专题:审计与金融

  • 金融与审计系统

    时间:2019-05-13 04:38:41 作者:会员上传

    金融与审计系统 一、中国人民银行主要职责中国人民银行的主要职责为: (一)起草有关法律和行政法规;完善有关金融机构运行规则;发布与履行职责有关的命令和规章。 (二)依法制定和

  • 金融审计5篇

    时间:2019-05-13 11:27:27 作者:会员上传

    我国商业银行审计现状及对策 王通js0947636 09金融6班 【摘要】:随着经济的发展,我国商业银行也得到了发展迅速,但同时其面临的经营环境也变得日趋复杂,面临着严峻的考验。同时

  • 金融审计论文

    时间:2019-05-13 03:28:04 作者:会员上传

    我国商业银行内部审计现状及分析 【摘要】随着社会经济的发展,我国商业银行内部审计虽然得到不断发展,但仍然存在很多不足,这些都在一定程度制约着商业银行的发展。商业银行对

  • 金融审计习题

    时间:2019-05-12 07:12:03 作者:会员上传

    金融审计作业
    一、判断题
    1.审计分析的方法有定量分析和定性分析,应注重定量分析与定性的结合
    2.审计人员为了收集证据,完成审计任务,无论在什么情况下都不应该考虑取得证据的成

  • 16金融机构内部控制与金融审计

    时间:2019-05-14 05:56:09 作者:会员上传

    第四章阅读材料3:金融机构内部控制与金融审计 一、金融审计与金融机构内部控制的关系 金融机构内部控制不仅关系到金融机构本身的生存与发展,而且关系到金融审计工作的安排和

  • 金融审计期末复习整理

    时间:2019-05-14 21:39:13 作者:会员上传

    金融审计期末复习一、 名词解释 1. 金融审计:它是独立审计机构和金融系统内部的审计部门对金融企业经济活动及财务成果的真实性、合法性和效益性的监督评价与协调,以加强金融

  • 金融审计案例分析题

    时间:2019-05-12 03:29:37 作者:会员上传

    案例分析题 案例材料1:国际清算银行内部审计章程 (2003年3月20日,1.0版) 本章程描述了内部审计职能的任务、独立和客观、职责范围和职责、职权、受托责任和标准。 任务(mimion)

  • 宏利金融 审计案例

    时间:2019-05-14 03:01:38 作者:会员上传

    宏利金融内部审计报告 08级审计1班 邵悦 加拿大宏利金融集团简介 加拿大宏利金融集团(Manulife Financial)是加拿大主要的财经服务企业,主要提供财产保护和个人理财服务。业务

  • 金融审计发挥“免疫系统”功能分析五篇范文

    时间:2019-05-14 13:34:54 作者:会员上传

    国家审计作为“免疫系统”,一是关注改革问题,紧紧围绕建设服务型政府的需要,揭示改革过程和社会转型中重大的违法违规和经济犯罪问题,促进依法治国和廉政建设;二是关注效益问题,进

  • 政府审计(金融审计资料珠江使用)

    时间:2019-05-13 22:40:39 作者:会员上传

    金融审计发挥“免疫系统”功能分析
    国家审计作为“免疫系统”,一是关注改革问题,紧紧围绕建设服务型政府的需要,揭示改革过程和社会转型中重大的违法违规和经济犯罪问题,促进依

  • 金融从业人员进出审计附件5篇

    时间:2019-05-13 21:35:28 作者:会员上传

    依法从业承诺书邮政局:
    本人郑重承诺如下:
    一、严格遵守国家法律法规和邮政企业各项规章制度,认真践行银 行业各项监管要求和邮政企业员工行为守则,做到依法从业、诚实守信 和

  • 在财税、金融、审计调研(最终5篇)

    时间:2019-05-12 18:09:58 作者:会员上传

    在财税、金融、审计调研座谈会上的讲话(根据录音整理,2008年7月17日)今天,抽个时间召集我们的财税、金融,包括审计部门的同志来开个座谈会。一方面是来看望大家;另一方面也互相熟

  • 金融企业资产负债损益审计案例

    时间:2019-05-13 19:39:41 作者:会员上传

    中国光大银行股份有限公司 2006年度资产负债损益审计结果 根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署于2007年3月至6月对中国光大银行股份有限公司(以下简称光大银行)总行

  • 财税金融审计统计工作会讲话[范文模版]

    时间:2019-05-12 08:39:06 作者:会员上传

    一、充分肯定取得的成绩,清醒认识当前的形势 (一)财税方面。地方财政收入完成30.18亿元、增长22.5%,较年初目标增幅高10个百分点;税收收入完成5.94亿元,增长21.5%,增幅在全市排名第

  • 审计与监察下载

    时间:2019-05-14 03:01:38 作者:会员上传

    审计、监察............................................................................................................ 1 第一节总则.............................

  • 稽核与审计

    时间:2019-05-12 16:43:47 作者:会员上传

    一、内部审计是部门、单位实施内部监督 , 依法检查会计账目及其相关资产 , 监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。我国国务院各部门和地方人民政府各部门、国有的

  • 审计与评估

    时间:2019-05-13 11:01:58 作者:会员上传

    评估所涉及的行为包括:产权转移、资产抵押、资产处置、投资预估、自有自估、公允价值估算等等。你只要掌握一点:只要有可能涉及产权变动或转移的都可以引发评估行为。另外,评估

  • 审计与会计

    时间:2019-05-12 07:03:54 作者:会员上传

    审计是独立于被审计单位的机构和人员,是对被审计单位的财政、财务收支及其有关的经济活动的真实、合法和效益进行检查、评价、公证的一种监督活动。
    审计本质是一项具有独立