航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤

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第一篇:航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤

5.3红字发票信息表

5.3.1红字增值税专用发票信息表填开

主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤:

【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界 面,如图5-80所示。

第五章 发票管理

图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式: 购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

方式一:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

方式二:当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确 定”进入填开界面,如图5-81所示。

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图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理 由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定” 按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图5-82所示的界 面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面,如图 5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

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第五章 发票管理

图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请,需要在图5-81所示红字发票信息表填 开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写 信息表信息如图5-83所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,如图5-84所示。

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图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明:

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时,需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业;当销售方申请时,系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业,信息表中商品行最多可开具8行; 对于汉字防伪企业,则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝

字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能:查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤:

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项,如图5-85

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第五章 发票管理

所示。”

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,系 统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中,可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表,点击 “查看明细”按钮,则可以查看信息表详细信息。

 说明:

① 对已开具的信息表进行修改时,修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“信息表填开金额 超出对应正数发票”,无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制,但企业应根据实际情况进行所需操作。

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第五章 发票管理

【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目,如图 5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击 示。

按钮,弹出上传确认提示信息,如图5-90所

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例,点击“确定”按钮后,可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”,如图5-91所示。

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图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后,点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口,如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮,系统按照查询条 件查询到符合条件的结果,如图5-93所示。

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图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为“审核通过”,既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开,选择专用发票填开,如图

第五章 发票管理

点击“红字”,里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章 发票管理

图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中,点击 按钮后,系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口,如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后,点击“确定”按钮,系统根据查询

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条件显示查询结果,如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中,选中一条红字发票信息表,点击 按钮后,系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息,此信息包括票面上的所有信息,如图5-53所示。其中,备注 栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印” 按钮开具红字专用发票。

第五章 发票管理

 说明:

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时,一次只能导入一个信息表电

子文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入网络下载 的信息表电子文件后进行开具。

第二篇:红字发票开具申请

红字发票开具申请

柏城分局:

我公司为高密晨阳鞋业有限公司,税号为***,为青岛乾伊进出口贸易有限公司于2011年09月6日开具一张增值税发票有误,发票号码:07843411发票货物名称:皮鞋,单位:双,数量:800,单价:120.78214352,金额:96625.72,税额:16426.37.价税合计:113052.09.现因发票密码区无法认证,购货方退回,特申请红字增值税发票。

高密晨阳鞋业有限公司

2011-11-07

第三篇:开具红字发票申请

申请

兹有昆明金泰缘商贸有限责任公司为安宁市博凯经贸有限公司开具增值税专用发票3份,由于开票人员工作失误,造成发票税号开错,发票号码为000428006#000407399#000407551#请给予办理开具增值税红字专用发票3份为谢!

昆明金泰缘商贸有限责任公司2011年10月13日

第四篇:红字发票开具实务操作新规(2015)

红字发票开具实务操作新规(2015)一、一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票红票规定

(一)原因

发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让。

(二)时限

(1)开专用发票180天(含)之内,不管认证还是没认证,都可申请开红字发票(2)开专用发票超过180天之内,必须认证,才可以申请开红字发票 另:开具普通发票,没有上述时限限制,只要满足条件既可以申请开红字发票

(三)操作

1.专用发票已交付购买方的

Ø 购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件

1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。

Ø 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;

Ø 经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

Ø 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。

二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。

三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。

红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。附件:

1、开具红字增值税专用发票信息表

2、开具红字货物运输业增值税专用发票信息表

第五篇:购方红字发票信息表开具步骤

购方红字发票信息表开具步骤(2015年新开票系统)

1、进入系统,点选发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开

2、确定后进入红字信息表填写界面,填写销方企业名称、税号、货物名称、金额、税额后打印并保存

3、回到发票管理—红字发票信息表界面

4、点选上所开信息表点击上传后会生成红字信息编号

5、选择刚开具的信息表打开、打印。

6、把打印好的信息表发给销货方。

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