专题:iso9001内部审核计划

  • ISO9001内部质量审核总结

    时间:2019-05-15 13:02:04 作者:会员上传

    内部质量审核总结
    2014年3月3日至7日在ISO9001顾问老师的指导下,公司组织对各部门进行了ISO9001的内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视,同时也得到了各部门的积极配

  • 2013年度内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:00:56 作者:会员上传

    佛山市歌纳卫浴有公司
    2013年度内部审核计划
    1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
    要求。
    2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
    3

  • XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:12:59 作者:会员上传

    XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、

  • ISO9001审核要点

    时间:2019-05-15 01:30:48 作者:会员上传

    一、文件 涉及的标准要求 主要条款:4.2.1,4.2.2,4.1,1.2 相关条款:5.5.1,5.2,5.3,5.4.1 1、 审核思路 1) 查质量方针: a) 是否形成文件,并有正式批准的证据? b) 是否与组织的总方针、宗

  • ISO9001审核流程

    时间:2019-05-13 04:04:36 作者:会员上传

    ISO9001质量管理体系认证流程
    一、审核前准备工作:
    1. 提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图
    2. 制定质量手册、程序文件、作业指导书和

  • ISO9001认证审核质量方针

    时间:2019-05-15 12:08:44 作者:会员上传

    ISO9001认证审核质量方针
    核心提示:只有在整体的审核结果基础之上才能对质量方针及其是否已得到有效贯彻进行真正意义上的评估.
    只有在整体的审核结果基础之上才能对质量方针

  • ISO9001监督审核提供材料

    时间:2019-05-15 08:59:57 作者:会员上传

    质量管理体系监督审核需提供材料1.
    2.
    3.
    4.
    5. 准备资质一套(在有效期内)营业执照、组织机构代码证等 质量手册 程序文件 三层次文件内部审核(首末次会议记录、首末次会议签到、内

  • ISO9001审核不合格项目汇总

    时间:2019-05-15 00:32:29 作者:会员上传

    质量管理体系审核中常见的不合格项 一、质量管理体系(标准条款:4) 1. 质量手册(标准条款4.2.2)(!)各部门执行的文件与手册的规定不一致。(2)质量手册未包括或引用形成文件的程序。(3)对标

  • ISO9001认证审核常见问题点

    时间:2019-05-14 22:53:17 作者:会员上传

    ISO9001认证审核常见问题点 1、文件控制: A、内部文件的审批、分发、更改: 1)工程图纸未经审批即已发行、使用; 2)作业指导书未能分发至具体作业岗位; 3)生产现场岗位悬挂的作业指

  • ISO9001认证审核常见问题点

    时间:2019-05-15 01:23:17 作者:会员上传

    ISO9001认证审核常见问题点 1、文件控制: A、内部文件的审批、分发、更改: 1)工程图纸未经审批即已发行、使用; 2)作业指导书未能分发至具体作业岗位; 3)生产现场岗位悬挂的作业指

  • 如何审核ISO9001中的7.2.3

    时间:2019-05-14 02:53:50 作者:会员上传

    应该如何审核7.2.3“顾客沟通”?
    有效的顾客沟通过程是使任何组织的质量管理体系获得成功的前提条件。组织与其顾客间存在的许多问题往往都会归结为沟通不良的原因。
    GB/T190

  • MSB45,内部审核计划(共五则范文)

    时间:2020-10-07 13:02:18 作者:会员上传

    内 部 审 核 计划MSB45审核目的制定人审核范围制定日期审核准则批准人引用文件批准日期日期 时间 受审部门/项目 审核条款 审核人员

  • 2015年贯标内部审核计划通知

    时间:2019-05-14 01:29:55 作者:会员上传

    2015年贯标内部审核计划通知 公司各部门、项目部: 经公司研究决定,2015年贯标检查项目,内审小组成员,内审时间确定如下,望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 内部审核报告

    时间:2020-08-12 15:00:06 作者:会员上传

    内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发