专题:iso9000内部审核培训

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-13 16:16:46 作者:会员上传

    内部审核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核,使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求,使

  • 2015内部审核总结报告

    时间:2019-05-15 13:50:56 作者:会员上传

    2015年度内部审核总结报告 文件编号:QR/Q4-HR-03 审核目的:检查本公司质量体系的符合性、有效性以及认证产品的符合和一致性。 审核范围:本厂质量保证能力要求。 审核人员: 审

  • 内部审核控制程序

    时间:2020-09-10 09:40:09 作者:会员上传

    医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页数41目的为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用

  • 经典内部审核报告

    时间:2019-05-13 11:48:33 作者:会员上传

    编号: 12-02内部审核报告Internal audit reportYI-PQ-010-08烟台英纳法汽车天窗系统有限公司1/3编制/日期:审批/日期:

  • 内部审核报告

    时间:2020-08-12 15:00:06 作者:会员上传

    内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发

  • 2013年度内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:00:56 作者:会员上传

    佛山市歌纳卫浴有公司
    2013年度内部审核计划
    1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
    要求。
    2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
    3

  • 2008年度内部审核报告

    时间:2019-05-12 07:01:42 作者:会员上传

    2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行本次内部质

  • 内部质量审核

    时间:2019-05-12 07:01:52 作者:会员上传

    内 部 质 量 审 核
    1目的和范围
    对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量

  • 内部审核管理程序

    时间:2019-05-12 18:27:10 作者:会员上传

    内部审核管理程序1目的
    对公司相关部门(单位)定期进行内部审核,以确保公司质量管理体系有效运行。 2适用范围
    适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
    3职责
    3.1 管理者代

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:01:45 作者:会员上传

    标题:内部审核
    文件编号:LAB-QM-023
    生效日期:2006年07月01日
    编制人:XXX
    批准人(签字): XXX
    版本号:A 修订号:0 发布日期:2006年06月06日 发布部门:管理层 审核人: XXX 页码:第 1 页 , 共

  • 内部审核制度

    时间:2019-05-15 09:50:20 作者:会员上传

    内审控制程序1.0目的
    检查各项活动和有关结果是否符合体系文件和计划的要求,评价体系运行的有效性。
    2.0范围
    适用于公司内部管理体系审核。
    3.0职责
    3.1品质管理部每年年初编制

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-14 14:31:43 作者:会员上传

    SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序 1.目的 验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性,体系运行的可行性及有效性,为改进管理

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:00:50 作者:会员上传

    社会责任管理体系内审程序1.0目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求,确保社会责任体系持续有效的运行。2.0职责2.1管理代表负责:2.1.1 批准社会责任管理体系内部审

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-12 07:01:02 作者:会员上传

    连云港市建设工程质量检测中心有限公司2011年内部审核报告为验证公司按《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)要