第一篇:工艺验证管理办法
工艺验证管理办法适用范围
本标准适用于本公司所有产品工艺验证。工艺验证的目的通过工艺验证的有效实施,考察某一工艺过程是否能始终如一地生产出符合预定规格及质量标准的产品。为工艺规程定稿提供依据。职责
技术部:负责工艺验证方案的起草,并下发相关单位。
生产部:负责工艺验证方案的计划下达。
生产车间:负责工艺验证方案的组织实施。
质保部:负责按计划完成工艺验证方案中相关检验任务,确保检验结论正确
可靠。并总结验证结果,向技术部提交验证产品的检测报告。
工艺员:负责工艺验证现场指导,解决验证现场问题,校对和调整、固化工艺
文件。
技术负责人:负责审核工艺验证方案及报告。
技术副总:负责批准工艺验证方案及报告。内容
4.1 验证小组成员
工艺员、生产部相关人员、检验员、质量员、生产车间相关人员。
4.2 验证步骤
4.2.1 制订验证计划
4.2.1.1 由工艺员首先起草该工艺的验证计划,然后将验证计划交给验证小
组讨论和审批后分发至各责任部门。
4.2.1.2 验证计划包括:
简介:简要说明验证对象信息、验证目的和拟采用的验证方法。 验证小组成员。
验证工作日程安排表(包括各验证项目的实施部门、责任人、实施日
期及完成日期)。
4.2.2 验证准备:
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4 负责验证现场的工装管理员提前半个工作日通知做好准备工作。工艺员负责提供现场验证的工艺文件。检验员负责准备好现场验证检测器具和质量文件。相关车间负责按验证计划准备好相应的工装设备、生产材料,并指
派好验证生 产操作工。
4.2.3 验证实施:
工艺验证过程依据已经批准的验证方案进行,原则上须在工艺过程、工艺参数等不变的条件下工艺验证连续进行两批次。如果在验证过程中发生偏差,由验证小组决定验证是否有效以及是否需要增加验证批次等。
4.2.4 验证报告:
由质量员汇总验证记录、结果,给出验证报告,报告包括以下内容: 概述:说明验证实施的依据及过程执行中是否存在偏差、偏差的处
理情况。验证的批次、验证时间、验证产品批号等,即对整个验证
实施过程小结。
结论:包括总结论及各项验证项目结论。
分项结论:根据各项验证结果说明工艺参数是否合适。
总结论:包括工艺通过验证合格,是否需要调整,若调整是否需要
重新验证等。
附件:将工艺规程及主要工艺参数做为验证报告附件,以说明验证条件和依据。
4.3 再验证
4.3.1 变更时的再验证
当与产品质量相关的标准生产工序发生变更,有可能影响产品质量时,均需进行再验证。这种变更包括原材料、生产工艺、设备、客户的变更。变更时的再验证,应和最初验证一样,以可能受影响的工序作为
验证对象。
4.3.1.1 即使是富于经验的操作人员按设定的方法正确的动作,生产工艺仍会
逐级产生变化。因此,虽然没有变更的意图,也应定期进行再验证。目的是为了确证前次验证后的工艺都在管理范围之中,并对收集的数据所反映出的倾向进行评价。
4.3.1.2 我公司定期的再验证周期一般为一年,可根据首次验证情况在验证
报告中予以规定。
4.3.2 异常情况下的再验证
4.3.3 若在产品生产过程的日常验证活动中有异常情况发生,或生产工艺有
异常情况发生,或产品质量有异常情况发生时,应回到最初设计阶段进行再验证。
4.3.4 验证后,对现场进行清理。
5、相关考核
5.1各相关责任部门必须按照验证计划执行,如未按期完成,将对相关责任
人100元/次,依次类推。
5.2如拒不执行,将对相关责任人200元/次,依次类推。
5.3对验证工艺图纸无故丢失,将对各责任单位进行处理。每张图纸处罚10
元/次,整本图纸丢失处罚100元/次。
5.4相关处罚报人力资源部备案。
编制:审核:批准:
第二篇:工艺验证方案
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1工艺验证方案
体外诊断试剂质量管理体系文件
北京生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 类 别:验证方案 编 号: 部 门:XXXXXX 诊断试剂盒(AAAA)工艺验证小组 页 码:共 23 页,第 1 页 XXXX(XXXX)XXXX(XXXX)诊断试剂盒(AAAA)工艺验证方案 AAAA)版 次: □ 新订 □ 替代: 年 月 日 制 定 人: 审批会签:(验证小组)批 准 人: 生效日期: 年 年 月 月 日 日 共 23 页,第 1 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 目 录 一.目的
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
二、范围 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
三、职责 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
1、验证委员会┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
2、工艺验证小组┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
3、设备科┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
4、生产部┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
5、质量检验部┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
四、验证内容 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
1、文件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
2、方案概要┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
3、验证步骤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
五、时间进度表 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10
六、验证周期 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
七、验证结果评价和建议 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
八、附件
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 共 23 页,第 2 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案
一、目的 为评价 XXXXXX 诊断试剂盒(AAAA)的原辅料、包装材料以及生产设备能否满 足生产工艺要求,原辅料、中间品及成品的检验方法和质量标准是否符合工艺规定,其主配方和生产工艺规程是否具有可行性,以及生产过程中可能影响产品质量的各 种生产工艺变化因素,根据生产工艺要求制定本验证方案,对其整个生产过程进行 验证,以保证在正常的生产条件下,生产出质量合格、均
一、稳定的 XXXXXX 诊断 试剂盒。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填 写验证方案变更申请及批准书(附件 1),报验证小组批准。
二、范围 范围 本方案适用于 XXXXXX 诊断试剂盒生产工艺的验证。
三、职责
1、验证委员会 1.1 验证委员会职责(1)负责验证方案的批准;(2)负责验证报告的批准。1.2 验证委员会名单 姓 名 职务/职称 验证职务 部 门 签 名
2、XXXXXX 诊断试剂盒工艺验证小组 2.1 验证小组职责(1)负责验证方案的审核。(2)负责验证的协调工作,以保证本验证方案规定项目的顺利实施。共 23 页,第 3 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案(3)负责验证数据及结果的审核。(4)负责验证报告的审核。(5)负责做出验证结论。(6)负责验证时间的确认。2.2 验证小组成员名单 姓 名 职务/职称 验证职务 部 门 签 名
3、设备科(1)负责组织试验所需仪器、设备的验证。(2)负责仪器、仪表、量具等的校正。(3)负责设备的维护保养。
4、质量检验部(1)负责拟订验证方案。(2)负责收集各项验证、试验记录,并对试验结果进行分析后,起草验证报告,报验证小组。(3)负责取样及对样品的检验。(4)负责对培养基的确认。(5)负责验证期间环境洁净度的监测。(6)负责工艺文件的制定、工艺查证。
5、生产部(1)负责验证方案的实施。(2)负责设备的操作、清洁及维护保养。(3)负责组织试验所需仪器、设备的验证。(4)负责提供验证所需的合格物料。四.验证内容 1.文件共 23 页,第 4 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 1.1 XXXXXX 诊断试剂盒是按照下述工艺文件进行生产的。(1)主配方:XXXXXX 诊断试剂盒主配方见附件 2。(2)工艺流程图:XXXXXX 诊断试剂盒工艺流程图见附件 3。1.2 相关文件、规程(1)相关生产及质量管理文件(2)相关清洁文件(3)相关设备文件 见附件 5。见附件 6。见附加 7。见附件 4。(4)相关检验规程及质量标准 2.方案概要 本工艺验证方案,在 XXXXXX 诊断试剂盒前三批产品的生产过程中实施,验证 试验应连续进行 3 批。工艺过程的评价方法:具体分为二个生产工艺过程。2.1 称量配液、金标、包被、组装、切割; 2.2 内包装、外包装。2.3 主要设备 设备编号 BBBB/SB/SC/001 BBBB/SB/SC/002 BBBB/SB/SC/004 BBBB/SB/SC/005 BBBB/SB/SC/006 BBBB/SB/SC/007 BBBB/SB/SC/008 BBBB/SB/SC/010 设备名称 电子天平定时恒温磁力搅拌器 电子调温电热套 高速离心机 点膜机 切割机 封口机 世纪星程控喷码机 设备型号 AR2140 ML-902 98-I-B TGL-20M R5DD C6 900 型 SJ3100A 存放位置 称量配液间 金标间 金标间 金标间 包被间 切割间 内包装间 外包装间 3.验证步骤 共 23 页,第 5 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 3.1 生产前系统要素评价 系统要素 评价方法 检查与生产相关的文件是否完 备,记录是否真实、完整 温度 尘埃粒子 空气质 量 公用工 程设施 压差(100000 级)BBBB 系统已验证(见 BBBB 判断标准 生产过程中所从事的一切 与生产有关的活动均需要 有文件支持相关文件 温湿度均应符合环境监测 规定 ≥0.5μm ≥5μm ≤3500000 ≤20000 文件完备 相对湿度 系统验证报告)BBBB 系统已验证(见 BBBB 系统验证报告)检查并记录各洁净室与相邻房 间及相对于外部走廊的空气压 差。对外部走廊保持正压 检验结果应符合纯化水质 纯化水 化学 微生物 纯化水系统已验证(见纯化水 量标准要求,纯化水质量 系统验证报告)核对处方、生产过程是否是现 行批准(核对批号)的文件并 已正确签发。在生产过程中,审核其操作规 程以保证其执行过程不会引起 差错或影响本批产品质量。查阅培训档案,是否对其进行 了操作方法及规程的培训。检查健康档案,是否有传染疾 病及现场操作人是否有外伤。在每次生产前遵照规程对生产 区进行清场检查。查清洁规程、记录是否齐全,是否缺项,是否进行清洁验证 已定入生产规程中的指令 正确简洁易行,不易引起 误操作。应按要求培训 均要按规定严格执行。稳定并不显示有逐渐接近不合格限度的趋势。正确的 生产 工艺 文件 生产指令 的正确性 签发文件 培训 生产 人员 健康状况 应按要求进行检查 与下批生产无关的任何物 品均不得出现在生产现场 所有物品的清洁效果均应 达到洁净要求 操 作 间 清场 清洁 共 23 页,第 6 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 设备、容器具 结论: 清洁 在每次生产前,所有设备、容 器具均应进行清洁 所有设备、容器具清洁效 果均应达到洁净要求,能 够进行生产 评价人: 3.2 生产过程系统要素评价 3.2.1 生产设备要素评价 系统要素 操作 清洁 评价方法 见设备性能验证方案 见设备清洁验证方案 日期: 判断标准 所有设备均达到验证要求 所有设备均达到验证要求 主要 设备 3.2.2 原辅料、包装材料要素评价 系统要素 评价方法 判断标准 磷酸氢二钠、磷酸 二氢钾、氯化钠、氯金酸、柠檬酸三 通过原辅料标准操作规程进行 钠、PEG20000、检验、验收,且主要原辅料要 原辅料 Tween20、稳定剂 通过做试样来确定是否满足产(CP)、牛血清白 品工艺要求,质量检验部门对 蛋白、鼠 IgG、羊 所有原辅料、中间产品进行检 抗鼠、HCV 抗原、验 塑料板、玻璃纤维 膜、吸水纸 所用原辅料检验、验收合 格,不对产品质量产生影 响,且产品的灵敏度、特 异性、精密度及其他检测 项目均达到合格要求 共 23 页,第 7 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 铝箔袋、干燥剂、包装 材料 塑料卡、标签、说 明书、包装盒、合 格证、大箱 包装材料由质量检验部门进行 所 用 包 装 材 料 经 检 验 合 检验、验收,检查是否满足生 格,不会对产品质量产生 产工艺要求 影响,符合产品要求 3.2.3 生产岗位要素评价 系统要素 试剂、试液 称量 配液 操作 检查是否按岗位标准操作规程 操作,并且做好相应记录 称量数量应与主配方要求 一致,符合工艺要求并且 记录完整 评价方法 判断标准 检查是否合格,并且在有效期内 应有标签、标识或合格证 胶体金制备 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 肉眼观察胶体金颜色是否合格、检验员对检测项目进行检测 加抗体包被液,肉眼观察 并且记录完整 符合质量检验标准的要求 金标 检查 标记铺金 无凝集沉淀 点膜 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 C、T 线距离是否合格,是否连 续均匀 取样组装后进行半成品检测 并且记录完整 符合产品质量标准 包被 检查 调试 符合质量检验标准的要求 贴膜 组装 检查 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 膜板是否粘贴合格 并且记录完整 符合产品质量标准 共 23 页,第 8 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 切割 切割 检查 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 纸条表面以及宽度是否合格 并且记录完整 表面平整、宽度均匀且合 格 内包 内包装 检查 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 并且记录完整 装卡是否合格,铝箔袋封口是 纸条与卡紧扣,铝箔袋封 否严密、无缝隙 口完好,无缝隙 外包 外包装 检查 结论: 检查是否按岗位标准操作规程 操作准确,符合工艺要求,操作,并且做好相应记录 并且记录完整 是否符合包装规格要求,物料 与批包装指令一致,且无平衡是否合格,做成品检测 聊平衡合格 评价人: 3.3 检验系统要素评价 系统要素 评价方法 日期: 判断标准 检验方法正确、全面、可 行,且原辅料质量符合工 艺要求 质量标准准确、全面,满足 工艺规定 检验方法正确、全面、可 行,且中间品质量符合工 艺要求 工艺规定共 23 页,第 9 页 检验方法 原辅料 是否按原辅料标准操作规程进 行检验,方法是否可行 质量标准是否准确齐全,满足 质量标准 工艺要求 是否按中间品检验标准操作规 程进行检验,方法是否可行 检验方法 中间 产品 质量标准 质量标准是否准确齐全,满足 质量标准准确、全面,满足 工艺要求 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 检验方法 成品 质量标准 是否按成品检验标准操作规程 进行检验,方法是否可行 检验方法正确、全面、可 行,且成品质量符合工艺 要求 质量标准是否准确齐全,满足 质量标准准确、全面,满足 工艺要求 工艺规定 检测结果见附件 8 本部分每一项内容中均包括描述与生产过程相关的文件和主要设备,并阐述生 产系统各要素的评价方法及生产工艺过程中各种可能影响产品质量的工艺变量的 评价方法。生产系统各种要素的评价方法阐述了生产前,生产过程中及生产过程结束后对 生产系统各种要素特征的检查内容及接受标准,每项检查评价结束后,评价及检查 结果应记录,并附于验证报告中。生产过程各种可能影响产品质量的工艺变量的评价方法,阐述了生产过程中应 进行的一系列有关工艺变量的评价方法及接受标准。最终结论: 评价人:
五、时间进度表 项目 第一批验证 第二批验证 第三批验证 负责人 月 月 月 进度要求 日~ 日~ 日~ 月 月 月 日 日 日 日期: 备注 共 23 页,第 10 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案
六、验证周期 验证周期 质量检验部负责根据工艺验证情况,起草验证报告,拟订验证周期,报验证小 组审核(附件 9)。
七、验证结果评价和建议 质量检验部负责收集各项验证、试验结果记录,根据验证、试验结果起草验证 报告,报验证小组。验证小组负责对验证结果进行综合评审,做出验证结论,报告验证委员会。验 证委员会做出是否批准验证报告的决定并负责发放验证证书(附件 10)。对验证结 果的评审应包括: 1.验证试验是否有遗漏?验证记录是否完整? 2.验证过程中验证方案有无修改?修改原因、依据以及是否经过批准? 3.验证试验结果是否符合标准要求?偏差及对偏差的说明是否合理?是否需 要进一步补充试验? 4.生产工艺是否稳定,按此工艺生产能否得到质量均
一、稳定的产品? 5.有无需要改进的设备、生产条件、操作步骤? 6.生产过程中有无需要增加的检测、控制项目? 7.起草批生产记录。
八、附件 共 23 页,第 11 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 附件 1 生产工艺验证方案 验证方案修改申请及批准书验证方案 名 称 验证方案 编 号 修改内容 修改原因 及依据 修改后方案 起草人 部门经理 年 月 日 验证小组 审 批 验证小组: 年 月 日 共 23 页,第 12 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 2.主配方序号 缓冲液名称 试剂名称 纯度/规格 理论量 01 02 03 04 05 06 07 共 23 页,第 13 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21--备注:计算单位:每批(5000人份)所需用量---------------共 23 页,第 14 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 3 工艺流程图 共 23 页,第 15 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 4 生产及质量管理文件确认记录序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 评价人 附件 5 共 23 页,第 16 页 产品生产及质量管理文件名称 XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)工艺规程(含主配方)XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)质量标准 生产车间称量配液岗位标准操作规程 生产车间金标岗位标准操作规程 生产车间包被岗位标准操作规程 生产车间组装岗位标准操作规程 生产车间切割岗位标准操作规程 生产车间内包装岗位标准操作规程 生产车间外包装岗位标准操作规程 人员进出洁净区更衣标准操作规程 物料进出洁净区标准操作规程 原辅料取样标准操作规程 包装材料取样标准操作规程 标签取样标准操作规程 中间产品取样标准操作规程 成品取样标准操作规程 生产过程监控标准操作规程 是否批准 日 期 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 清洁消毒标准操作规程确认记录 清洁消毒标准操作规程确认记录 操作规程序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 评价人 附件 6 共 23 页,第 17 页 清洁文件名称 清场管理制度 洁净区地漏清洁消毒标准操作规程 洁净区传递窗清洁消毒标准操作规程 洁净区容器具清洁消毒标准操作规程 洁净区清洁工具清洁消毒标准操作规程 洁净区电源开关和配电板清洁标准操作规程 洁净区水槽和洗池清洁标准操作规程 洁净区管道表面清洁标准操作规程 电子天平清洁消毒标准操作规程 高速离心机清洁消毒标准操作规程 定时恒温磁力搅拌器清洁消毒标准操作规程 点膜机清洁消毒标准操作规程 切割机清洁消毒标准操作规程 封口机清洁消毒标准操作规程 世纪星程控喷码机清洁消毒标准操作规程 是否批准 评价日期 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 设备使用及维护保养标准操作规程确认记录 设备使用及维护保养标准操作规程确认记录 标准操作规程序号 01 02 03 04 05 06 07 设备使用操作及维护保养文件 电子天平标准操作及维护保养规程 高速离心机标准操作及维护保养规程 定时恒温磁力搅拌器标准操作及维护保养规程 点膜机标准操作及维护保养规程 切割机标准操作及维护保养规程 封口机标准操作及维护保养规程 世纪星程控喷码机标准操作及维护保养规程 是否批准 评价人 评价日期 共 23 页,第 18 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件7 检验规程及质量标准序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 设备使用操作及维护保养文件 XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)中间品检验操作规程 XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)中间品质量标准 XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)成品检验操作规程 XXXXXX诊断试剂盒(AAAA)成品质量标准 PEG20000验收操作规程 PEG20000质量标准 玻璃纤维膜验收操作规程 玻璃纤维膜质量标准 干燥剂验收操作规程 干燥剂质量标准 金标鼠IgG验收操作规程 金标鼠IgG质量标准 磷酸二氢钾验收操作规程 磷酸二氢钾质量标准 包装盒验收操作规程 包装盒质量标准 磷酸氢二钠验收操作规程 磷酸氢二钠质量标准 铝箔袋验收操作规程 铝箔袋质量标准 氯化钠验收操作规程共 23 页,第 19 页 是否批准 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 评价人 氯化钠质量标准 氯金酸验收操作规程 氯金酸质量标准 柠檬酸三钠验收操作规程 柠檬酸三钠质量标准 牛血清白蛋白(BSA)验收操作规程 牛血清白蛋白(BSA)质量标准 氢氧化钠验收操作规程 氢氧化钠质量标准 塑料板检验操作规程 塑料板质量标准 塑料卡验收操作规程 塑料卡质量标准 碳酸钾验收操作规程 碳酸钾质量标准 吐温-20验收操作规程 吐温-20质量标准 稳定剂CP验收操作规程 稳定剂CP质量标准 吸水纸验收操作规程 吸水纸质量标准 硝酸纤维素膜验收操作规程 硝酸纤维素膜质量标准 评价日期 共 23 页,第 20 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 8 检测结果 共 23 页,第 21 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 9 生产工艺验证周期程序名称 程序编号 程序 描述 定 期 再验证 一年一次 在下列情况下,应对本程序进行再验证: 变更 控制
1、主要原辅料变更;
2、工艺过程中关键参数变更;
3、关键设备变更;
4、其他需验证情况。确认 设备科: 年 月 日 验证小组: 年 月 日 共 23 页,第 22 页 北京易斯威特生物医学科技有限公司 生产工艺验证方案 附件 10 验证证书
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 产品名称: 工艺规程编号: 上述工艺已按验证方案进行验证,各项验证结果符合标准要 上述工艺已按验证方案进行验证,各项验证结果符合标准要 求,批准正式生产。批准正式生产。验证报告名称: 验证报告编号: 验证完成日期: 有 效 期: 验证委员会 年 月 日 备注: 1.2.3.产品生产应严格按照批准的工艺规程进行,不得随意更改。若需改变工艺条件,应报验证小组审核,必要时重新验证。再验证项目及周期作为本证书的附件。共 23 页,第 23 页
第三篇:发票验证管理办法
发票验证管理办法
第一章 总则 第一条 为加强公司发票的管理,规范发票认证、查询与验证工作,保证财务入账发票的规范性和真实性,谨防假发票的流入,避免税务罚款,降低税务风险,有效提升会计基础工作水平,特制定本办法。
第二条 本办法所称发票主要包括:增值税专用发票、普通发票两类。增值税专用发票是一般纳税人使用开具的发票,普通发票是除一般纳税人开具的增值税发票以外的发票。
第三条 普通发票根据管理权限的不同主要分以下几种类型:
(一)国税普通发票是由国家税务总局和国家税务总局省、自治区、直辖市分局依照各自的职责和管辖范围设计的发票。主要包括:工业企业发票、商业企业发票、加工修理修配业发票、收购业发票、水电业发票、其他类发票。
(二)地税普通发票是由省、自治区、直辖市地方税务局依照其职责及管辖范围设计的发票。主要包括:交通运输业发票、建筑业发票、金融保险业发票、邮电通信业发票、文化体育业发票、娱乐业发票、服务业发票、转让无形资产发票、销售不动产发票、其他类发票。
第四条各单位(部门)费用开支经办人员有义务确保
费用开支报销发票的真实性、合法性、完整性。如经财务稽
核或审计检查发现为虚开或伪造的发票,财务人员有权退回
发票,报销经办人有义务向发票开具者追索合法合规的发
票。
第五条 财务部门指定专人,负责增值税专用发票的认
证,负责审核查验金额100元以上(含)发票的真伪,负责按
比率(20%)抽查验证100元以下发票的真伪,以确保发票的合法、合规,实现会计信息质量的有效管理。
第二章普通发票真伪的鉴别
第八条 普通发票真伪不仅要鉴别发票的真伪,同时还
需查验审核发票填制内容及印章是否合规、合法。
第六条 按普通发票本身的防伪性能识别发票真伪
(一)识别发票监制章。正规发票的发票抬头上方印有
椭圆形的“全国统一发票监制章”,该监制章采用专用荧光
油墨印制,在紫光灯下呈橘红色荧光反应。
(二)发票纸张的识别。正规发票通过光线照射,里面
会出现水印、不规则发明短光线、特制花纹等图案,假发票
则通过光线照射无防伪标记或防伪标记模糊不清。
(三)发票代码和号码识别。正规发票右上角有两排数
字,上面一排是发票代码,下面一排是发票号码。发票代码
以12位数码表示,第1位代码表示发票所属机构代码,即0
为总局,1为国税局,2为地税局;第2至5代码是表示行
政区域统一代码,以全国行政区域统一代码为准;第6、7
位表示年份代码;第8位代码表示所属行业代码;第9、10、11、12位为细化的发票种类代码,按照保证每份发票编码惟
一的原则,由省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局自行编制。发票号码8位码表示为每种发票在每中的排序。
第七条按发票填制内容和加盖印章识别发票真伪
(一)发票填制的内容是否与发票种类相符。查看发票
填制的内容(如:加工、维修)是否与使用的发票种类(如:
加工修理修配业发票)相符、匹配。
(二)发票加盖的印章是否与发票的种类相符。通常发
票加盖的印章是发票专用章或财务专用章,专用章单位名称的经营范围需与开具的票据种类相符。
(三)发票的属地、职能是否与发票上加盖的印章相符。
查看发票加盖的印章的地域名称是否与发票监制的地域名
称相符。同时查看发票加盖印章的单位名称与发票内容,该
发票开具单位是否具有与发票内容相关的职能。
(四)发票填写的客户名称是否与按财务制度规定填写
本单位名称。属专卖局经办业务填写青海省西宁市烟草专卖
局,属公司经办业务填写青海省烟草公司西宁市公司,三县
局(营销部)除已签署经济合同的业务外按上述所属经办业
务填制单位名称。
(五)发票大小写金额填写是否相符以及金额是否正
确。
(六)审查票据印制的所属日期与实际开票日期,确认
是否属过期发票。
(七)发票填制字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否异
常。查看复写发票的正面和反面是否符合复写的情况,查看
发票是否有刮、挖、檫的涂改 痕迹。
(八)属税务局代开统一发票及完税凭证上必须加盖代
开发票的单位财务专用章。
第三章发票真伪鉴别的方式
第八条增值税专用发票的真伪鉴别方式是通过发票的认证,发票认证是指增值税一般纳税人使用扫描仪采集专
用发票抵扣联票面信息,生成电子数据,通过互联网报送税
务机关,由税务机关进行解密认证,并将认证结果信息返回
纳税人以确认发票真伪。增值税发票的认证期限为开票之日
起180天,当月认证的发票当月必须抵扣。
第七条各单位(部门)费用开支经办人员取得的增值
税专用发票于每月末最后一个工作日内必须提交到财务部
门,财务部门专人通过网络进行增值税发票的认证。
第六条普通发票真伪在采用上述方法的情况下,可根
据发票背面提供的信息,采取防伪检测笔、网络查询、短信
查询、电话查询、拨打12633纳税服务热线、联系税务机关
稽核等方式审核查验发票的真伪。
(一)属青海省地税局、青海省国税通用机打发票,可以通过“防伪检测笔”检测,如无检测信息提示,刮开密码区再通过“真伪在线”网络平台进行查询。
(二)属青海省国税局通用手工发票、青海增值税普通发票,国税机关代开发票,通过“青海省国税局”网站的综合查询模块查询。
(三)属其他省市的国税、地税发票,通过各地市国税、地税局网站中的发票查询模块查询。
(四)属冠名发票指直接在发票上印制有使用单位名称的发票。此类发票由用票单位自行印制,税务部门监制。冠名发票信息暂时无法通过网站确认其发票真伪,需通过与冠名发票主管税务机关联系查询。
第九条 经财务部门专人检查确认无误的普通发票,由财务人员在发票右下角盖“发票已验证”印章,确认发票已经核查。
第十条其他省市的国税、地税发票信息网站建立不完善或正在建设中,相关普通发票信息无法查询,需通过拨打长途电话与开票单位属地管辖税务部门联系确认。
第四章附则 第十一条除本办法所称的发票外的第三类发票称专业发票,专用发票是由政府主管部门自行管理,不套印税务
机关的统一发票监制章的票据,主要指国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证,保险凭证;国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据,国有铁路、国有航空企业和交通部门、国有公路、水上运输企业的客票、货票等。因专业发票不纳入税收征管统一管理,目前以查验“财政部监制章”确认其真伪。
第十二条 本办法由财务管理科负责解释。
第十三条 本办法自下发之日起执行。
附件:发票查询网址
真伪在线http://.cn/青海国家税务
http:///portal/site/site/ portal/qh/index.jsp
其他省市的国税、地税(通过12366财税导航连接各省市国税、地税网站)http:///
第四篇:工艺验证方案报告内容
工艺验证方案内容
封页:验证题目、文件编号和方案审批
1、目的
2、范围
3、职责分工与 时间计划
4、概述
4.1 将要使用的验证方法的描述(如:前验证、同步验证、回顾性验证),并带有对所选方法的理由说明;
4.2 产品描述(包括产品名称、剂型、适用剂量;工艺规程及待验证基准批记录的版本;最终产品的标准;中间过程控制标准;原辅料清单:检验标准、物料代码等;已有药品的相等性)
4.3 过程流程图表说明关键过程步骤以及关键过程的监控参数;
5、验证前的检查; 5.1 验证所需文件的确认 5.1.1 人员培训的确认
5.1.2 参与验证的设备和设施列表;及设备设施的确认(包括关键生产设备、净化空调系统、水系统、压缩空气等)
5.1.3 仪器仪表校验的确认(所有用于验证的测试设备仪表都应该在校验有效期内)
6、验证内容
6.1 关键过程参数和操作范围(包括对其范围的理由说明或包含理由说明的其他参考文件)
6.2 可接受标准及检测方法;
6.3 取样计划(包括取样的时间、形式、位置、工具、量和样品数、编号原则等)6.4 稳定性测试(若无要求,方案须包含对这一决定的评估理由)
7、记录和评估结果的方法(如:统计分析)
工艺验证报告内容
封页:验证题目、文件编号和报告审批;
1、验证目的和范围;
2、实验实施的描述;
3、结果总结;
4、结果分析;
5、结论;
6、偏差和纠正措施;
7、附件(包括原始数据);
8、参考资料(包括验证方案文件编号和版本号);
9、对需要纠正缺陷的建议。
第五篇:产品工艺验证GMP审计
模版3:产品工艺验证审计
编写说明:
1.本模板适用于药品生产企业工艺验证的审计。
2.建议企业每年对每个剂型至少抽取1-2个风险性较高的品种按照本模板进行工艺验证审计。
3.一份记录表格仅适用于一个产品的审计。
4.所有品种的审计出具一份审计报告。
5.审计结论应能够反映出企业工艺验证的整体状况,并给予明确的结论。
基本信息
审计对象:
剂型名称规格
审计日期:
审计小组人员组成:
姓名:部门
审计主要内容清单:
1、产品情况
2、质量标准情况
3、验证方案和报告
4、验证记录
5、检验结果
6、再验证
其它:_____________
审计结论:
经对上述内容进行审查,该产品工艺验证………。
一、基本情况简介
二、主要问题及其风险评估
主要问题:
经过对上述问题的综合评估,本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下:
三、整改建议和跟踪检查结果
包括对存在问题的整改建议、整改时限建议,跟踪检查等内容。
四、审计小组成员签字