专题:管理体系内审报告

  • 测量管理体系内审报告

    时间:2019-05-14 06:01:48 作者:会员上传

    测量管理体系内审报告 公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。在审核期间,得到各部门的积极配合,在此表示感谢。 一、重申审核的目的和范围 1.审

  • 2016年度一体化管理体系内审报告

    时间:2019-05-13 16:54:48 作者:会员上传

    黄冈兴和电线电缆有限公司 一体化管理体系内部审核报告 XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受审核组织:黄冈兴和电线电缆有限公司 组织负责人:陈光辉 审核组组长:张志宽 审核组成员:

  • 管理体系内审不符合报告注意事项

    时间:2019-05-14 06:10:15 作者:会员上传

    关于不符合报告 --海王内审员培训辅助教材 山东鲁傲管理咨询有限公司 秦学聪 不符合报告是审核的主要输出之一,是审核员能力的综合体现,同时要求受审核区域依据不符合报告改

  • 能源管理体系内审汇总

    时间:2019-05-14 01:44:30 作者:会员上传

    能源管理体系内审情况汇报 一、内审时间为3月4日 二、内审人员分为三个组,共6人。 A组:张辉、曲晓慧 负责审查:营销中心、人力资源部、财务、技术部 B组:蔡健飞、常爱粉 负责审

  • 公司内审及HSE管理体系运行报告

    时间:2019-05-14 19:18:40 作者:会员上传

    公司内审及HSE管理体系运行报告各位领导、同志们:9月9日 ~ 9月30日,公司内部审核组依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008标准,先后对公司机关1

  • 2012年质量管理体系内审报告内审报告[最终版]

    时间:2019-05-12 07:01:47 作者:会员上传

    XX电气有限公司
    2012年质量管理体系内审报告
    一、 审核目的
    验证公司运行的质量管理体系与ISO9001:2008标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。
    二、 审核范围
    本公司质量

  • 质量管理体系内审情况综述报告20140925_pdf

    时间:2019-05-12 17:27:58 作者:会员上传

    ******医药有限责任公司 质量管理体系内审情况综述报告 一、企业基本情况 ******医药有限责任公司成立于****年**月,注册资本**万元人民币,上一年 的营业总额*****万元人民币,

  • 生产部质量管理体系运行及内审报告

    时间:2019-05-15 12:08:58 作者:会员上传

    生产部质量管理体系运行及内审报告2011年7月份我公司导入ISO9001:2008质量管理体系,并制定了公司的质量方针及质量目标,通过对体系文件的宣传、学习和贯彻,增强了质量管理意识,明

  • 内审《质量管理体系》审核报告 (附件1)

    时间:2019-05-15 02:40:40 作者:会员上传

    内审《质量管理体系》审核报告(附件1) 一. 审核过程陈述: 1. 这次内审是工厂在2011年下半年第一次审核,时间为两天,11月18日至19日 2. 本次内审采取了部门集中式对ISO13485标准所

  • 企业ISO9000质量管理体系内审报告(最终版)

    时间:2019-05-12 07:01:46 作者:会员上传

    iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的:检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围:aa产品涉

  • 质量管理体系内审策划方案

    时间:2019-05-12 07:01:47 作者:会员上传

    质量管理体系建设内部审核策划方案按照市局(公司)督查考评中心“关于进一步做好质量管理体系建设工作有关要求的通知”精神,结合我局(营销部)开展质量管理体系建设工作的进展情况

  • 质量管理体系内审首次会议

    时间:2019-05-13 18:02:54 作者:会员上传

    内审首次会议 大家好! 2015 年第一次内审首次会议现在开始 这次审核组的成员:审核组长XX 审核成员XX XX XX XX 下面确认一下审核的目的范围和依据: 审核目的:评价公司现有管理

  • 内审报告

    时间:2019-05-14 07:13:02 作者:会员上传

    洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通

  • 内审报告!!!

    时间:2019-05-14 06:01:47 作者:会员上传

    一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业

  • 2008年度内审报告

    时间:2019-05-15 01:52:31 作者:会员上传

    2008年度内审报告 经过2008年12月15日一天的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施

  • 内审报告

    时间:2019-05-13 05:18:38 作者:会员上传

    内审报告 一、企业的基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度企业药品经营质量回顾分析: 1、基本情况: ****公司成立于****年*月*日,注册地址、仓库地址为****

  • 内审报告

    时间:2019-05-12 18:32:15 作者:会员上传

    某某集团股份股份有限公司审计部
    某集审(2007)第2号 审 计 报 告
    集团董事会:
    根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定,并受集团分管领导安排,我们于2007 年元月15 日至26日对某

  • 9000质量管理体系年度内审检查表(合集5篇)

    时间:2019-05-13 17:07:59 作者:会员上传

    2015年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: 审核检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性;是否具备第三方审核的条件。 目的 审核橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层