专题:内部质保体系审核计划

  • 2013年度内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:00:56 作者:会员上传

    佛山市歌纳卫浴有公司
    2013年度内部审核计划
    1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
    要求。
    2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
    3

  • 质保体系

    时间:2019-05-13 18:31:52 作者:会员上传

    一、 总 则 1. 目的为保证本公司品质管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要,特制定本细则。 2. 范围 本细则包括: a) 组织

  • 计量体系内部审核控制程序

    时间:2019-05-15 08:26:27 作者:会员上传

    计量保证体系内部审核程序1 目的
    规定了本公司计量体系内部审核的工作程序,以检查计量方针、目标和验证本公司计量保证体系与广东省二级计量保证体系确认规范及ISO10012标准

  • 037-06 体系内部审核报告

    时间:2019-05-12 07:01:27 作者:会员上传

    Q/DCE 01.037/06体系内部审核报告一、审核目的
    二、审核范围
    三、审核依据
    四、受审核部门
    五、审核组
    六、审核过程综述
    七、不合格项统计与分析
    八、对管理体系的评价

  • 质保体系介绍

    时间:2019-05-12 17:38:56 作者:会员上传

    质保体系介绍
    公司多年来一直以“诚信立足业界 品质开拓商海”的经营理念,不断的提高产品质量,并已经通过ISO9001质量管理体系认证。 公司严格执行GB/T 19001 idt ISO 9001《

  • 质保体系检查汇报材料

    时间:2019-05-13 07:43:13 作者:会员上传

    质保体系检查汇报材料 一、工程概况及进展情况 工程概况:江苏省泰州长江公路大桥G06标路面项目线路全长29.315公里(其中桥梁长度为11.6km)。主要工程内容包括泰州大桥桥南引桥

  • 内部体系审核的策划与实施

    时间:2019-05-12 07:00:35 作者:会员上传

    内部体系审核的策划与实施一、 内部体系审核概述
    内部审核有时也称为第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的

  • MSB45,内部审核计划(共五则范文)

    时间:2020-10-07 13:02:18 作者:会员上传

    内 部 审 核 计划MSB45审核目的制定人审核范围制定日期审核准则批准人引用文件批准日期日期 时间 受审部门/项目 审核条款 审核人员

  • 2015年贯标内部审核计划通知

    时间:2019-05-14 01:29:55 作者:会员上传

    2015年贯标内部审核计划通知 公司各部门、项目部: 经公司研究决定,2015年贯标检查项目,内审小组成员,内审时间确定如下,望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 内部审核报告

    时间:2020-08-12 15:00:06 作者:会员上传

    内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发

  • 2008年度内部审核报告

    时间:2019-05-12 07:01:42 作者:会员上传

    2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行本次内部质

  • 内部质量审核

    时间:2019-05-12 07:01:52 作者:会员上传

    内 部 质 量 审 核
    1目的和范围
    对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量

  • 内部审核管理程序

    时间:2019-05-12 18:27:10 作者:会员上传

    内部审核管理程序1目的
    对公司相关部门(单位)定期进行内部审核,以确保公司质量管理体系有效运行。 2适用范围
    适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
    3职责
    3.1 管理者代

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-12 07:01:45 作者:会员上传

    标题:内部审核
    文件编号:LAB-QM-023
    生效日期:2006年07月01日
    编制人:XXX
    批准人(签字): XXX
    版本号:A 修订号:0 发布日期:2006年06月06日 发布部门:管理层 审核人: XXX 页码:第 1 页 , 共