专题:出差及旅费报销申请单
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出差旅费报销单(5篇材料)
出差旅费报销单部门: 厂(部) 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 (收) 额经理 会计 主管 出差人部门: 厂(部) 科 年 月 日经理
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公司出差申请单及报销单
出 差 申 请 单制表:差 旅 费 借 款 单差 旅 费 清 单审核人:部门领导(经理):出差人:制表:于海涛差旅费报销单年月日原始单据张
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出差旅费规则
出差旅费规则 一, 总则 为强化本公司出差人员的费用报销机制,提高出差人员的自身素质,特制定本规则,本公司的出差人员应严格遵守本规则的相关规定。 二, 营业出差申请条件 1. 山
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出差申请单
出差申请 申请人: 所属部门: 出差时间: 年 月 日—— 年 月 日出差地点: 交通工具: 出差内容:申请日期: 请主管领导审批! 注:申请邮件请复制以上内容到 邮件正文,填写相关信息,请勿采
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报销申请单
报销申请单 填表时间 财务编号: 序号 项目 时间 分类 差旅 材料 内容 数量 金额 凭证数 量
填表人
出纳
审核
总经理签字 -
餐旅费报销规定
下发《XX有限公司 差旅费管理规定》的通知 各直属部门: 为规范差旅费管理,合理差旅费开支标准,规范差旅费报销行为,根据有关规定,结合本公司实际,特制订《XX差旅费管理规定》,现予
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员工出差旅费支给办法
海量管理资源免费下载:管理资源吧(http://www.xiexiebang.com) 员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订
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出差旅费申领报告表
出差旅费申领报告表姓名职别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额具领人:章年月日
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出差、培训申请单
出差、培训申请单 部员工受公司委派,从 年 月 日到 年 月 日 前往,为 期 天办理有关 事宜, 其本职工作在出差期间由代理。 总裁:总经理:行政部: 部门经理: 申请人:出差、培训申
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出差申请单(5篇模版)
出差申请单部门: 厂(部) 科 年 月 日pHp has encountered an Access Violation at 012D0AFD 出差人职别卡号:代理人职务职别代理人签认姓名姓名出差要办事项暂支旅费出差时间自
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员工出差旅费支给办法(标准通用)
标准通用模板 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条第三条 1.当日出差:出差当日可能往返者。 2.远途出差
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出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通,一般乘用的公共交通工具为:动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
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出差报销政策
人事政策及操作程序指南 主题:出差报销政策 修订日期: 2008年2月15日 文件版本:第一版 为提高工作效率,控制公司成本,统一管理,以及明确差旅费用支出标准,规范报销手续,特制定
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出差报销管理制度
出差报销管理制度3篇一、目的为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、
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出差报销标准
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:
一、 出差申请:
销售部门人员出差需填写“出差申请单”, -
出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理,规范员工出差报销手续,实现技术、信息等资源共享,根据财务管理制度,结合实际情况,特制定本规定。 一、 适用原则: 在维护企业形象和不影
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出差报销管理制度
出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺 -
国外出差旅费计算书[小编整理]
国外出差旅费计算书年 月 日支 领 部 分支 出 部 分年月日种 类US$备注年月日种 类US$备注1.活动费1.停留费(1)住宿费(1)住宿费(2)伙食费(2)伙食费(3)杂支(3)杂支2.携外币2.携外币(另表详列