专题:审计案例第二版答案

  • 内部审计案例与答案

    时间:2019-05-12 07:03:41 作者:会员上传

    案例一:大地电焊条公司在销售过程中,销售业务是按照销售合同进行的,当生产车间产品完工后,填制产成品入库单,验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单,分别通知仓库发

  • 2013-2014学年第二学期《审计案例分析》期

    时间:2019-05-15 15:58:52 作者:会员上传

    上海电视大学2013至2014学年度第二学期期中考试《审计案例分析》试题2014年4月分校姓名学号一、不定项选择(在每小题列出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的,请选出,多选

  • 审计案例比较

    时间:2019-05-14 12:05:41 作者:会员上传

    审计作业 1 政府审计 姓名:班级:学号: 日期:审计1102 1106700211 2014-5-2 1 王桂阳 审计作业 1 政府与民间审计的比较分析 一、理论篇 基本概念 政府审计:政府审计是指政

  • 审计案例

    时间:2019-05-12 02:47:25 作者:会员上传

    吉林紫鑫药业股份有限公司成立于1998年5月,是一家集科研、开发、生产、销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。紫鑫药业是一家年轻的企业,吉林省制药生产企业中的

  • 经典审计案例

    时间:2019-05-13 06:15:54 作者:会员上传

    审计案例 小小炉渣,百万身家 ——对某矿锅炉房炉渣灰处理情况的审计调查 不久前,某矿下发了一份名为《关于印发××矿炉渣灰管理办法的通知》的文件,对锅炉房用煤及炉渣灰处理

  • 审计案例

    时间:2019-05-15 15:52:30 作者:会员上传

    1993年4月该公司的股票在深圳证券交易所上市以来,股价表现平平,交投并不活跃。1996年下半年,民源海南公司(琼民源控股公司)与深圳有色金属财务公司(琼民源股东财务公司)联手炒作琼

  • 松峰山审计案例及答案

    时间:2019-05-12 07:09:46 作者:会员上传

    3松峰山公司审计案例一、案例背景( 一 ) 公司情况松峰山公司于2000年上市主要业务为轿车发动机的制造与销售。自上市以来 , 松峰山公司一直聘请星湖会计师事务所执行其年度

  • 《审计案例》形考作业答案

    时间:2019-05-12 07:03:10 作者:会员上传

    审计案例研究(省开)形成性考核作业参考答案1、会计师事务所在首次接受委托时,应了解被审计单位的那些基本情况?答:首次接受委托时,应了解被审计单位以下基本情况:(1)被审计单位的业务

  • 注册会计师审计09年案例分析及答案

    时间:2019-05-15 15:22:59 作者:会员上传

    1 / 4四、综合题1.A和B注册会计师首次接受委托,负责审计上市公司甲公司20×8年度财务报表。相关资料如下:资料一:甲公司持有联营企业40%的股权,20×8年度按权益法核算确认的投资

  • 审计答案

    时间:2019-05-13 03:01:04 作者:会员上传

    2001年4月全国高等教育自学考试审计学试题及答案 一 单选题 1.我国审计机关属于 ①立法型 ②行政法 ③司法型 ④独立型 2.对被审计单位的年终财务报告和工程决算报告所进行

  • 电大审计案例分析答案[精选多篇]

    时间:2019-05-12 07:02:56 作者:会员上传

    第 1 大题判断并说明理由25分1 . (5分)确定坏账准备的相关内部控制是否健全、有效不属于坏账准备的审计目标。 参考答案或提示:√;理由:审计目标是实质性测试时的目标;评价相关

  • 注册会计师审计08年年案例分析及答案

    时间:2019-05-12 07:04:25 作者:会员上传

    08年五、综合题1 / 61.Y注册会计师负责对X公司20×8年度财务报表进行审计。相关资料如下:资料一:X公司主要从事A产品的生产和销售,无明显产销淡旺季。产品销售采用赊销方式,正常

  • 《审计案例研究》模拟题和答案一(精选五篇)

    时间:2019-05-15 05:19:53 作者:会员上传

    《审计案例研究》模拟题 一、判断正误并说明理由 1.在接受审计业务之前,后任审计人员可向前任审计人员了解审计重要性水平。 2、被审计单位保管应收票据的人不应该经办有关会

  • 内部审计案例

    时间:2019-05-15 00:16:00 作者:会员上传

    [内部审计案例]—因势利导,化不利为有利 【背景简介】 审计组:3人 审计范围:销售政策执行 被审计单位:某区域基层销售单位 审计方式:对38位业务人员进行逐一跟踪审计,针对存在问题

  • 审计案例ppt

    时间:2019-05-14 00:28:52 作者:会员上传

    案例1 目前,我国经济体制的市场化转型远未完善,法治秩序的公平公正难以得到及时有效保护。国有企业的改制改革、原先计划经济条件下的事业单位面向市场化改革的道路在何方?如何

  • 公务车审计案例

    时间:2019-05-14 13:08:37 作者:会员上传

    有些审计人员关注于大案、要案,认为查出上百万的资金挪用才是审计的重点,什么公务车审计,看都不要看,认为档次太低了,公务车本身就是公司福利,一年也最多搞个几万,不是什么大项目。

  • 容积率审计案例

    时间:2019-05-14 02:49:04 作者:会员上传

    审计背景: 我局在对县本级2007年度预算执行及其他财政收支审计时,对财政部门征收国有土地出让金的情况进行了重点调查。审计过程中发现的主要问题: 一、部分国有土地出让金未纳

  • 企业内部审计 经典案例参考

    时间:2019-05-14 05:06:55 作者:会员上传

    关于企业内部审计 内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性及有效性,促进企业加强