方选择供方进行采购。

主要材料采购:

(1)由公司统一选择合格供方;采购必须在合格供方里进行;(2)大批量的主要材料必须选择三家以上合格供方进行比价;每次采购应进行询价;

目前施工过程所使用的环保材料有建筑胶水、内墙涂料、合成胶板材、石材及破化砖;对于这些材料我部在供应商选择时都要求供应商提供营业执照、有害物质限量的检测报告的复印件。

进货验证时核对质保材料的有效性。

材料设备部

第二篇:设备部管理评审报告

管理评审报告

部门:设备部 报告人:史丑银

自公司建立质量管理体系以来,在质量方针和质量目标的指引下,我部门根据自己的职责,以配合生产为工作重心,以相关法律法规为依据,做好设备的管理和维修工作。

一.在设备运行管理方面,能认真执行设备点检制度,设备操作人员每班点检,设备维护人员每周巡检,及时发现并维修设备缺陷隐患,对大的缺陷项目按计划检修,使设备保持完好运行状况。对能源介质管网,认真巡检,及时发现和消除跑、冒、滴、漏问题,做好节能降耗工作。

二、严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度。日常保养:操作者每班照例进行保养,包括班前10-15分钟的巡回检查;班中责任制,注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常;班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患,及时排除;发现大问题,找维修人员处理。定期保养:设备运行1-2个月或运转500小时以后,以操作工人为主,维修工配合,进行部分解体清洗检查,调整配合间隙和紧固零件,处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后,由车间技术人员与设备管理员进行验收评定,填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。

三、主要重点设备应定期进行精度、性能测试,做好记录,发现精度、效能降低,应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位进行日常点检和定期点检,并做好记录。

四、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备,严格按照国家有关规定进行使用和管理,定期进行检测和预防性试验,发现隐患,必须更换或立即进行处理.五、加强设备润滑管理,建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度,做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片,

第三篇:管理评审工作小结(材料设备部)

管理评审工作小结

(材料设备部)

一、管理体系输入

1. 内审结果

审核组共审核标准条款 15 条,无不合格项。

2. 贯标期间,本部门制定了相关材料设备的管理规定。

3. 制定了机械设备、材料的重大环境因素和重大危险源控制一览

表。

4. 组织各项目部对物资供应进行评价并建立合格供方名册。

二、需要改进的意见

1. 由于公司采购权均委托下面采购,本部门只能从总计划上进行

客观控制。

2. 项目部供方评价表以及合格供方清单尚未开展。

3. 对项目部重要设施投入不足,本部门有建议权,不能有效的进

行控制投入。

第四篇:管理评审资料

管理评审资料

1、管理评审计划表

2、品管部质量环境管理体系运行总结

3、生产部质量环境管理体系运行总结

4、营业部质量环境管理体系运行总结

5、技术部质量环境管理体系运行总结

6、财务部环境管理体系运行总结

7、行政部质量环境管理体系运行总结

8、顾客满意度调查报告

9、内审报告

10、质量、环境目标实现情况考核

11、管理评审报告

第五篇:管理评审资料

内部质量审核的结果报告

公司的质量管理体系实施过程中得到了公司领导的大力支持,全体员工积极参与质量管理体系各项活动。

为全面检查和评价质量管理体系运行情况,今年9月13~14日实施了集中式内部质量管理体系审核,审核结果表明公司已按标准要求建立了文件化的质量管理体系,并得到了较好的实施,质量管理体系是基本有效运行的。通过定期开展内部质量体系审核,采取纠正和纠正措施,已建立了自我完善的机制和持续改进的能力。产品质量不断提高,客户满意。

在审核中也发现了一些簿弱环节,如:本次审核共开具2个实施性的一般不符合项,涉及2个部门,还有一些观察项,公司应持续不断地组织有关人员质量管理标准、与产品相关的技术文件和体系文件的学习,不断熟练掌握质量管理标准、技术文件和体系文件的实施要求,提高操作技能,确保产品质量,使质量管理体系持续改进,不断提高体系符合性、充分性和有效性。

编制:日期:审核:日期:

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