专题:集团审计制度

  • ××集团公司内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:16 作者:会员上传

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    ××集团公司内部审计制度
    第一章 总 则
    第一条 为了加强和完善集团公司内部控制制度,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化

  • 某集团内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:22 作者:会员上传

    第1页
    某集团内部审计制度
    (试行)
    第一章总则
    第一条为加强对集团及所属各子公司的内部监督和风险控制,保障集团及各子公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规

  • 某集团公司内部审计制度

    时间:2019-05-13 07:09:48 作者:会员上传

    海量免费资料尽在此 横店集团控股有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则 ..........................................................................................

  • XX集团内部审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:17 作者:会员上传

    XX集团内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范XX集团公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责,根据《中华人民共和国公

  • 集团公司财务内部审计制度

    时间:2019-05-13 08:40:41 作者:会员上传

    有限责任公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则……………………………………………………………………………………(1) 第二章 内部审计机构和审计人员………………

  • 某集团有限公司内部审计制度

    时间:2019-05-13 03:02:02 作者:会员上传

    某集团有限公司内部审计制度 第一章 总 则 1. 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护集团有限公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证国有资产的

  • 温州某某集团内部审计制度20140208

    时间:2019-05-12 07:10:11 作者:会员上传

    温州教育发展投资集团有限公司
    内部审计办法(试行)第一章 总 则第一条 为了加强集团内部管理和审计监督,维护股东合法权益,保障企业财务管理、会计核算、生产经营符合国家各项法

  • 集团公司内部审计制度(new)(共5篇)

    时间:2019-05-13 04:49:12 作者:会员上传

    集团公司内部审计制度 第1章 总则 第1条为了规范集团公司的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障公司财产物资的安全、完整,保证经营目标的顺利实现,为公司各级管理部门使用客

  • 集团审计工作手册

    时间:2019-05-12 19:49:28 作者:会员上传

    大江集团股份有限公司 大江(集团)股份有限公司 内部审计工作手册 目 录 序言--------------------------- 第(2-3)页 第一部分 《内部审计制度》------第 (4) 页 第二部分 内部审

  • 集团审计工作总结

    时间:2019-05-12 20:00:13 作者:会员上传

    集团审计工作总结 集团审计工作总结 尊敬的集团公司领导: 集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下,严格按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则,认真地

  • 审计制度文本

    时间:2019-05-14 08:43:59 作者:会员上传

    上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    汇川技术(300124)内部审计工作制度
    深圳市汇川技术股份有限公司
    内部审计工作制度第一章 总则
    第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:22 作者:会员上传

    陕西建工集团第一建筑工程
    有限公司内部审计制度第一章 总则
    第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和

  • 集团公司内部审计方案

    时间:2019-05-14 06:45:33 作者:会员上传

    青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料:1、 组织结构
    2、 主要业务内容及流程
    3、 员工的职位及职责描述
    4、 财务文档:凭证、发票、科目余额表、明细帐

  • 集团内部审计构想

    时间:2019-05-14 05:16:54 作者:会员上传

    集团公司内部审计构想 作为大型民营企业集团,建立健全内部审计制度尤为重要,内部审计在查错防弊,保护企业财产安全,健全内部控制制度,提高经营管理水平和工作效率,防范经营风险,优

  • 集团内部审计管理办法

    时间:2019-05-14 22:53:53 作者:会员上传

    地产集团公司文件 内部审计监察管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作,明确审计机构及人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作

  • 集团公司内部审计管理制度(定稿)

    时间:2019-05-12 07:04:36 作者:会员上传

    XX集团内部审计管理制度第一章 总则
    第1条 为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,根据国家审计法规,结合实际情况,特制定

  • 集团公司内部审计业务流程

    时间:2019-05-12 07:05:14 作者:会员上传

    集团公司内部审计业务流程
    一、审计准备阶段
    审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组,制定审计方案,向被审计单位送达