第一篇:19血液入出库检查规程
文件类型:作业指导书
文件编号:JCXRMYY-JY-019-2009 文件名称:血液入出库检查规程
血液(成分)成品入库操作规程
一、检查血液是否符合运输规定条件。
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二、以血站出库凭证核对每单位血液的血袋号、献血员姓名、血型、品种、数量、采血日期及时间、有效期时间、采血
者姓名、储存条件等内容,血液标签应完整、字迹清楚无漏相。
三、检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块,轻压血袋是否有渗漏。
四、检查血样管的完整性,外包袋的符合性,并将血液按品种、采血时间、血型分别放入规定温度的储存冰箱内。
五、入库工作人员在血站出库凭证上签字并记录入库时间(日期时、分)。
六、记录血液成品入库登记及入库时间,统计库存量
血液(成分)成品出库操作规程
一、核对《临床输血申请单》的血型、品种、数量等相关信息。
二、按采血时间的先后顺序和所需血型的血液数量将血液移出储血冰箱。
三、逐份核对血液标签所标识的血型、品种、数量、有效期等内容。检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块,轻压血袋是否有渗漏。
四、开出库凭证,登记每单位血液的献血员姓名、血型、品种、血袋编号、采血日期及时间、出库时间、有效期及时间、出库时间(日期、时、分),并由工作人员和取血工作人员双方签字。
五、向取血的医务人员说明血液的运输、输注相关注意事项。
六、统计库存血量,提出储血意见。
-------------------------编制人/修改人: 校核人:
审核人:
批准人:
批准日期:
****年**月**日
实施日期:
****年**月**日
第二篇:血液入出库管理
血液出库制度
1.交叉配合试验合格后通知医护人员到检验科取血。
2.取、发血双方必须共同查对姓名、性别、年龄、病案号、急诊/病室、床号、血型、血液品种数量及有效期,交叉合试验结果相合,血液外观符合要求,双方共同签字后方可发出。3.凡血袋有下列情况之一者,一律不得发出; 3.1 标签破损,字迹不清; 3.2 血袋有破损,漏血; 3.3 血液中有明显凝块; 3.4 血浆呈乳糜状或暗灰色;
3.5 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒;
3.6 未经摇动、血浆与细细胞的分层界面不清或界面上出现溶血; 3.7 红细胞层呈紫红色; 3.8 已过期或其它须查证的情况;
4.血液发出前核对受血者发生费用是否正确。
5.血液发出同时将血袋标签、手术用血通知单、输血申请单位及记录单存档保存。
6.血液发出后不得退回。
7.配血后受血者、供血者的血样应保存于2-6℃冰箱中至少7天,输血完毕后血袋送回血库或留在病区至少保存一天,以便对输血不良反应追查原因。
8.因各种原因所致血液报废时,应及时向科主任报告,由科主任落实具体情况后决定处理意见并上报医院有关部门。
血液入库制度
1.全血、血液成分入库前要认真验收核对。内容:运输条件、物理外观、包装是否合格,血袋是否有破损,标签字迹是否清晰、内容是否完整。标签上标明供血机构名称及许可证号、供血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、成分制备日期、效期、储存条件等。2.进入检验科(血库)的血液及成分,必须入库登记。登记内容:献血者条形码编号、血型、品种、血量、采血日期、效期、入库时间、入库人。
3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分类储存于血库专用冰箱或专用冰柜不同层内,标识明显。不同日期的血液依先后次序存放,整齐排列,不能倒置,以便发血时观察红细胞和血浆层界面。
4.根据临床和库存需要,每天作好用血计划和预约血液工作,节约血液,避免浪费。
5.每天下班前,做好血液交接工作,核对实际库存数量、记录数量、电脑储存数量三者是否一致,作好交接班。6.做好报废血液和医疗废物的处理工作。7.妥善保存血液出入库记录及资料。
第三篇:库房入、出库流程
库房出入库流程
一、入库管理
1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。
2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担
(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门
(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续
3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库
5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门
6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;
(2)与采购审批表中不相符的采购物资;
(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。
8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资
2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新
5、对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。
6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、出库时间规定如下:
每周二、四的上午10:30—11:00,下午3:30—4:00;
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况,发现物资不足时,仓库管理员应及时通知财务部经理,并按要求填写《采购审批表》,经批准后交由物资管理部采购
2、月末,已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料),应及时退回仓库,由于工作更改而引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这样,便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。
4、保管员应设置各种存货保管明细账,每日根据出入库凭单及时登记核算,经常与财务核对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要及时呈报,按规定时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、报表;须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。
6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。
四、其他
1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次
2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐。
3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、帐物相符。
4、仓库通道出入口要保持畅通,环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
5、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
6、做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻,提高警惕。
7、做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则
本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
本制度自
****年**月**日起执行
第四篇:血液预定工作规程
公主岭龙宇医院 血液预定工作规程
1.血液预约
1.1填报医院临床用血计划申报单,经临床用血计划申报管理部门盖章和授权人员签字后,以传真方式或送达公主岭血站血库。1.2注意事项
1)全血、稀有血型血液:请于预定输血日前三天预约; 2)洗涤红细胞:请于预定输血日前一天预约; 3)血小板:请于预定输血日前一天17:00前预约; 4)若未能按规定预约上述血液和血液成分,根据实际库存状况,尽力解决。2.血液接收/取血
2.1血液接收(血液由血站工作人员直接:血站工作人员将血液送达用血医院输血科(血库)后,清点血液品种、血型、数量,检查质量、日期等无误后在《血站血液出库单》的“取血人/接收人”栏目签名,在“收血时间”栏目填写收血时间。接收《血站血液出库单》第三联。血液再次核对验收入库。2.2取血
1)用血医院输血科(血库)相关人员在《血站血液领用单》相对应的血液品种和血型空格内准确填写所需的血量,并在“经手人”处签名,在“医院盖章”处盖公章,在“年月日”处填写取血时间。
2)准备取血容器和冷源,与填写好的《血站血液领用单》一并交给取血员。
3)取血员前往盟血站血库取血,清点血液品种、血型、数量,无误后在《血站血液出库单》的“送血人”和“取血人/接收人”栏目签名,在“送血时间”和“收血时间”栏目填写收血时间。接收《血站血液出库单》第三联。4)血液取回输血科(血库)后,输血科(血库)工作人员核对验收入库。
公主岭龙宇医院 2017年1宇1日
第五篇:工会材料入出库管理制度
****工会委员会
材料入出库管理制度
1目 的
为加强****工会仓库管理,使工会材料(物品)的入、出库管理规范化、制度化。
2适用范围
本规定适用于****工会材料(物品)的入、出库管理。
3定 义
3.1
工会材料:工会固定资产、活动器材等大件材料,不可消耗,可损耗。3.2 工会物品:工会活动奖品,小物件等可消耗物品。
4职 责
4.1 经审委员会负责工会材料(物品)的台账管理,固定资产编号管理。
4.2 仓管员负责工会仓库管理,工会材料(物品)的入、出库的数量确认及在库保管。
5工作程序
5.1
工会材料(物品)入库流程:
业务担当在新购工会材料(物品)后及时填写《工会物品入库单》,仓管员根据入库单所写物品名及数量确认实物,交财务确认后更新《工会材料盘点表》完成入库。《工会物品入库单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。
5.2
工会材料(物品)出库流程: 5.2.1
工会材料出库流程:
工会材料只能在举办工会活动或闲时员工自由活动时,由借用人到仓管员处填写《工会材料借用登记表》,仓管员确认借用材料数量及借出状态后,借用人方可将工会材料借出。仓管员跟踪工会材料借出后的使用情况,在活动结束后及时通知借用人将工会材料归还。
5.2.2
工会物品出库流程:
工会物品由领用人到仓管员处填写《工会物品出库单》,仓管员及财务确认物品及数量,工会主席批准后,领用人将所领物品领出。《工会物品出库单》存档至仓管员处需要及时更新《工会物品台账》。
5.3
工会材料报废流程:
借用人对所借工会材料在使用过程中应注意保护,不可故意损失,如因材料本身质量问题、使用时间过久等客观因素造成的材料严重磨损,由仓管员填写《工会材料报废单》,经财务确认,工
****工会委员会
材料入出库管理制度
会主席批准后可将其报废。《工会物品报废单》一式两份分别存档至财务及仓管员处。
相关记录
《工会材料盘点表》
《工会材料借用登记表》
《工会物品台账》 《工会物品入库单》 《工会物品出库单》 《工会物品报废单》