专题:事业单位内控审计重点

  • 事业单位内控制度

    时间:2019-05-13 04:03:19 作者:会员上传

    事业单位内控制度
    长期以来,相当一部分单位实施内部会计控制制度流于形式,尤其是行政事业单位更是问题不少。
    笔者针对行政事业单位在实行收支统一管理,定额、定项补助,超支不补

  • 事业单位内控制度(精选合集)

    时间:2019-05-13 20:17:09 作者:会员上传

    事业单位内部控制制度探讨 摘要:我国事业单位内部控制制度存在多方面的问题,导致这些问题发生的原因包括领导不重视、内控人员专业素质不高、缺乏必要的监督管理等。本文认为,

  • 审计重点

    时间:2019-05-12 07:11:48 作者:会员上传

    第一章
    1.审计的两个基本特征:独立性(灵魂),权威性。
    2.审计的整理目标:合理性、公允性。
    审计的具体目标:存在或发生、完整性、计价或分摊、权利与义务、准确性与截止、分类与可

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 内控访谈重点问题

    时间:2019-05-14 21:49:48 作者:会员上传

    材料验收是否全部先入库再领用 供应商名录以外的 2、总部职能部门成为股份公司的指导者、咨询者 加强总部职能部门自身能力建设,总部职能部门不直接干预股份公司职能部门的

  • 行政事业单位内控规范重点摘录(范文)

    时间:2019-05-14 22:44:17 作者:会员上传

    第四条 单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。 第五条 单位

  • 事业单位审计年终工作总结(最终定稿)

    时间:2020-01-17 12:18:31 作者:会员上传

    审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。下面小编给大家带来的是事业单位审计年终工作总结范文,欢迎大

  • 事业单位内部审计

    时间:2019-05-14 03:50:09 作者:会员上传

    2浅谈医院内部审计战略转型发展内容及对策 摘要:内部审计战略转型是发挥内部审计工作在完善组织管理中作用的重要举措。从国际内部审计发展的要求、增加企业价值、适应医院

  • 事业单位离任审计范本

    时间:2019-05-14 09:15:49 作者:会员上传

    关于对xxx同志 离任经济责任的审计报告 Xxx单位: 我们接受委托,对 同志任职期间 年 月 月至 年 月 日的资产负债表、收入支出表、财务账簿、凭证和收支审批执行情况,以及与其

  • 信息系统审计重点

    时间:2019-05-14 00:50:19 作者:会员上传

    信息系统审计 电子计算机在数据处理的发展过程可分为三个阶段:数据的单项处理阶段、数据的综合处理阶段、数据的系统处理阶段。 数据处理电算化以后,对传统的审计产生了巨大的

  • 经济责任审计重点

    时间:2019-05-14 00:43:59 作者:会员上传

    经济责任审计 一、对经济责任审计项目的认识 通过任职期间资产、负债和净资产的真实性、合法性和效益性及其有关经济活动进行审计监督,以分清经济责任,评价工作业绩,为领导考

  • 医院审计重点

    时间:2019-05-14 06:39:04 作者:会员上传

    公立医院审计的目标、重点与方法 医疗卫生体制改革是当前 社会关注的热点和难点问题,而在我国医疗服务资源中占主体地位的公立医院改革因其涉及面广、情况复杂、政策性强,成为

  • 财政审计重点

    时间:2019-05-12 07:11:56 作者:会员上传

    财政审计重点——把握“九个字”财政审计是审计工作的“龙头”。今年的全国审计工作座谈会的主题是深化财政审计,着力构建财政审计大格局。按照全国审计工作座谈会精神,在推进

  • 企业内部审计重点

    时间:2019-05-12 07:04:44 作者:会员上传

    内部审计的概念体系:内部审计的定义,独立,客官的确认工作和咨询活动。目标,对被评价活动的风险,控制及治理过程发表意见。完成职责的环境,独立性。对内部审计师的期望,客观性。审计

  • 医疗器械审计重点

    时间:2019-05-13 17:30:11 作者:会员上传

    医疗器械审计重点 一、审查医疗器械采购集体研究决策情况。 医疗器械采购是否坚持“三重一大”的原则,由使用科室提出购置论证资料,采购管理科室负责上报并在院办会上汇报购置

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效