专题:内审检查表及审核记录

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审流程及相关检查表

    时间:2019-05-14 12:21:25 作者:会员上传

    ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文

  • 2内审检查表

    时间:2019-05-12 07:01:12 作者:会员上传

    下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-2),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-3)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-

  • ISO13485-内审检查表(大全)

    时间:2019-05-13 19:00:07 作者:会员上传

    内审检查表审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日总经理 管理者代表日期审核内容审核方法标准条款记录评价查看体系文件判别是否符合标准规定1按要求建立文件

  • ISO13485内审检查表(完整各部门)

    时间:2019-05-12 20:00:01 作者:会员上传

    内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体

  • 销售部门内审检查表

    时间:2019-05-12 21:35:11 作者:会员上传

    销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
    序检查内容 过程 检查方法
    1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员

  • 单元测试记录检查表

    时间:2019-05-13 17:52:50 作者:会员上传

    拟制

    审核

    批准

    密级

    质量体系作业文件
    文件编号 单元测试记录检查 版本 生效日期 页码

    单元测试记录检查表
    项目名称: 承建单位: 监理部门: 1. 系统单元模块名称: 2. 系统单

  • 18000审核技巧和检查表

    时间:2019-05-14 06:17:12 作者:会员上传

    ISO18000-OHSMS通用审核要点2008-01-08 13:57:39 目的和范围 1.1 为确保XXX审核人员对组织职业健康安全管理体系进行有效审核,特制定本工作指导书。 1.2 适用于XXX各级审

  • ISO内审检查表编写注意事项

    时间:2019-05-15 08:59:26 作者:会员上传

    企业认证之前应具备的材料
    一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家

  • 内审检查表(生产部(车间))专题

    时间:2019-05-14 08:28:27 作者:会员上传

    内 审 检 查 表
    编号:KR-ZL-JL-12审核员:朱显庆受审核部门: 生产部 (车间)审核日期:2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法
    本部门的质量职责是什么?
    本部门的质量目标

  • IATF16949内审检查表--原创[精选多篇]

    时间:2019-05-14 23:57:03 作者:会员上传

    IATF16949内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the 组织是否已确定了与其目标和已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实or

  • 车辆安全检测站内审检查表

    时间:2019-05-12 21:46:42 作者:会员上传

    条款号 检 查 内 容检查记录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1)

  • 三级文件--内审检查表---目录

    时间:2019-05-13 02:34:07 作者:会员上传

    ▲三级文件--内审检查表---目录
    1. 质量目标完成情况统计表QR-8.4-04
    2. 顾客满意程度报告QR-8.2-02
    3. 内审资料
    4. 内部审核实施计划QR-8.2-04
    5. 内审首末次会议签到QR-8

  • 03 内审审核报告

    时间:2019-05-14 14:31:43 作者:会员上传

    质量体系内部审核报告 编号: 内部审核时间:2018.03.23-2018.03.24 一、 受审核部门: 二、 内部审核组成员名单:组长:组员: 三、 内部审核目的 1. 检查和评价公司的质量管理体系是

  • 2012年内审审核综述

    时间:2019-05-12 07:01:16 作者:会员上传

    2012年内审审核综述(内审末次会议发言)
    本次内审是经总经理授权,管理者代表组织由公司内审小组按计划进行的例行审核。审核组分四个小组,用5天时间分别对公司中、高管理层、各部

  • 结算审核报告(内审)

    时间:2019-05-13 17:16:44 作者:会员上传

    安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目结算 内部审核报告 安顺市住建局内审组 二0一五年八月十日 目 录 一、工程内部审核报告书原件 二、工程结算审核汇总表原件

  • 2015年内审补充审核

    时间:2019-05-13 17:31:29 作者:会员上传

    关于补充审核实施情况的说明 按照编号JL-8.2.2-02《审核实施计划》内的补充审核的计划安排,公司于2015年6月6日上午8:30—12:00对内审中没审到的5.6《管理评审》和8.2.2《内

  • 审核员考试,EMS审核检查表

    时间:2019-05-14 06:35:20 作者:会员上传

    向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员,对这些人员的能力要求是什么?并了解对这些人员进行培训的情况。2.抽选2~3个可能会产生重大环境影响的工作岗位,现场观察操作人员