专题:出差及出差费用申请表
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员工出差申请表
文章标题:员工出差申请表出差申请表申请日期:年月日申请人:所属部门:计划出差时间:年月日至年月日出差期间工作交接人:主要交通工具:□飞机□火车□汽车申请经费(元):出差目的地(公司名
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出差费用管理办法
营销中心费用管理办法
1、报销范围
1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费,含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支 -
出差费用申请(样板)
★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题:呈报目的:
呈报时间:呈报部门:呈报人:公司领导:附件1:无
批示:
出纳:
批示:
人力资源:
批示:
财务经理:
批示:
财务总监:
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营销职员出差申请表
金欧米木业有限公司
日 姓
期 名
20___年__月__日 _________公司
营销职员出差申请表
◆出差行程计划◆ 出差时间段 出差地址
所属单位
20___年___月___ -
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元 省会城市:早餐15元中午30元晚上30元 一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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出差及费用报销补充制度
出差及费用报销补充制度 一、 凡是要求工程出差,必须有工程出差申请单 1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请) 2、 申请单必须注
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022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助
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国外出差费用明细报告书大全
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期: 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金元出国旅费出
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中小企业员工出差费用管理制度
员工出差费用管理制度
一.总则
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业 -
国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期: 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金元出国旅费出
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出差费用报销制度(共5篇)
出差费用报销制度 一、住宿费必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销,超过规定的需报告理由,并经相关领导批准方可报销。出差人员不得弄虚作假,一经发现查
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企业销售人员出差费用申请报告
销售人员出差费用申请报告
人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。
在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈 -
出差报告一览表 出差费用计算表
出差报告一览表 出差费用计算表 出差报告资料一览表 科[ 签章]出差费用计算表 科[ 签章]资料1借 支元元有无收据2机票费用元有无3交 通 费元有无4住 宿 费元有无5餐 费元有
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业务出差费用申请及审批(5篇)
费用报销审批制度及流程
总则
第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.
第二条:本制度中所 -
出差计划
出差工作计划: 时间:4月8日起到4月9日止。计划为期2天。 地点:如皋市经济开发区8号南通斯尔地毯厂苏州新海马地毯有限公司 金坛市翔宇地毯厂 路线:溧阳——如皋如皋——苏州 苏