专题:审计服务内控措施
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内控制度审计办法
江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内
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审计部内控审计规定
审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则
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社保局就业内控措施
一、工作思路继续实施积极的就业政策,把扩大就业摆在经济社会发展更加突出的位置。全面完善城乡一体化就业制度,建立公共就业均等化服务,完善创业带动就业政策体系,增加就业岗
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行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节
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财务管理内控制度审计方案范文
财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效
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内控部审计专员岗位职责
1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。
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银行贷款内控审计问题思路
银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
(一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信 -
xx年内控审计工作规划
内控审计工作规划
一、成立内控审计部的意义
公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖 -
银行业内控“十个联动”措施
银行业内控“十个联动”措施1、针对票据业务案件高发,要实行按规定收取保证金和推行他行托管保证金的联动,禁自开自贴和自管保证金的做法。
2、一线业务的卡、证、章管理和基 -
五项措施加强机关廉政内控
五项措施加强机关廉政内控 食品药品监督管理局 食品药品监督管理局积极探索和实践廉政风险防控工作,不断创新机关廉政内控机制建设的新思路、新方法和新措施,实现了建局以来
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内控审计转正申请书[小编推荐]
转正申请 尊敬的公司领导: 我于20**年*月*日进入**股份有限公司,非常荣幸能够进入这样一个正在腾飞发展、朝气蓬勃的公司,至今3个月试用期已满。根据公司的规章制度,现申请转为
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公务车内控关键点和审计策略范文大全
紫阳最新文章:《审计部绩效考核的常见误区》 误区:“抓人”指标、罚款与审计/监察绩效挂钩、HR对审计/监察部考核、将“被审计对象满意度”及“审计/监察部被投诉率/次数”列
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中国石化内控审计评价指引
中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司(以下统称中国石化)及各企事业单位、股份
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审计服务地方经济
审计发挥服务地方经济发展作用 党的十八届三中全会对全面深化改革做出重大部署,提出了很多新思想、新论断、新举措。如何发挥审计在地方经济发展中的服务作用,对审计工作提出
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能源审计服务
能源审计服务 一、概 况 1、1企业能源审计 Enterprise Energy Auditing 审计单位根据国家有关的节能法规法令、技术标准、消耗定额等,对企业能源利用的物理过程和财务过程进
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服务营销审计初探
服务营销审计初探□作者:1、浙江工商大学工商管理学院2、云南财贸学院李颖灏1聂元昆2内容摘要:营销审计在西方企业中已被广泛地使用,好范文,全国公务员公同的天地wwwwenmi114.co
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审计进度保证措施
审计进度保证措施一、审计工作前期与招标方进行充分的沟通、讨论,了解时审计项目的工作量大小,时间要求,质量要求及其他特殊性要求。根据项目具体情况进行人员配置,配备充足的资
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11银行业内控“十个联动”措施
银行业内控“十个联动”措施一、针对票据业务案件高发,要实行按规定收取保证金和推
行他行托管保证金的联动,禁止自开自贴和自管保证金的做法。
二、一线业务的卡、证、章管理