专题:销售内审检查表
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销售部门内审检查表
销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
序检查内容 过程 检查方法
1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员 -
专题内审检查表
专题内审检查表(小包装分厂)
内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计 -
内审流程及相关检查表
ISO9001内审流程 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文
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2内审检查表
下面分别给出按部门,本例中为对设备管理部门进行审核(表5-2),和按要素,本例中为对“检测和校准物品(样品)的处置”进行审核(表5-3)所编制的检查表示例(节选)。表5-2 部门检查表(节选)表5-
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ISO13485-内审检查表(大全)
内审检查表审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日总经理 管理者代表日期审核内容审核方法标准条款记录评价查看体系文件判别是否符合标准规定1按要求建立文件
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ISO13485内审检查表(完整各部门)
内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体
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ISO内审检查表编写注意事项
企业认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家 -
内审检查表(生产部(车间))专题
内 审 检 查 表
编号:KR-ZL-JL-12审核员:朱显庆受审核部门: 生产部 (车间)审核日期:2008.8.1 标准条款 5.5.15.4.16.36.4审核要点与方法
本部门的质量职责是什么?
本部门的质量目标 -
IATF16949内审检查表--原创[精选多篇]
IATF16949内审检查表 条款号 审核内容 被审核部门 审核发现 有无不符合 4.1 Understanding of the 组织是否已确定了与其目标和已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实or
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车辆安全检测站内审检查表
条款号 检 查 内 容检查记录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1)
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三级文件--内审检查表---目录
▲三级文件--内审检查表---目录
1. 质量目标完成情况统计表QR-8.4-04
2. 顾客满意程度报告QR-8.2-02
3. 内审资料
4. 内部审核实施计划QR-8.2-04
5. 内审首末次会议签到QR-8 -
9000质量管理体系年度内审检查表(合集5篇)
2015年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: 审核检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性;是否具备第三方审核的条件。 目的 审核橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层
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SA8000社会责任管理体系内审检查表
第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地
SA8000社会责任管理体系内审检查表1、
2、
3、 公司是否有明确的招工程序,并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文 -
销售收款内审卡片
内审卡片第一期销售收款审计难度系数:工作时间:(一周)适合对象:从事内审1年以上适用的审计方法:网络查询核对监盘 重新计算函证询问 电话回访现场观察在本项审计中共涉及到6种审计
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GSV验厂内审逐对核对检查表
GSV验厂内审逐对核对检查表 人员安全 1、新员工定位不包括确认所有人员进出都佩戴胸卡 2、新员工定位不包括将未经授权人员报告给保安或管理人员3、未鼓励员工报告可疑活
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TS16949质量体系内审检查表大全COP8顾客满意度 (8)(5篇)
内审检查表 审 核 员涉及过程顾客满意度监控过程审核日期客服部/被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP8)符合情况提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条文审核发现和
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销售案场卫生间检查表(共五则)
销售案场 卫生间检查表 审核人:日期:年月日 时间 恭桶、小便池 洗手台、镜面 卫生纸、擦手纸、洗手液 地面、墙面、门 责任人 检查人 责任人 检查人 责任人 检查人 责任人 检
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内审
内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、