关于严格落实巡查整改意见加强财务管理的通知

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第一篇:关于严格落实巡查整改意见加强财务管理的通知

xx单位关于落实巡察整改意见

加强财务管理的通知

Xx:

为认真贯彻落实中央八项规定,《xx实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>细则》和x委巡察组有关巡察整改意见的要求,现就进一步严肃财经纪律,加强财务管理有关事项通知如下:

一、强化预算约束,规范预算管理

(一)严格预算管理,加强银行账户管理。全部收支应当纳入预算,不得超预算或无预算安排支出。单位要严格按照全过程预算绩效管理要求,在编制年度预算时要编制绩效目标,预算执行中开展绩效目标监控,预算执行结束后及时实施绩效自评。同时,配合财政部门和上级部门开展重点评价,将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程中。未经财政部门审批,不得擅自开立、变更和撤销银行账户。新开立或变更银行账户应采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行,加强对各类银行账户的管理。

(二)严格国库集中支付管理,强化政府采购管理。严格执行国库集中支付制度,加强预算资金和财政授权支付资金的支出管理,各项支出必须符合现行财务管理规定。除经

规定的执行,确保公务活动的制度化、规范化、程序化,从制度上狠刹奢侈浪费之风,确保财政资金的开支规范合理。

1.严格公务接待。严格控制国内公务接待范围,严格公务接待审批程序,严格控制陪同人数,严格执行公务接待用餐标准。接待住宿可由接待单位协作安排,发生的住宿费应由出差人员自行结算,凭住宿发票回单位在限额范围内报销。严格实行“三单”报账制,具体包括:消费发票、公务卡消费银联POS机刷卡小票(或银行转账支付凭证)、消费明细清单、来人单位公函或单位接待清单,“三单”的消费时间、金额等信息必须一致。

2.严格出国管理。严格履行因公临时出国报批制度,严格控制出访团组和人数,不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访,不得安排考察性出访。严格执行因公临时出国经费预算,无预算安排一律不得出具经费审核意见,确需增加经费预算的,须报市政府批准同意后,方可调整。严格执行出国经费开支标准,不得擅自突破,严禁挪用其他资金及接受或变相接受企事业单位资助,严禁向同级机关、下级机关和下属单位等摊派、转嫁出访费用。

3.严格公务用车管理。严格执行公务用车改革制度。不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆,不得接收企事业单位和个人赠送的车辆,不得以任何理由违反用途使用或固定给个人使用执法执勤、机要通信等公务用车。公务人员不得既领取公务交通补贴,又违规乘坐公务用车。

4.严格公务出差管理。建立健全公务出差审批制度,从严控制出差人数和天数,出差人员应按规定等级乘坐交通工具,乘坐飞机必须经单位主要领导审批,出差结束后应及时办理报销手续,差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、保险票据、住宿费发票等凭证。对超范围、超标准或未经审批的差旅费一律由个人负担。

5.严格会议管理。严格控制会议规模,严格执行综合定额标准,严禁到风景名胜区召开会议。会议费一会一结,在会议结束后应及时办理报销手续,报销时必须提供会议通知、实际参会人员签到表和会议服务提供的费用明细单据、电子结算单等凭证。

6.严格培训管理。严格执行培训费综合定额标准,不得在培训期间组织不必要的调研、考察,不得借学习考察的名义进行公款旅游。培训结束一个月内必须结清费用,报销培训费应提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的费用明细单据、电子结算单等凭证。

7.严格固定资产管理。加强和规范资产配臵、使用和处臵管理,维护资产安全完整。要对本单位资产进行定期或不定期的清查盘点,对固定资产的增加、处臵等情况必须及时进行账簿登记,确保账实相符。严格执行办公设备配备标准

第二篇:关于严格落实考勤管理制度的通知

关于严格落实考勤管理制度的通知

各部门请注意,为严格考勤制度,规范考勤管理,办公室特重申并强调如下规定:

1、机关人员上下班严格执行打卡制度,出差、请假均须到考勤专员(甘倩)处登记,出差归来时持《出差登记表》到办公室主任处签字,并将此表贴差旅费报销单报销,否则财务部有权力不予报销差旅费。

2、迟到按规定进行罚款,忘打卡一律按照未出勤处理,当事人到部门经理处开具证明交办公室保存后再销假。

3、各部门长期出差人员和储备人员考勤由各部门自行安排人员负责记录,如部门内部无考勤则以考勤专员(甘倩)记录的各部门微信日清状况为考勤数据,当日未报日清即视为未出勤,如出现忘报日清情况,则由各部门经理开具证明文件交办公室主任以办理销假。

4、办公室每周周一上午在QQ群中发布上周考勤通报,请各部门人员认真核对信息,如有误差请及时联系考勤专员(甘倩):***,并出具相关证明办理考勤数据纠正手续。

大客六部办公室

2014年8月5日

第三篇:严格财务管理 严肃财经纪律

严格财务管理

严肃财经纪律

为政之廉在于理财,艰苦奋斗勤俭节约、节能减排降低内耗是我局长期以来坚持的理财原则。今年要在开展“感党恩、讲奉献、树新风、促发展”活动中,通过对个人工资收入、办公设备、单位环境条件进行算账对比,有了翻天覆地、前所未有的新变化。要求干部职工更加珍惜来之不易的高科技办公设备,优越的办公条件、丰厚的工资待遇。回忆过去展望未来,使我们无比的感谢党的好政策,感怀党的深厚恩情,干好党的光荣事业。今年,财务管理和机关管理必须做到以下几点

一是更加珍惜资源。必须从我做起,从小事做起;节约一度电、一张纸、一滴水、一升油、一元钱;杜绝跑冒滴漏,爱惜公共财物和资源环境。

二是严格执行财务制度。坚持依法理财,从严把关,严格执行收支两条线,从严把住资金使用关、票证管理关、支出审批关,用财务制度管人管事管权管财管物,全力维护财经纪律的刚性。

三是严格控制支出。坚决杜绝大手大脚、铺张浪费、贪大求洋、盲目攀比现象,从严控制非业务性开支,把有限资金用到国土资源事业发展上。

四是要开源增收。在依法合规的前提下,做到应收尽收,既要“抱西瓜”,又要“拣芝麻”。坚决避免花钱养“懒汉”现象,使基层国土干部“人人有事做,事事有人做”,实现“千斤担子人人挑,个个身上有指标”,从而提高基层国土干部的管理水平和服务质量,打造坚强的前沿哨所。

五是加强车辆管理。严禁公车私用,落实派车制度,严禁酒后驾车和疲劳驾驶,严禁车辆带病上路,确保行车安全;严禁车辆乱停乱放,车辆用完后及时停放在车库或单位院内,防止车辆被盗。

第四篇:巡查通知

淄博市人民政府金融证券工作办公室

关于对全市融资性担保机构

进行现场检查的通知

各区县金融办、高新区经发局,各融资性担保机构:

为督促全市融资性担保机构抓好风险防控,进一步提高其依法合规经营水平,促进我市融资性担保行业规范健康发展,根据上级监管部门的有关要求,定于从10月中旬开始对全市融资性担保机构进行现场检查。现将有关事项通知如下:

一、检查对象

截至2011年9月底已获融资性担保机构经营许可证的担保机构。

二、检查内容

(一)营业场所建设情况。实际营业场所是否与经营许可证及工商营业执照登记的地址一致;融资性担保机构经营许可证是否在营业场所显著位臵公示。

(二)营运资金使用情况。是否存在虚假出资、抽逃注册资

(九)风险集中度管控情况。担保放大倍数是否偏高;对单个被担保人及其关联方提供的担保责任余额是否超过规定比例。

(十)重大事项报告情况。是否按照规定,对重大风险事件履行报告制度;是否按照规定,在召开股东会、董事会等会议后,及时向监管部门报告有关重要决议;涉及变更事项的,是否已经过监管部门批准。

(十一)统计报表报送情况。是否按要求及时向监管部门报送统计报表和相关情况报告;统计报表和相关报告是否符合标准。

(十二)规范整顿整改事项落实情况。对市金融办下达的《整改通知书》所列事项,是否已在规定期限内整改到位。

三、时间安排及检查方式

(一)自查自纠。10月16日之前,各融资性担保机构对照检查内容进行自查自纠。

(二)现场检查。从10月17日开始,检查组分赴各公司进行现场检查,检查方式主要是听汇报、看现场、查资料等。赴各公司的具体时间另行通知。

四、工作要求

(一)认真自查自纠。各区县监管部门要组织辖内融资性担保机构认真进行自查自纠,各融资性担保机构要对照检查内容,

第五篇:关于落实《市场巡查工作规范》的通知

***工商局关于贯彻落实《***市工商局

市场巡查工作规范》的通知

各科(室)、分局:

为认真贯彻落实《***市工商局市场巡查工作规范的通知》精神,进一步加强组织领导,明确责任分工,加强和改进市场巡查工作,强化工作落实,防范监管风险,促进职能到位,推动各项工作取得新成效。现结合我局实际,提出以下贯彻实施意见:

一、明确工作目标

要充分认识加强和改进市场巡查工作是贯彻落实科学发展观、全面履行工商职能的要求,是完成新使命、实现“四个统一”的迫切需要,是推进基层建设、提高基层工作效能的根本保证,切实把此项工作作为一项基础性的重点工作抓紧、抓实、抓好。

各分局要对管辖区域进行全面摸底和梳理,重新界定巡查工作范围和区域,根据行业、区域特点和管理现状制定监管规划,合理分配人员,提出具体的监管目标。消除各类市场主体监管盲区,及时发现处臵各类监管隐患问题,服务各类市场主体健康有序发展。

二、成立领导机构

市局成立以***局长为组长,副局长***为副组长,各科(室)、分局负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公 室,办公室设在市场科,负责组织协调各成员单位按照职能分工,认真抓好巡查任务的落实,收集、汇总基层巡查监管综合信息和经验做法。各分局也要成立相应的领导机构,制定活动方案,全面贯彻落实好市场巡查工作规范的活动。

三、明确责任分工

1、人教科:负责基层分局巡查队伍建设,指导合理配臵巡查人员,制定综合考评体系,牵头开展培训和评先创优活动。

2、财务科:负责基层巡查监管的装备和经费保障,逐步改善巡查装备配臵;加大对巡查监管工作经费的保障力度,保证基层分局必须的巡查监管经费。

3、监察室:负责巡查监管人员的作风纪律管理教育,参与组织对巡查责任落实情况督查,建立对“假巡查”、“巡而不查”等弄虚作假行为的处理制度,建立领导责任追究制和问责制。

4、法制科:负责对巡查监管相关法律法规的运用指导;依照法律法规赋予工商部门的职责和权限统一明确界定巡查工作范围;对属工商监管职能范畴,但无相关法律法规支持的问题,牵头组织制定相应的对策或提出解决的办法;对相关巡查监管案件的审查和评议。

5、信息中心:负责对巡查监管各种应用软件的维护,确保网络和数据库安全。

6、市场管理科:负责指导督促落实相关职能的巡查。

7、各科(室)不仅要按以上分工负责落实巡查内容,同时还要负责监督各分局巡查工作程序的规范合法、巡查频度的完成和巡查信息的录入。

四、相关工作要求

1、统一相关要求。一是充实巡查队伍。除个别特殊岗位外,工商分局副分局长等都必须参加市场巡查工作。二是严格巡查内容和频度。认真按照《***市工商局市场巡查工作规范的通知》的相关规定执行,市局制定季度市场巡查工作计划,基层分局制定以月为单位的市场巡查工作计划。三是规范完善纸质记录。以下三种情况必须制作纸质巡查记录:(1)在日常巡查中发现存在违法违规问题的;(2)受理群众举报开展巡查监管的;(3)核实相关部门抄告开展巡查监管的。各专项治理工作有要求制作纸质巡查记录的从其规定。巡查记录必须经检查对象签字确认,每次巡查后3个工作日内,必须把巡查工作情况录入电脑。凡是纸质巡查记录与电脑记录不一致,电脑上巡查,期内未巡查过期补录的,视同未完成巡查监管任务。四是删改巡查内容。各科(室)负责指导督促落实的巡查内容统一按照文件的相关规定执行。确因特殊情况需要调整的,须报请领导小组会议研究决定,各科(室)不得随意调整删改工商分局巡查内容。

2、定期召开例会。领导小组办公室每月组织召开一次巡查监管工作会议,各成员单位反馈各项职能巡查任务落实情况、存在问题,研究制定对策;各工商分局每半个月至少召开一次巡查工作汇报会,听取各辖区巡查任务的落实情况,对各辖区存在的问题讨论,制定解决措施。

3、明确工作重点。一要优化段片结构。目前的区域和范围原则上保持基本不变,各工商分局如确因特殊情况需对段片进行调的,要抓紧时间组织进行调整优化。二要着力培育示范。各分局要分别选择一个辖区片作为工商分局市场巡查监管示范片,与食品安全、证照监管等重点工作相结合全面推进,并将其打造成巡查监管到位的示范片。三要组织现场培训。各分局要充分发挥示范带动效应,每季度组织一线监管人员进行一次现场观摩学习,以点带面,全面提升监管水平。领导小组办公室将适时组织人员对观摩培训进行现场指导。

4、统一考核评比。一是统筹安排组织考评。凡是相关科(室)需对基层分局市场巡查工作开展检查的,须报经领导小组办公室研究,并统一组织安排督查检查工作。同时,将结合日常调研对基层分局市场巡查工作进行不定期抽查点评,推动工作落实。二是统一评先评优平台。以人教科开展评选工作为统一平台,开展评先评优工作。

5、完善监督机制。一是纳入效能督查。将基层分局巡查情况纳入明查暗访、效能建设督查内容,对不依法履职的,视情予以效能处理。二是完善绩效考评。市局将设立市场巡查任务落实情况进行绩效考评。各相关科(室)、各工商分局要认真对照单项绩效考评细则,认真做好市场巡查的各项工作,确保年底单项绩效考评取得好的成绩。三是抽查与交叉检查相结合。市局每半年组织一次实地抽查,一年组织一次所所之间交叉检查;各基层分局分局长每月至少对辖区内巡查工作抽查一次以上,每年至少组织两次以上的辖区内的交叉检查。四是定期网上督查。市局相关业务科(室)每月对巡查工作进行网上督查,督查结果由领导小组办公室汇总后进行通报并上报市局领导小组。

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