关于召开经营工作分析会的通知

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第一篇:关于召开经营工作分析会的通知

关于召开经营例会的通知

各矿、各部(室):

为更好的完成2011年的各项工作任务,现就全公司组织召开月(旬)经营活动分析会的有关事宜通知如下:

一、召开时间:每月8日、18日、28日下午3点;

二、召开地点:总部二楼会议室

三、参加人员:各矿分管副矿长、经营管理科负责人、总部机关各部室负责人。

四、主要内容包括:

1、每旬经营会上、由分管副矿长汇报本单位每旬产量、进尺完成情况、材料消耗情况(其中大型投入及设备单独列出表格)、重点工程完成情况;机关各部室汇报每旬各单位涉及经营方面的工作及下一旬的工作安排(月底汇报下月工作安排)。

2、各矿、总部各部室工作总结于每月7号、17号、27号上午12点前报企管人事部。

3、要求工作总结实事求是,条理有序、突出重点;各项经营数据按实际填报。

4、各部(室)、各矿应在规定的时间报送相关材料,如未按时报送,考核责任人50元,单位负责人100元。

5、各单位必须按时参加会议、不得请假。特殊情况需经总经理、经营副总批准。无故缺席者,罚款50元,考核单位负责人100元。

附表:

1、各矿旬(月)材料分析及工作总结[附各矿2011年旬(月)材料费用分析明细表] 2、2011年各矿材料费用统计分析表

Xx公司

二0一一年二月十九日

第二篇:怎样召开酒店经营分析会

怎样召开酒店经营分析会

酒店业的竞争日益激烈,各种经营成本随着物价的上涨导致利润下降,饭店的经营管理面临巨大的压力。为了有效地对饭店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握,饭店应定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。通过对各种经营数据的分析和比较,肯定成功,分析不足,明确经营方向,以实现效益的最大化。

经营分析会是以历史数据为基础,一般是由财务部门统计整理出相关数据后举行,通常为每月举行一次,多数饭店安排在每月十日左右(具体要针对饭店财务结算的时间来定),这样既符合分析的实际要求,又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法:

制定管理报表

财务部每月根据管理需要提供各部门会计报表并准备经营分析报告,各部门也要准备好自己部门的分析报告。具体时间安排是:

1)每月25日:结账。

2)每月25日至次月5日:财务部将部门报表做好交各部门。报表应详细记录当期数据:横向比较上月去年同期和预算的数据,纵向采取总项与分项记入的方式,包括总收入和总成本费用。

3)每月8日:财务部将财务分析报告交总经理。

4)每月9日中午12点前:各部门须将部门分析报告的PPT交办公室存入电脑并备档。

5)每月10日上午9点:开经营分析会。

参加分析会人员

会议由总经理主持,财务部负责人主讲,正、副总经理、营业部门经理、保障部门(工程、物供负责人)、职能部门(财务、人事、办公室负责人)等参加分析。

经营分析要以相对数据分析为主

由于各期数据不同,以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便,采用百分率的方式对照变异差距,找出原因。

具体分析的各项指标:

1)权

重指标分析:收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。

2)完成率指标分析:收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。

3)差异率指标分析:与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。

4)部门的各项指标及报表分析。

5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。

分析报告

财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等,各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。

饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析,诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率,以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分,以及饭店的主要费用:如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用,能源费用等变化情况作出剖析,并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本,获取较好利润,完成饭店的预算。

营销和市场分析。由销售总监或销售部经理着重从几个方面分析:首先是饭店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团餐(婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等)、会议、滞留天数的影响,大型接待、团餐(婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等)接待和公关活动对各项收入的影响,协议单位的餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等;其次,当月与本饭店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况;第三,分析本地区同档次竞争对手的上客率、平均餐标、会议、团餐(婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等)接待等经营手段的变化信息;第四,指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团餐、会议的情况并作出较准确的客情预测。

保障部门和职能部门分析。如工程部应从维修计划的落实分析,通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析饭店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度;采购部应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏,涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受饭店经营的影响等。除了上面的要求以外,每个部门具体分析都要包括三个部分:

(一)历史数据回顾(文、表、图)

1、本部门行动计划完成情况通报;

2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析;

3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、上座率、平均餐标、应收帐款等)。

(二)查找过去经营过程中的问题和原因

1、本部门存在的问题及产生的原因;

2、部门收入完成/未完成的因素;

3、部门成本、费用节余/超支的原因分析;

4、重点分析解决的办法和措施。

(三)对未来(下月)的展望和具体策略

1、行动计划方案和策略;

2、市场预测;

3、进一步落实已经确认的预订;

4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。

会议程序

发言的顺序是:财务部、销售部、前厅部、厨部、人力资源、工程部、采购部、行政办公室。

总经理最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结,说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况,并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见,明确数据目标,要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销措施、推广、分布、活动等策划提出改进意见和指导性措施。

第三篇:保险公司召开二月经营分析会简报

XXXXXXX中支召开二月经营分析会 月7日,XXXXXX中支召开二月经营分析视频会议,就二月月份业务完成情况、截止目前人力情况、达成及达成率,并就中支三月业务计划目标、相关节奏安排、业务举措等进行部署。

中支班子成员XXXXXX,XXX,XXX室主任及以上层级干部、中支班各四级机构负责人、人事、财务、风控专员参加会议,培训部XXXX经理主持会议。

会上,财务室、人力部、分别作月度经营分析报告、运营作运营风控工作报告;营销一部、营销二部、银代部、团险部、收费分别作月度经营分析报告;各机构就3月业务预估及举绩、绩优进行盘点;XXXX总在听取银代渠道汇报后给予了点评。

XXXX总经理对各渠道、部门及中支的工作进行了点评,并作出四点重要指示:

一、提升出勤,落实工作。XX语重心长的分析:从1、2月经营的情况下,要迅速收心,各渠道认真盘活人力,提升出勤,提升举绩。银代提升人均产能及网点经营能力,管理干部要把核心网点经营好。

二、XXXX大截点做好,各机构做好全面动员,银代、团险也得跟上个险节点节奏,营造紧张、紧急业务氛围。

三、加强合规管理工作。吴总指出:各管理者要常抓“治乱打非”,治乱打非工作一刻也不容松懈,各机构、各渠道全面做好产说会双录、课件等培训资料合规自查工作。

四、业务是生命线,XXXX总强调大家打起精神、百倍努力,尤其明天个险节点要打出新高点,XXXXX更要紧密布置,XXXX总最后强调,各部坚定信心,积极行动,全员自信努力冲刺起来。

XXXXX

2018年3月7日

第四篇:关于召开经济活动分析会的通知

集团有限公司文件

关于召开集团公司经济活动研讨会的通知

集团公司所属各单位、各部门:

为强化集团公司生产经济经营与管理工作,确保集团公司健康、持续、稳步发展,更好地完成2012各项工作目标,经集团公司党委会研究决定,召开集团公司经济活动研讨会,为切实开好此次会议,现就有关事宜通知如下:

一、会议形式:

此次研讨会分两个阶段举行:

第一阶段,集团公司党委委员和工会主席听取各单位、各部门主要负责人汇报,特别是要听取生产经营型单位部门的汇报。

第二阶段,集团公司所有中层以上管理人员在集团公司四楼多功能厅召开经济活动研讨分析会,要求与会人员全部发言。

二、会议内容:

1、汇报内容:各单位、各部门根据集团公司总体工作目标,结合集团公司和本单位、本部门所面临的形势、任务,就当前工作存在的问题、生产经营状况、管理内涵、本主要经济技术指标编制、工作目标计划安排等进行汇报。

2、研讨分析内容提示:

1、请对你单位、部门经营范围、管理内容、工作重点、机构和人员以及资产状况进行汇总梳理,同时简述目前正在开展的工作,并查找工作中存在的难点、问题。

2、面对当前严峻的市场形势、竞争环境,你单位、部门是否面临或存在急需研究解决的问题?应对的措施、招法有哪些?对上级部门、主管部门乃至集团的要求有哪些?

3、面对当前集团房地产开发与经营主业面临严峻的市场形势,你单位、部门掌握那些信息可供会议交流或向集团决策层反映?谈谈你单位、部门对目前形势的具体分析、判断?

4、你对集团现行经营方针、管理理念、发展规划、决策体制、运行机制、管理模式、用工制度的了解、理解与认识程度,可以谈综合印象也可以就某一方面提出看法。

5、结合岗位实际,你对本单位、本部门以及集团公司公司改革发展稳定的具体意见、建议。

三、会议时间:

第一阶段2012年2月5日至7日三天时间; 第二阶段2012年2月10日,会期一天。早8:00准时召开。

四、参加人员:

第一阶段参加人员另行通知。

第二阶段集团公司所有中层以上管理人员。

五、会议要求:

1、部门研讨。接通知之后,各单位、各部门应即刻进行会议准备,组织部门范围的会议,参照研讨分析内容提示,对集团公司和本单位、本部门工作进行研讨,集思广益,群策群力,形成研讨分析意见具有代表性。

2、撰写汇报提纲。各单位、各部门要结合实际撰写书面汇报发言提纲,字数限定在2000字以内,发言时间原则上不超过8分钟。(会后各单位、各部门的汇报提纲要上交集团公司)

3、各单位、各部门汇报生产经营状况要用数字、说真话、讲实情、亮实底;确定目标任务要明确具体;制定经济技术指标要切合实际,工作计划要富有挑战性。切忌假、大、空,不着边际。

4、此次会议由集团公司经营管理部负责组织统筹,办公室负责会议通知、会场布置服务。

二O一二年元月三十一日

第五篇:经营分析会

经营成本分析会

【会议组织】市场营销部、财务部 【会议主持】酒店总经理

【经营分析发言】财务总监、市场营销总监、餐饮总监、房务经理 【与会人员】董事长、执行董事、酒店营业部门管理人员、其它指定人员 【会议记录】行政人员 【会议流程】

1、与会人员提前10分钟进入会场,并遵守酒店会议管理制度;

2、总经理主持并讲话;

3、财务总监/经理对上一月度成本进行分析,同时对成本控制提出具体的、可执行的建议;(财务部按顺序对各部门进行逐个分析后提问,由部门解答,然后再由部门提问,由财务部解答。)

4、市场营销总监、餐饮总监、房务经理分别对本部经营策略进行分析;

5、酒店管理当局、与会人员补充或发表其他意见;

6、总经理分析并决策下一步酒店经营策略及成本控制目标;

7、会议结束;

8、行政人员于2天内将经营成本分析会议纪要下发至相关或所有部门; 【分析目的】

1、了解酒店经营过程中的成本管理情况,分析各个成本控制环节是否合理,最终将酒店成本控制在最低范围内。每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案,并能在下一次成本分析会中体现出来。(成本分析不是数据通报)。

2、考核酒店全面预算管理实施的执行情况和有效性。

3、数据论证酒店业绩尚有提升空间。经营分析的目的是为了开源,是为了巩固现有营业状况下的同时,扩大酒店在区域市场的份额,争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必须明确下一阶段经营思路的具体指导意见 【分析内容】

1、人力成本

2、能源成本

3、经营成本

4、财务成本

5、管理成本

6、原材料采购

7、客观因素:行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等;

8、主观因素:酒店产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT分析等。【分析及评价依据】

1、酒店预算计划(经营指标计划)。年初确定的酒店及各部门、各经营点(经营项目)经营管理目标和经营利润(GOP)目标。

2、日常考核资料。包括会计核算资料(如营业收入、营业成本、经营费用)、业务核算资料(如客房出租率、餐料净料率)和统计资料(如员工人数、台位数、接待团队个数)等。

3、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

4、酒店、月度预算计划(经营指标计划)。年初确定的酒店及各部门、各经营点(经营项目)经营管理目标和经营利润(GOP)目标。

5、日常考核资料。包括会计核算资料(如营业收入、营业成本、经营费用)、业务核算资料(如客房出租率、餐料净料率)和统计资料(如员工人数、台位数、接待团队个数)等。

6、定期的财务报表资料。包括资产负债表、利润及利润分配表、营业费用表、管理费用表等相关报表。

7、经营管理信息资料。包括酒店既有的经营政策、管理制度,经营结构调整,专项营销活动,酒店经营发展方向等。

8、经营决策信息资料。包括酒店过往关于市场定位、核心竞争力培育方面的资料。

9、市场信息资料。包括客源市场变化情况、酒店客源结构变化情况、市场供求关系变化情况,以及货源及价格变化情况等。

10、同行业信息资料。包括同行业主要经营指标平均水平,以及同行业新策略、新的经济增长点对酒店的经营影响。

11、主要竞争对手的有关信息资料。【分析方法】

1、对比法----通过成本指标在不同时期(或不同情况)的数据的对比,来揭露矛盾的一种方法,成本指标的对比,必须注意指标的可比性。分为绝对数比较、增减数比较、指数比较。

2、连锁代替法-----确定引起某经济指标变动的各个因素影响程度的

3、相关分析法---------生产数量的变化,必然会引起成本的相应变化,利用数学方法进行相关分析,找出有关经济指标之间规律性的联系

4、SWOT分析(全面分析)-----对酒店经营活动、财务活动和管理活动等各个方面进行较全面的、系统的分析,从而明确酒店的机会与威胁。

5、重点分析-----对酒店一定时期内经济管理工作中的主要经营指标、财务指标和一些重要问题进行分析,了解酒店阶段经营状况(经营业绩、营运能力、盈利能力)等,考核酒店经营管理的主要情况和发展趋势。

6、专题分析----对某个专项工作、专项问题或某个经营管理中的薄弱环节进行单独分析,以便及时发现问题,解决问题,改进工作。

7、定性分析-----通过对影响酒店财务状况变化的客观环境因素和酒店内部管理因素进行分析;

8、对比分析法-----将两个或两个以上相关财务指标进行对比确定其数量差异。

9、趋势分析法------在对比分析法基础上作进一步延伸分析的一种分析方法,将连续数月的统计资料以第一个

10、因果分析法------针对酒店内部经营管理中存在的问题,征求员工意见,找出产生这些问题的内在原因。

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