专题:会计内部控制问题探讨
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我市公交系统会计内部控制问题
我市公交系统会计内部控制问题 摘 要:城市公共交通的公益性决定了公交企业在经营过程中承担了重要的社会职能。城市公共交通企业的健康发展具有社会效益和经济效益双重效应,而
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浅议会计电算化下的内部控制问题
浅议会计电算化下的内部控制问题
——作者:刘迎春指导老师:马英娟
摘要:随着计算机技术的飞速发展和普遍使用,会计电算化已经成为会计工作的发展趋势。会计电算化使会计工作的质 -
会计内部控制毕业论文
会计内部控制毕业论文 内部控制作为一种先进的企业内部管理制度,在现代经济生活中发挥着越来越重要的作用。本文论述了企业内部控制的内涵,并针对现阶段企业内部控制存在的问
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会计内部控制 毕业论文
目录一、 企业内部控制和会计系统控制 ................. 1(一)、背景 ........................... 1(二)、企业内部控制和会计系统控制概述 ................. 1二、 企业会计
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浅谈内部控制审计相关问题
浅谈内部控制审计相关问题 摘要:本文在阐述企业内部控制与内部审计的基础上,指出强化内部审计对于企业内控制度的意义,并提出如何强化内部审计以适应内控制度的要求。 关键词:内
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商业银行会计内部控制存在的问题及对策
商业银行会计内部控制存在的问题及对策近几年金融系统案件频繁发生,会计监督乏力是主要原因,防范会计风险也就顺理成章地成为了银行内部控制的重点。本文从分析商业银行会计内
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浅析行政事业单位会计的内部控制
广东广播电视大学 毕业论文 题 目:浅析行政事业单位会计的内部控制 姓 名: 学 号:专 业: 财务会计 入 学 时 间: 2008年秋指导教师及职称: 教授所 在 电 大: 广东广播电视大学2011
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会计信息系统内部控制研究
摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地
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浅析会计电算化的内部控制
浅析会计电算化的内部控制
[摘要]会计信息系统的广泛使用,使很多企业会计工作效率得到很大的提高,但由于内部控制制度的不适应,使企业会计工作又出现了一些新问题,在一定程度上制 -
浅谈会计内部控制制度审计
浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种资产管理办法、财务收付手续等具体措施是否健全有效、会计处理办
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浅谈行政事业单位会计内部控制制度
浅谈行政事业单位会计内部控制制度溧阳市民政局计财科会计内部控制制度(以下简称内控制度)是行政事业单位内部控制的重要核心,其主要内容是指为了提高会计信息质量、保护单位
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浅析会计信息系统的内部控制
浅析会计信息系统的内部控制 ------------------------- 编辑整理: 会计网上学习编辑:aiyimingba 文章来源:新浪 【摘要】该文在介绍会计信息系统内部控制的目的以及会计信
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浅谈会计电算化的内部控制
摘 要:阐述了会计电算化的深层含义,分析了会计电算化系统中内部控制的特点与挑战,结合多年的实际工作经验,并参考大量参考文献,探讨了会计电算化内部控制制度建设。
关键词:会计 -
浅析行政事业单位会计的内部控制
浅论行政事业单位内部会计现状与原因对策 专业:会计 班级:08秋 学号:735 姓名:郑桂玲 【内容摘要】近年来,国有资产流失、会计信息失真导致的经济犯罪问题以及由行政事业单位
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行政事业单位会计内部控制薄弱问题的应对建议浅析
行政事业单位会计内部控制薄弱问题的应对建议浅析 内部会计控制由组织的计划和主要或直接与保障资产和财务记录的可靠性相关的所有方法和程序组成,一般来说包括批准和授权系
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会计电算化内部控制制度存在的问题及对策
会计电算化内部控制制度存在的问题及对策 M摘要关键词电算化是现代会计发展的大势所趋为企业会计工作带来高质量和高效率的同时也引发企业内部控制制度的新问题提出了新要求
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会计电算化内部控制制度存在的问题及对策
会计电算化内部控制制度存在的问题及对策
M摘要关键词电算化是现代会计发展的大势所趋为企业会计工作带来高质量和高效率的同时也引发企业内部控制制度的新问题提出了新要求 -
商业银行会计内部控制的问题及对策分析1---jinrongx
商业银行会计内部控制的问题及对策分析
近几年来,我国政府反复强调要加强国有商业银行会计监管力度,但收效甚微,内部会计控制失效的现象越来越严重,导致国有资产流失严重。这其