专题:某集团公司内审制度

  • 某集团公司内审制度

    时间:2019-05-13 05:18:39 作者:会员上传

    **集团公司 内部审计基本制度 第一章 总则 第一条 为规范**集团公司内部审计工作,强化公司内部控制、保护公司资产的安全完整、改善公司经营管理、提高公司经营效率、切实维

  • 内审稽核制度

    时间:2019-05-12 16:43:46 作者:会员上传

    内审稽核制度 第一章 总则第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国

  • 担保公司内审制度

    时间:2019-05-14 23:17:56 作者:会员上传

    公司内审制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提

  • 集团公司档案制度

    时间:2019-05-14 15:07:11 作者:会员上传

    立卷归档制度 一、归档范围 凡是反映本机关工作职能,具有查考利用价值的文件材料均属归档范围(详见各类档案的归档范围)。 二、归档时间 (一)文书档案要求在次年六月底前归档。 (

  • 集团公司会议制度

    时间:2019-05-14 03:43:45 作者:会员上传

    凯瑞集团会议制度 根据集团公司章程,本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。 一、股东会 ▲股东会职权: 股东大会是公司的权力机构,由全体股东组成,行使以下职权: (一)

  • 集团公司新闻发言人制度

    时间:2019-05-13 11:02:39 作者:会员上传

    集团新闻发言人制度(讨论稿)2009年3月19日第一章 总 则第一条 为加强集团对外宣传和沟通,建立健全新闻发言人工作体系,规范公司系统新闻发布工作,为公司发展赢得广泛的理解和支持

  • 集团公司行政制度

    时间:2019-05-12 20:51:59 作者:会员上传

    科汇集团有限公司行政管理规定办公行政管理制度
    总公司办公管理制度
    第一章总则
    第一条为使科汇集团有限公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化,迸一步加强管理和协

  • 集团公司工作汇报制度

    时间:2019-05-15 14:11:45 作者:会员上传

    工作汇报制度 第一条 目的 1、促使员工经常自我总结,提高工作效率,逐步实现自我管理。 2、落实项目经理等级制度,达到项目与项目经理的对应,充分使用@task系统、OA系统进行工作

  • 20090326集团公司新闻发言人制度

    时间:2019-05-13 11:02:40 作者:会员上传

    山东电力集团公司新闻发言人制度(讨论稿)2009年3月19日第一章 总 则第一条 为加强山东电力集团公司对外宣传和沟通,建立健全新闻发言人工作体系,规范公司系统新闻发布工作,为公司

  • 集团公司工作例会制度

    时间:2019-05-12 07:34:46 作者:会员上传

    集团公司工作例会制度(试行)
    一、目的
    1、 实现有效管理,促进集团公司上下及各子公司之间的沟通与合作。
    2、 提高集团各公司、各部门的工作执行效率,跟踪和督促各公司工作进度

  • 集团公司财务经理委派制度

    时间:2019-05-13 14:19:14 作者:会员上传

    XXXX集团有限责任公司 财务经理委派管理制度 2018年9月 - 1第一章 总则 第一条为了加强对企业资产的管理,提高企业经济效益,维护股东权益,规范内部单位会计核算行为,保证会计资

  • 某集团公司培训制度-范本

    时间:2019-05-13 11:31:06 作者:会员上传

    某集团公司培训制度每年年初人力资源科负责组织事业部各单位共同制定各类岗位培训规范,为实施岗位培训提供依据、标准,其内容包括:
    1.岗位性质、工作职务分类及职责分析;
    2.任职资

  • 集团公司所属单位财务内审自查工作结束(大全五篇)

    时间:2019-05-13 18:02:55 作者:会员上传

    集团公司所属单位财务内审自查工作结束 2012年1月19日集团公司根据牡丹江市审计局2011年离任审计时,对集团所属单位财务状况提出的问题和不足,下发了《关于对集团所属单位财务

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 枸杞食品公司内审和管理评审制度[范文模版]

    时间:2019-05-14 12:21:25 作者:会员上传

    内审和管理评审制度 1 范围 本程序适用于公司对工程施工质量管理体系的内部审核与管理评审,以检验质量管理体系的符合性、适宜性,确保管理体系的有效运行和持续改进。 2 职

  • 安检机构年度报告制度_(内审用)

    时间:2019-05-15 10:48:24 作者:会员上传

    长沙金桥车辆检测技术有限公司----------------------- 编制:审核:批准:安 检 机 构 年 度 报 告 制 度 日期:日期: 日期: 长沙金桥车辆检测技术有限公司----------------------

  • 酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告

    时间:2019-05-13 22:10:47 作者:会员上传

    文章标题:酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告 尊敬的各位领导,各位同事:大家好!福狗辞旧岁,金猪报春来!我们公司在董事局主席及各级领导的正确领导下、在全体“__人”的齐心