专题:内控审计指引实施意见

  • 中注协就企业内控审计指引实施意见答问

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    近日,中国注册会计师协会(简称中注协)发布了《企业内部控制审计指引实施意见》(简称《意见》),这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本

  • 企业内部控制审计指引实施意见★

    时间:2019-05-14 22:49:35 作者:会员上传

    中国注册会计师协会 企业内部控制审计指引实施意见 ____________________________________________________________________________________ 会协〔2011〕 66 号 各省、

  • 中国石化内控审计评价指引

    时间:2019-05-14 00:20:26 作者:会员上传

    中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下统称中国石化)及各企事业单位、股份

  • 企业内部控制审计指引实施意见发布三

    时间:2019-05-14 22:30:58 作者:会员上传

    企业内部控制审计指引实施意见发布(附全文)(三) 2011年10月19日 15:22 来源: 作者: 字号 打印 纠错 分享 推荐 浏览量 中国注册会计师协会 六、关于控制缺陷评价 (一)控制缺陷的分

  • 《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

    时间:2019-05-12 18:32:13 作者:会员上传

    中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》
    2011-10-11
    中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引
    实施意见》的通知
    会协〔2011〕 66 号各省、自治区、直辖市注

  • 关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

    时间:2019-05-12 18:32:13 作者:会员上传

    关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
    会协[2011]66号
    各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
    为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,

  • 开展权力内控实施意见

    时间:2019-05-15 00:58:52 作者:会员上传

    中共诸城市城市管理行政执法局委员会 关于开展权力内控机制建设工作的意见 为进一步强化对部门内部权力运行的制约监督,加快构建具有城管部门特色的惩治和预防腐败体系,根据市

  • 审计指引

    时间:2019-05-12 18:32:25 作者:会员上传

    企业内部控制审计指引
    第一章 总 则
    第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业

  • 商业银行内控指引5篇

    时间:2019-05-13 09:15:02 作者:会员上传

    商业银行内部控制指引 (银监会令2007年第6号 2007年7月3日) 第一章 总则 第一条 为促进商业银行建立和健全内部控制,防范金融风险,保障银行体系安全稳健运行,依据《中华人民共和

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    中注协负责人就发布《企业内部控制审计指引实施意见》答记者问2011-10-11来源:中注协网站近日,中国注册会计师协会(简称中注协)发布了《企业内部控制审计指引实施意见》(简称《意

  • 民生工程审计监督实施意见(范文)

    时间:2019-05-12 07:09:36 作者:会员上传

    为充分发挥审计监督的作用,切实保障民生工程顺利实施,根据上级有关文件精神,结合我区实际,现就进一步加强我区民生工程审计监督,提出如下意见:一、充分认识深入实施民生工程的重大

  • 下一步内控实施工作计划

    时间:2019-05-14 09:11:02 作者:会员上传

    ****下一步内控实施工作计划 第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进,按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务,确保内控

  • 下一步内控实施工作计划

    时间:2019-05-14 09:11:02 作者:会员上传

    下一步内控实施工作计划 1. 2019年完成风险评估工作,梳理工作流程和风险控制点,依据对现有管控现状和制度的梳理评价,形成内控业务评估报告,并建立定期进行风险评估机制(院财务

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 内审部内控指引(完整版)

    时间:2019-05-13 20:08:55 作者:会员上传

    内部控制指引 第一章 总 则 第一条 目的 为促进天津津燃公用事业股份有限公司(以下简称:公司)建立和健全内部控制,防范公司经营风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和

  • 商业银行内部审计指引2016

    时间:2019-05-15 02:47:47 作者:会员上传

    中国银监会关于印发《商业银行内部审计指引》的通知 银监发〔2016〕12号 各银监局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮政储蓄银行,外资银行,金融资产管理公司,其他会管金融

  • 企业内部控制审计指引

    时间:2019-05-12 18:32:25 作者:会员上传

    企业内部控制审计指引
    第一章 总则
    第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质 量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业