专题:公司员工出差费用清单
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公司员工出差
公司员工出差、报销规定 一、 总则 为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销,特制定本规定。 二、 定义 员工出差分:“长程出差”和“短程出差”两种,需一天以上才能往返者称
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出差费用管理办法
营销中心费用管理办法
1、报销范围
1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费,含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支 -
出差费用申请(样板)
★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题:呈报目的:
呈报时间:呈报部门:呈报人:公司领导:附件1:无
批示:
出纳:
批示:
人力资源:
批示:
财务经理:
批示:
财务总监:
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公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一
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《公司员工出差管理制度》
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(
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公司员工出差管理制度
出差管理制度
一、审批程序
1. 凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办 -
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章 差旅交通工具的管理 第二条 交通工具的选择标准: (1) 白天(6:00-19:00)乘车
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公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度10篇 公司员工出差管理制度1 第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成
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出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
公司员工出差管理规定
关于因公出差人员差旅费管理的办法 为了规范公司财务行为,加强差旅费管理,有效控制支出,根据公司实际情况,特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。 一、公司员工出差分为: 1、市
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2021年公司员工出差管理制度
2021年公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:白天(6:00-19:00)乘
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送温暖费用清单
送温暖费用清单 汰渍洗衣粉(2.15千克):14元 衣架一捆(10个):10元 冲饭卡(三张):每张50元 帮助对象及赠送物品: 每人洗衣粉和衣架各一份: 11基础(1)岑万渠:朴素,在校有时只吃两顿饭。 11道桥
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出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元 省会城市:早餐15元中午30元晚上30元 一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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出差及费用报销补充制度
出差及费用报销补充制度 一、 凡是要求工程出差,必须有工程出差申请单 1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请) 2、 申请单必须注
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022华为出差费用管理制度
公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助
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国外出差费用明细报告书大全
国外出差费用明细报告书姓名: 单位: 日期: 出发地事由航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金元出国旅费出