专题:公务出差报销记录
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出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通,一般乘用的公共交通工具为:动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
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出差报销政策
人事政策及操作程序指南 主题:出差报销政策 修订日期: 2008年2月15日 文件版本:第一版 为提高工作效率,控制公司成本,统一管理,以及明确差旅费用支出标准,规范报销手续,特制定
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出差报销管理制度
出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺 -
出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理,规范员工出差报销手续,实现技术、信息等资源共享,根据财务管理制度,结合实际情况,特制定本规定。 一、 适用原则: 在维护企业形象和不影
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出差报销标准
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制,提高出差办事效率,现暂定出差差旅费规定如下:
一、 出差申请:
销售部门人员出差需填写“出差申请单”, -
出差报销管理制度
出差报销管理制度3篇一、目的为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、
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出差记录
出差记录
2012年1月12日早上从广州出发前往深圳,同行人田总监、付经理。
上午11时到达深圳宝安福永,在付经理介绍下拜访在深圳经商的山东老板杨德华总经理(手机号:***),杨 -
关于培训出差报销标准
关于培训、出公差报销的补助的补充说明 各学校: 鉴于目前区国库支付中心的要求,对于培训、出差的报销支出补充以下: 1、培训:到省外(1)如果是全部委托旅行社承担,去参加培训的,那就
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出差报销管理制度.修改doc
出差报销管理制度 1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节约的原则,根据公司的实际
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出差报销制度(细则)
出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度 出差报销制度 一、 标准: 1、 部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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关于规范公务接待和公务出差通知
关于规范公务接待和 公务出差审批及管理工作的通知 集团各单位、总部各部室: 为贯彻执行上级有关规定,严格规范公务接待与公务出差的审批及管理工作,集团设计制作了《公务接待
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离深学习工作等公务出差报销提示(2015年5月整理)
离深学习、工作等公务出差报销提示 计财办核算中心2015年5月整理 1、飞机票、住宿费需按照规定使用公务卡支付结算,其他差旅费用收款方具有刷卡条件的也需使用公务卡支付结算
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出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇:早餐10元中午25元晚上25元 省会城市:早餐15元中午30元晚上30元 一线城市(北京上海类):早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
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出差旅费报销单(5篇材料)
出差旅费报销单部门: 厂(部) 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明起讫旅 费 总 额暂 支 旅 费 额应 付 (收) 额经理 会计 主管 出差人部门: 厂(部) 科 年 月 日经理
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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公司员工出差管理报销制度
公司员工出差管理制度 第一章 总则 一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。 二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定