专题:财务报告内部控制研究

  • 关于财务报告内部控制的会计研究

    时间:2019-05-14 23:44:01 作者:会员上传

    德艺期刊网http://www.xiexiebang.com 关于财务报告内部控制的会计研究 摘 要:真实、完整的财务报告,能够为投资者、债权人、企业管理层的科学决策提供重要依据。随着近年来

  • 财务报告内部控制制度

    时间:2019-05-14 07:11:42 作者:会员上传

    财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的财务报告,加强财务报告的编制、对外提供、分析利用全过程的内部控制管理,明确相关工作流程和要求,落实责任制,确保财务

  • 基于财务报告目标的内部控制问题研究

    时间:2019-05-15 11:51:29 作者:会员上传

    摘要】本文从剖析财务报告内部控制出发,论述了财务报告内部控制的涵义、内容及其与财务报告认定的关系等相关问题,并对完善财务报告内部控制提出了相应的措施。
    【关键词】内

  • XX公司财务报告内部控制业务流程

    时间:2019-05-15 11:51:31 作者:会员上传

    XX公司财务报告内部控制业务流程
    一、 业务目标
    1战略目标
    1.1树立公司遵纪、守法和维护公司股东、债权人及其他利益相关人合法权益的公众公司的良好形象。
    2经营目标
    2.1保

  • 《内部控制应用指引号财务报告》

    时间:2019-05-14 05:00:21 作者:会员上传

    《企业内部控制应以指引第14号财务报告》 财务报告是企业投资者、债权人做出科学投资、信贷决策地重要依据.近年來,国内外发升地安然、世通、银广夏、琼民源等财务丑闻事

  • 内部控制制度研究

    时间:2019-05-12 18:31:44 作者:会员上传

    内部控制制度研究目录
    内容摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(2)
    一、企业内部控制制度的涵义„„„„„„„„„„„„„„„„„(3)
    二、企业内

  • 行政事业单位内部控制研究

    时间:2019-05-13 15:49:37 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制研究 [提要] 为全面贯彻执行党的十八大会议精神和要求,财政部在2012年11月公布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并从2014年1月1日起执行,而各地事业单

  • 政府内部控制研究

    时间:2019-10-23 08:13:10 作者:会员上传

    政府内部控制研究许琦,18级MPAcc2班,2018605085[摘要]2019年我国将全面推行的新政府会计制度对政府会计信息披露提出了更高层次的要求,由于政府部门的特殊性、内部控制的复杂性

  • 内部控制与政府综合财务报告(5篇)

    时间:2019-05-14 07:11:40 作者:会员上传

    内部控制与政府综合财务报告 选择题 D 对行政事业单位内部控制机制提出监管需求的是(国家审计监管体系 )。 单位要发挥业务执行过程中的单据控制,对每一笔业务实际支出过程层层

  • 企业财务报告内部控制审计的基本思路探讨

    时间:2019-05-12 18:32:37 作者:会员上传

    企业财务报告内部控制审计的基本思路探讨目录第一章总论
    第二章研究背景
    第三章研究现状
    第四章企业财务报告内部控制的界定
    1.企业财务报告内部控制审计与财务报告审计风险

  • 中国建设银行内部控制问题研究

    时间:2019-05-14 05:29:19 作者:会员上传

    华北电力大学(北京) 硕士学位论文中国建设银行内部控制问题研究 姓名:刘晓霞 申请学位级别:硕士 专业:工商管理 指导教师:宋晓华 20080425 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文

  • 邮政储蓄银行内部控制研究

    时间:2019-05-13 04:27:52 作者:会员上传

    邮政储蓄银行内部控制研究 商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标。为此,商业银行内控制度必

  • 会计信息系统内部控制研究

    时间:2019-05-12 01:21:58 作者:会员上传

    摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地

  • 行政事业单位内部控制制度研究

    时间:2019-05-13 16:20:55 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制制度研究-内部审计指导科 (一)研究背景 内部控制,是指单位为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经济管理方针的贯

  • 财务报告内部审核报告

    时间:2019-05-15 11:51:29 作者:会员上传

    关于XXXX公司XXXX年XX季度财务报告内部审核报告
    根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对公司即将披露

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 兴业银行内部控制问题研究

    时间:2019-05-14 05:29:17 作者:会员上传

    摘 要 我国改革开放以后很长一段时间,由于市场经济发展程度较低,对于内部控制的研究不多,更多的是依靠从业人员的素质来实现有限的内部控制。兴业银行亦是如此。多年以来,兴

  • 房地产业内部控制研究论文(精选5篇)

    时间:2019-10-26 07:05:08 作者:会员上传

    一、房地产业发展内部控制的重要性随着我国市场经济的发展和社会经济水平的提高,房地产业在近十年经历了显著的增长,并一度成为推动我国国民经济增长的支柱产业。而后由于前期