珙县王家镇人民政府2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告(共5则)

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第一篇:珙县王家镇人民政府2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告

珙县王家镇人民政府

2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告

——王家镇第五届人代会第二次会议

郝春华

各位代表、同志们:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案),提请大家审议。

一、2007年财政预算执行情况

1、由于财税体制调整,2007年全镇地方财政收入(县、乡级税收)县上下达任务70万元,实际完成营业税1万元,资源税1万元,城市维护建设税1万元,房产税1万元,烤烟特产税38万元,共计42万元,占下达计划的60%,完不成任务的原因有二,一是县上下达计划偏高,二是税收体制调整。

2、2007年支出预算为317.4万元,实际支出317.4万元,占支出预算的100%,分项支出为:

1、行政运行76.6万元,2、其他财政事务支出8.5万元,3、人口与计划生育事务支出11.7万元,4、教育支出20.7万元,5、社会保险经办机构支出1.7万元,6、行政事业退休人员工资21.4万元,7、就业补助0.2万元,8、医疗保险3.5万元,9、农村卫生支出0.1万元,10、农村自然生态保护10万元,11、城乡社区管理事务支出3.3万元,12、农业事业机构工资性支出13.6万元,13、自然灾害救助0.9万元,14、村级组织补助83万元,15、公路改建3.5万元,16、安全工作经费7.5,17、计生服务站经费2.4

万元,12、政府机关支出49.1万元,3、2007年专项资金使用情况,全年共计实施项目建设15个:

1、徐筠公路建设、2、地氟病防治、3、危房改造、4、粮食直补、5、镇中围墙建设、6、村级组织阵地建设,7、洛三公路建设工程、8、敬老院建设,9、能繁母猪补贴,10、油菜良种推广补贴,11、九年义务教育负责,12、烟水池建设,13、民族地区基础设施投入,14、通村公路建设,15、农村公路维护,全年累计投入项目资金约160.5万元。

二、2008年财政预算(草案)

2008年我镇财政预算安排的原则是:量入为出、量力而行,本着保工资、保运转,紧紧围绕党委、政府的中心工作开展。

2008年全镇财政支出预算为140万元,分项预算为:

1、农业事业费7万元,2、计生服务站2.5万元,优抚2万元,政府机关经费56万元(其中妇儿工委工作经费0.5万元、科普工作经费0.5万元、人大工作经费1万元、创平安工作经费1万元、人才开发工作经费0.4万元、武装工作经费0.8万元、统计工作经费0.5万元、统战工作经费0.5万元、政协工作经费0.2万元、宣传文化工作经费1万元、狂犬病防治0.6万元),交通事业费1万元,离退休费15万元,村级支出25万元,教育支出10万元,小城镇规划3万元,安全工作经费5万元,计生办经费5万元、场镇卫生等3万元,社区2.5万元,其它支出3万元(党员教育经费1万元,关工委工作经费0.6万元)。

三、2008年工作(打算)

为确保2008年收支预算的实现,我们将抓好以下几方面的工作:

1、深化镇域财政制度改革,进一步完善增收节支机制,制定切实可行的财务管理制度。

2、管好、用好资金,把事前监督与事后监督有机结合,提高资金的使用效果。

3、加强与金融、税务等部门的联系,促进财政工作持续健康发展。

4、积极争取上级资金,用于弥补预算不足。

由于财政体制发生了质的变化,2008年县对乡财政预算尚未下达,我代表政府作的08年财政预算(草案)是根据王家的实际情况而提出的,当否,敬请各位审议。

同志们,2008年我镇财政工作任务重、压力大,但我们坚信在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督之下,有上级财政等部门的关心、支持,通过在座各位的共同努力和我们扎扎实实的工作,08年全镇财政预算任务一定能够圆满完成。

谢谢大家!

二00八年二月二十八日

第二篇:县人民政府财政预算执行情况汇报

今年以来,在县委的正确领导和人大的监督指导下,我县财政工作紧紧围绕全市“保增长、保变样、保民生、保稳定”目标要求和县委的决策部署,认真贯彻落实科学发展观,落实积极的财政政策,抓好财源项目建设,大力组织财政收入,优化财政支出结构,强化财政预算管理,加快财政改革步伐,确保了上半年财政预算的顺利执行。

一、上半年财政收支完成情况

(一)财政收入提前实现“双过半”,收入质量进一步提高。上半年,全县全部财政收入累计完成9228万元,占预算的52.3%,同比下降3.8%,进度在全市位居第五。其中地方一般预算收入完成4539万元,占预算的58.3%,同比增长9.2%,进度在全市位居第二。从征收系统看,国税系统完成4708万元,占预算的50.8%,同比下降17.2%;地税系统完成3821万元,占预算的50.4%,同比增长20.6%;财政系统完成699万元,占预算的87.6%,同比下降6.7%。

上半年,乡镇总收入完成4570万元,占预算的60.4%,同比下降19.5%。其中地方一般预算收入完成2151万元,占预算的54.5%,同比下降1.3%。

(二)财政支出完成情况。上半年,全县一般预算支出完成12447万元(含专款支出3474万元),占预算的50.5%,同比增长36.5%。其中县本级支出10103万元,占预算的51%,同比增长41.4%;乡镇支出2344万元,占预算的50%,同比增长19%。分支出项目看:基本公共管理与服务支出2114万元,占预算的58.1%,同比增长28%;公共安全支出749万元,占预算的66.1%,同比增长62%;教育支出3492万元,占预算的53.4%,同比增长29%;科学技术支出134万元,占预算的56%,同比增长6.9%;文化体育与传媒支出60万元,占预算的44.2%,同比增长17.6%;社会保障和就业支出2048万元,占预算的51.4%,增长53.2%;医疗卫生支出683万元,占预算的45%,下降7.5%;环境保护支出760万元,占预算的60%,增长10.6%;城乡社区事务支出834万元,占预算的40.4%,增长33.8%;农林水事务支出896万元,占预算的62.5%,增长34.7%;交通运输支出155元,占预算的51%,增长14.6%;采掘电力信息等事务支出25万元,占预算的60.2%,下降4.2%;粮油物资及金融监管事务支出236万元,占预算的41.5%,增长127%;其他支出262万元,占预算的10.5%,下降11.6%。财政支出保证了公教人员工资的按时发放和机关工作正常运转,确保了县重点支出,使县政府确定的各项工作重点得以落实。

(三)基金收支完成情况:1-6月份基金收入累计完成3797万元,占预算2235万元的169.6%,同比增长338.9%。其中:土地出让金完成2345.5万元,占预算的781.8%。城市公用事业附加完成20万元,占预算的15.4%。保险基金完成1217.8万元,占预算的68.5%,同比增长53%。残疾人再就业保障金完成12.4万元, 占预算的44.3%。国有土地收益完成128.5万元。农业土地开发资金完成67.2万元。增收的原因主要是土地出让金增收。

1-6月份基金支出3833万元,占预算的171.5%,同比增长357.1%。其中:土地出让金支出797.8万元,占预算的265.9%;城市公用事业支出1735.5万元,占预算的1335%。保险基金支出1215.7万元,占预算的68.4%,同比增长52.1%。教育支出76万元。

二、上半年财政预算执行的特点及采取的主要措施

1、财政收入完成较好,收入质量进一步提高。一是得益于县委、县政府主要领导高度重视财税工作,多次召开调度会、现场会,充分调动各级各部门组织收入积极性;二是各级征收部门紧紧围绕目标,密切配合,强化征管,特别是对重点行业、重点税种的征管,依托综合治税网络这一平台,公平税负,堵漏增收,在企业效益下滑、中央减税政策等减收因素影响下,确保了我县地方一般预算收入和地方税收的稳定增长。三是制定激励性财政政策,调动各级各部门增收积极性。县委、县政府为激发全县增投入、调结构、上项目、做贡献的积极性,制定出台了《突出贡献企业奖励办法》,设立了优秀企业家、固定资产投入、招商引资、行业带头人四个奖励项目,还出台了《项目建设考核奖惩办法》、《乡镇财政增收考核奖惩办法》、《乡局级领导班子考核奖惩实施意见》等政策措施,为推进财政增收和实现三年大变样提供制度保障。四是强化预算刚性,各级各部门紧紧围绕预算各项指标,落实收入目标责任制,真抓实干,确保了首季开门红和半年双过半的圆满实现。

2、大力开展招商引资,加强财源建设。紧紧抓住国家扩大内需、实施积极的财政政策这一机遇,县政府出台了《高邑县2010年向上争资奖励办法》,各部门跑市、进省、到京,调动方方面面力量争取各类专项资金,要求全县干部尤其是领导干部三分之二时间要在外联系项目,上半年共争取上级各类专项资金13259万元。加强项目建设,通过制定优惠政策招商引资,上半年新开工项目36个,其中力马煤改气项目投资6.8亿元、工大核压力容器项目投资3.7亿元,这些项目为财政增收提供了税源支撑。

3、财政支出体现了公共财政和集中财力办大事的原则。能够严格按照《预算法》执行预算,正确使用上级转移支付资金和专项资金。一是首先确保了全县公教人员工资发放和机关运转以及社会保障等民生资金需要;二是支持了县重点支出和重点项目建设,投入1000万元支持了城镇面貌三年大变样、实施城区路网改造、“府北公园”、府前路绿化带拓宽等增绿添景重点工程;投入560万元用于两个开发区和“两路四站” 建设,加快项目建设进度;落实了粮食直补和综合直补政策资金1714万元,使党的惠农政策落到实处;加大教育、公安、农业、科技等政策性投入,均达到了法定的要求。通过实施积极的财政政策使县政府确定的各项工作重点得以顺利实施。

4、积极推进财政管理改革,使预算管理更加规范。一是大力推进实施省财政厅研发的政府财政管理系统(县级版软件)。5月份集中人力、精力昼夜奋战,理顺各种程序,按省市要求实行了预算编制、预算执行、预算监督相分离,建立了以预算指标管理为中心的预算管理体系。为积极配合全县事业单位工资改革,抽调精干力量成立工资科,配合事业单位人事制度改革,对全县公职人员工资进行统一管理和发放。二是政府采购范围和规模进一步扩大。今年1-6月份,采购资金达1554.6万元,节约资金137.5万元,节约率达8.1%。

5、加强财政资金和专项资金使用监管。财政、监察、审计等部门密切配合,严格落实《高邑县财政资金和专项资金的使用监管办法》,对全县专项资金实行联审联批。同时,按照省市要求,全面清理检查行政事业单位“小金库”,有效防止了违规违纪现象的发生。

6、建设新的投融资平台。县政府通过注资500万元,吸引社会资金1500万元,筹建了石家庄万邦担保有限公司。同时将各乡镇、各部门土地证、房产证统一收缴到县国资办统一管理、城建投融资公司统一使用,以争取银行贷款,用于城建、交通及工业园区基础设施建设,进一步破解了各项建设中的金融瓶颈制约

三、财政预算执行中存在的主要问题及下一步改进措施

1、受金融危机的影响部分企业仍未走出困境,新上财源项目短时间很难见效,使财政收入进度缓慢。下一步要进一步加大争资金、上项目、增财源力度,为实现三年大变样提供财力保证。

2、财政收入结构需进一步优化,财税部门要密切配合,同心协力,共同为加大地方一般预算收入规模、增加县级可用财力出谋划策,以应对收入增长的有限性和政策性增支的无限性。

3、学习、领会、掌握、利用国家积极的财政政策导向,积极争取、跑办各项专项资金,促进全县经济的快速发展。

4、加强财政支出管理,严格执行预算,增强预算的刚性,控制临时预算支出,确保财政资金发挥最大效益。

5、加强专项资金的跟踪、监督、检查,确保有限的财政资金专款专用、安全高效使用。

第三篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表:范文搜,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托,向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况:

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林安全,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元,其中:用于学校扩建、修缮投入万元,改善了我区教育办学条件;对街道教师工资进行了统发,安排资金万元,确保了教师工资的及时、足额发放;科技三项费用支出万元;文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元,改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年,全区下达基建财力投资计划亿元,其中财政预算支出亿元。主要项目有:“一线四点”项目沿海清理整治支出万元,为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础;滨仰公路建设支出万元,完善了我区公路建设,拓宽了发展空间;张村河治理工程支出万元,改善了沿河居民的生产生活环境,进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

(一)完善长效机制,打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托,以财源建设工作体系为抓手,增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网,通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式,形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向,以专题会议为抓手协调关系推动落实,以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强,通过综合治税工作共收集信息万多条,增加区级税收余万元;工商、财税部门协作配合,抑制了企业向外迁移,减少了税源流失,在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用,财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下,财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调

第四篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表:好范文,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托,向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况:

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林安全,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元,其中:用于学校扩建、修缮投入万元,改善了我区教育办学条件;对街道教师工资进行了统发,安排资金万元,确保了教师工资的及时、足额发放;科技三项费用支出万元;文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元,改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年,全区下达基建财力投资计划亿元,其中财政预算支出亿元。主要项目有:“一线四点”项目沿海清理整治支出万元,为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础;滨仰公路建设支出万元,完善了我区公路建设,拓宽了发展空间;张村河治理工程支出万元,改善了沿河居民的生产生活环境,进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

(一)完善长效机制,打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托,以财源建设工作体系为抓手,增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网,通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式,形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向,以专题会议为抓手协调关系推动落实,以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强,通过综合治税工作共收集信息万多条,增加区级税收余万元;工商、财税部门协作配合,抑制了企业向外迁移,减少了税源流失,在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用,财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下,财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响,收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下,全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管,全年挖潜清欠增加区级税收余万元;在新增财源匮乏的不利局面下,楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用,贡献区级收入万元,较去年增收多万元;财政部门拓宽收入领域,进一步加大非税收入征管力度,全年共组织非税收入万元(不含土地出让金),同比增长,使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标,有的放矢,“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发,从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发,财税部门加大了“要进”力度,全年共争取上级资金亿元,使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上,充分研究相关政策,减少我区财力划转多万元,同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下,又多争取免抵调收入指标近万元,并争取调度资金多万元,对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

(二)强化资金管理,创建一流的投资管理评审体系

一方面,逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系,另一方面,以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程,对建设项目全过程把关,逐步建立起了以提高投资效益为核心,以政府财政性资金投资项目评审为重点,内外监管相结合的财政投资评审体系,取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项,总值亿元;审核工程项目项,报审金额亿元,净核减万元,核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势,克服项目历时过久,部分工程资料缺失等困难,审核确认了余个施工企业的个单项工程,总投资亿元,在××年还款亿元的基础上,今年又偿还工程欠款亿元,提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿,得到了市政府的充分肯定,多家媒体都作为先进典型进行了报道,取得了良好的社会效益,进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围,将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴,首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作,采购合同金额万元,节约资金万元,资金节约率达到。

(三)打造“财兴政通”服务品牌,完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系,××年我们对质量管理体系进行了持续改进,并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合,打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中,财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起,建立起了财政干部目标绩效考核体系,全年共督办文件、会议决定事项项,内部通报或处罚人次,有效地发挥激励和制约双重机制,增强了竞争意识,提高了行政效能。围绕“生财聚财理财,为区为国为民”的工作宗旨,在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上,实施机关文化品牌战略,整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验,全力打造“财兴政通”服务品牌,有效提升机关形象。制作工作标识牌,个性化确定了每个人的座右铭;制定统一标准,规范了档案管理,通过不定期检查,狠抓落实,实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合,塑造起“永葆激情,永续卓越”的团队形象,在多家企业参加的顾客满意度调查中,顾客满意率达到。

(四)加强执政能力,优化调整支出结构,推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革,将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点,同时强化了部门预算编制的事前监督,建立了全区基础资料信息库,增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围,将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目,提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规,最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研,大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础;牵头组织开展了全区整顿统一着装工作,参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重,征收难度大的不利情况下,各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实,圆满完成了全年财政预算,各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到,当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出,财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力,税源分布中重点税源增长缓慢,不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减,财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题,有针对性地采取措施,通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年,我区财政预算安排和财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神,围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”,深入推进财税改革,精心理财保稳定,积聚财力促发展;打造一流财税干部队伍,确保圆满完成财政预算,努力实现经济社会的跨越式发展,推动的全面振兴。

×年财政预算(草案)

(一)财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元,考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响,较上年同比增长。从财政收入结构来看,考虑我区税源增长情况,××年税收收入增幅定为,适当提高了税收收入占财政收入的比重,进一步提高收入质量,优化我区财政收入结构。

(二)财政支出预算

按照现行财政体制,××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后,全区灶内可用财力为万元(含上年结转万元)。××年财政支出预算安排万元,收支相抵,预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求,××年财政支出预算将调整结构,突出重点,有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时,重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算,实行零增长或适当压缩。其他方面的支出,按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排,全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是:

⒈建设投入万元,比上年增长;

⒉企业挖潜改造资金安排万元,主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用;

⒊农林水事业费安排万元,与上年持平,主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出;

⒋科技三项费用安排万元;

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元,比上年增长。其中主要项目有:低保对象基本生活保障和老年生活补助万元;农村新型合作医疗补助万元;农村养老保险补助万元;企业改制职工安置万元;促进再就业补助万元;

⒍城市维护费安排万元,比上年增长;

⒎各项行政事业费安排万元,比上年增长,其中,教育支出安排万元,比上年增长;公检法司支出安排万元,与上年持平;

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年,也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看,财源建设各项工作的深入开展,有力地推动了全区经济发展和财政增收,但随着财政收入规模的扩大,今后财政收入继续大幅增长的难度加大,而财政支出刚性增长因素加强,经济社会各方面发展对财政提出了更高要求,财政收支压力仍然居高不下。××年,财政工作按照区委、区政府的工作部署,深化改革、加强管理,重点抓好以下几方面工作:

(一)充分发挥财税杠杆作用,促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整,完善招商引资体系,利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段,引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动,提升我区产业层次和经济竞争力;继续加大对“三农”的支持力度,坚持“多予、少取、放活”的方针,继续推进农业结构调整优化,不断壮大特色产业规模,全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业,进一步加强农村基础设施建设,全面改善农村群众生产生活条件,积极促进农民增收;大力支持企业改革与发展,制定更加有效的政策措施,保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处,不断增强企业发展的内在动力和活力。

(二)继续深化财税改革,不断完善财政调控体系

加快财政管理改革,把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来,既要积极推行部门预算,又要使部门单位有一定的自主权,切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度,进一步提高财政管理水平和资金使用效益;逐步建立财政预算绩效评价体系,从财政转移支付资金入手,逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系,降低政府运行成本。同时结合投资评审体系,加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度,进一步提高资金使用效益;积极支持教育、卫生、社保体制改革,加大教育投入,促进教育改革,支持公共卫生体系建设,加大农村合作医疗投入,加强社会保障体系建设,切实做好“两个确保”和“低保”工作,逐步完善农村养老保险机制。

(三)准确把握发展契机,开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程,完成税务、财政、国库之间的财税信息联网,为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道,实现财政管理的信息化;按照财权与事权相适应的原则,在××年改革调研方案基础上进行研究确定,全面推开街道财政体制改革,促进全区经济和财源建设持续、健康发展;积极探索农税征管新模式,将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收,努力将征管机制优势转化为财源优势,进一步挖掘收入潜力,促进财源建设。

(四)持续改进内部管理,全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上,立足于提高工作效率,进一步理顺内部机制,压缩内部程序,落实首问负责制和限时办结制,实施信息化管理,强化督办制度,探索方便服务对象的措施和方法,积极营造“人人有事干,事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标,进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法,通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围,以深情服务感动人,以工作业绩说服人,实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关,丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

各位代表,在过去的一年里,财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下,取得了一定的成绩。在此,我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里,我们将继续在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导和区政协的大力支持下,迎难而上,抢抓机遇,锐意改革,开拓创新,确保全年各项任务的圆满完成,不断开创我区财政工作的新局面,为全区经济和社会发展做出新的贡献!

第五篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

各位代表:

我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX财政收支预算执行情况和xx财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、XX财政预算执行情况

XX我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX财政预算。

(一)收入预算执行情况

1、XX年共完成财政收入 元,完成预算数的 %。

其中:(1)国税 收入 元;

(2)地税收入 元;

(3)财政征收的契税收入 元。

2、上级补助收入 元。

(二)支出预算执行情况

XX年财政总支出 元。

1、农业支出 元;

2、文化事业支出 元;

3、计划生育支出 元;

4、其他部门支出 元;

5、抚恤和社会福利支出 元

6、行政管理费支出 元;

7、其他支出 元(其中村级经费 元)

XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源,做大财政收入蛋糕。

XX年 财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入 元,比年初预算增长 元,增幅 %。

2、保压并举,促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革,提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革,乡财政各项收支全面列入县级监管之中,财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。

各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。

二、xx财政预算(草案)

xx我们将以上级提出的目标计划为指导,按照乡党委提出的xx工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。根据这一指导思想,编制xx财政收支预算草案如下:

(一)财政收入预算:

1、税收收入预算 万元,其中:

(1)国税 万元;

(2)地税收入 万元;

(3)契税收入 万元。

(二)财政一般预算支出 万元,其中:

1、一般公共服务支出 万元,2、村级经费 万元;

3、其他支出 万元;

三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成xx年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表,做好xx年的财政工作,全面完成xx年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。为确保xx年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:

(一)抓好财源建设,实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,把农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;

2、通过加大对 招商引资的投入,做好服务工作,力争早投产,早收益。

(二)强化收入征管,坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。

(三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;

2、严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;

3、在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点支出需要。

(四)加强财政监督,提高财政管理水平

严格收支两条线¡的管理,所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管,严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平,为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表,xx,我乡的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信,在乡党委的正确领导下,全乡上下同心同德,真抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

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