专题:投融资公司内控审计

  • 公司投融资2014计划

    时间:2019-05-12 17:41:26 作者:会员上传

    2014年投融资部工作计划为更好的加快公司业务发展,2014年我部门将积极转变思路,从抓好融资业务、拓展金融服务业和促进实业发展三方面开展工作,服务公司发展。
    2014年将重点推

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 公司内控制度样本

    时间:2019-05-14 17:35:40 作者:会员上传

    内部控制制度 ******集团公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公

  • 公司内控制度

    时间:2023-03-20 21:08:54 作者:会员上传

    公司内控制度 公司内控制度1 为进一步加强和规范公司内控制度建设,提高公司现代化治理水平,夯实公司运营能力,根据公司党委相关要求,特成立内控制度建设领导小组,负责协调、保障

  • 投融资公司转型方案

    时间:2019-05-12 02:10:48 作者:会员上传

    投融资平台公司市场化转型 建 议 方 案 (2018年8月12日) 2014年国发43 号及2017年财预50 号、 87 号、财办金92 号、财金23号等文件要求,各银行、机构对地方政府融资渠道受

  • 公司投融资法律风险

    时间:2019-05-14 13:05:14 作者:会员上传

    公司投融资法律风险 1. 问:不同的投融资方式,存在不同的法律风险? 答:选择好适合的方式是防范风险的第一步,要进行多方比较比照,量体裁衣。 有具有贷款/委托贷款性质的投融资方式

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 公司进出口业务内控审计程序与方法(最终版)

    时间:2019-05-14 12:50:32 作者:会员上传

    公司进出口业务内控审计程序与方法 一、进出口业务内控的审计程序 (一)了解基本情况 了解基本情况,是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括:成立时间、工商注册号、

  • 投融资公司财务报表附注2

    时间:2019-05-13 14:37:38 作者:会员上传

    昆明永基融资担保有限公司 2013年度财务报表附注
    一、企业的基本情况
    昆明永基融资担保有限公司(以下简称“融资公司”)位于昆明经开区出口加工区第三城.映象欣城B4幢301a、30

  • 内控审计转正申请书[小编推荐]

    时间:2019-05-14 06:25:18 作者:会员上传

    转正申请 尊敬的公司领导: 我于20**年*月*日进入**股份有限公司,非常荣幸能够进入这样一个正在腾飞发展、朝气蓬勃的公司,至今3个月试用期已满。根据公司的规章制度,现申请转为

  • 公务车内控关键点和审计策略范文大全

    时间:2019-05-12 03:10:36 作者:会员上传

    紫阳最新文章:《审计部绩效考核的常见误区》 误区:“抓人”指标、罚款与审计/监察绩效挂钩、HR对审计/监察部考核、将“被审计对象满意度”及“审计/监察部被投诉率/次数”列

  • 中国石化内控审计评价指引

    时间:2019-05-14 00:20:26 作者:会员上传

    中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下统称中国石化)及各企事业单位、股份

  • 公司现金管理内控制度

    时间:2019-05-14 13:22:33 作者:会员上传

    XX有限公司 现金管理内控制度 第一章 总则 第一条 为加强对XX有限公司(以下简称“公司”)资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金的效率,合理安排资金流向,保证资金