专题:上市公司内部监督机制

  • 公司内部监督机制的法律问题研究

    时间:2019-05-14 13:26:45 作者:会员上传

    现代公司内部监督机关研究学院:工程技术学院 班级:09工业学号:20091506姓名:李亚东
    摘要:公司监督机制是现代公司制度的固有组成部分,良好的内部监督机制是保障公司正常运转的重要

  • 上市公司内部控制审计案例参考实务

    时间:2019-05-14 23:51:51 作者:会员上传

    上市公司内部控制审计案例参考实务 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财

  • 某上市公司内部审计制度(推荐五篇)

    时间:2019-05-14 07:01:24 作者:会员上传

    内部审计制度 一、目的: 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司

  • 中小企业板块上市公司内部审计工作指引

    时间:2019-05-12 18:31:23 作者:会员上传

    发文标题: 关于发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知
    发文文号:
    发文部门: 深圳证券交易所
    发文时间: 2007-12-26
    实施时间: 2007-12-26
    失效时间:
    法规类型: 内审行

  • 我国民营上市公司内部审计调查报告

    时间:2019-05-12 18:31:27 作者:会员上传

    浙江XX大学毕业调研报告第I页我国民营上市公司内部审计调查报告引言改革开放30多年,我国民营经济获得了突飞猛进的发展,成为我国经济发展的重要力量,对国民经济的发展作出了

  • 上市公司内部审计机构设置探讨5篇

    时间:2019-05-13 16:57:58 作者:会员上传

    上市公司内部审计机构设置探讨 一、上市公司内部审计机构设置的主要原则 国际内部审计师协会发布的《内部审计实务标准》(2001年修订本)对内部审计的定义作了描述:“内部审计

  • 监督机制

    时间:2019-05-13 05:42:41 作者:会员上传

    转变干部作风加强机关效能建设监督机制
    为进一步转变干部作风加强机关效能建设,切实改变干部工作作风,特结合我乡实际,制定我乡机关效能建设监督机制,以强化内外部监督,提高办事

  • 我国上市公司内部控制存在问题及对策

    时间:2019-05-14 16:45:41 作者:会员上传

    本科生毕业设计(论文)封面 ( 2015 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一

  • 我国上市公司内部控制相关问题研究[最终版]

    时间:2019-05-14 22:49:38 作者:会员上传

    我国上市公司内部控制相关问题研究 摘 要:上市公司的内部控制问题是一个既古老又弥久常新的话题。随着时代的发展、经济的进步、历史的变迁,内部控制问题逐渐得到了丰富与完善

  • 我国上市公司内部审计问题与对策(本站推荐)

    时间:2019-05-13 04:49:10 作者:会员上传

    我国上市公司内部审计问题与对策 2013年03月01日 14:48 来源:《合作经济与科技》2013年第1期 作者:朱晓宇 字号 打印 纠错 分享 推荐 浏览量 摘 要:目前,我国上市公司的内部审

  • 上市公司内部控制信息披露探讨论文(五篇范例)

    时间:2019-11-30 09:55:38 作者:会员上传

    摘要:内控信息披露是上市公司内控管理中的重要工作,在开展这项工作的过程中,上市公司需要以财务部发布的相关标准为依据,对企业内控信息所具有的完整性、合法性、有效性以及合

  • 上市公司内部控制缺陷披露研究论文(五篇材料)

    时间:2019-10-26 07:05:08 作者:会员上传

    一、上市公司内部控制缺陷信息披露制度的产生1、社会需求基于信息不对称理论,其一,企业经营者掌握的企业信息远多于投资者,两者之间即出现了信息不对称问题,不利于市场经济健康

  • 11.《中小企业板上市公司内部审计工作指引》[五篇模版]

    时间:2019-05-14 23:14:06 作者:会员上传

    中小企业板上市公司内部审计工作指引 2007-12-27 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,

  • 上市公司内部控制存在的问题及对策研究

    时间:2019-05-12 02:17:41 作者:会员上传

    上市公司内部控制存在的问题及对策研究 摘要:本文简单介绍了上市公司内部控制研究现状,以具体的研究数据结果为依据,针对上市公司内部控制存在问题,以及上市公司内部控制研究策

  • 拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》(最终定稿)

    时间:2019-05-12 18:32:17 作者:会员上传

    拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》
    2010年,证监会、财政部等五部委明确要求68家规定实施上市公司和216家自愿试点上市公司按照《企业内部控制基本规范》(简称:《规范》

  • 关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议(精)

    时间:2019-05-14 19:54:56 作者:会员上传

    关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议 [摘要] 内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,是国家机关、企业、事业单位内部各种形式控制的总称。从内部控制和内部控制

  • 如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题

    时间:2019-05-14 22:33:28 作者:会员上传

    如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题 摘要]财务监控机制是现代公司治理结构的重要组成部分。目前,虽然从监控结构上看我国上市公司的内部财务监控已经比较完善,但是

  • 企业内部监督机制

    时间:2019-05-12 01:45:29 作者:会员上传

    关键财务管理岗位的定期轮换制度 企业为了加强对资金、资产管理,防范化解资金、财务风险,应对财务会计、现金会计、销售会计、采购会计等财务、资金管理岗位的定期或不定期的