专题:工程内控专项审计方案

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 专项审计方案1

    时间:2019-05-12 07:03:22 作者:会员上传

    为落实2011专项资金审计实施方案 XX县审计局开展专项资金审计,根据XX县政府X号文件精神的具体要求,制定《专项资金审计工作方案》。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重

  • 宁安2013年农网升级工程专项审计方案

    时间:2019-05-14 22:20:34 作者:会员上传

    宁安市农电公司2013年 农网改造升级工程迎审工作方案 按照《国网黑龙江省电力有限公司关于开展2013年农网改造升级工程专项审计的通知》(黑电审[2014]505号)及牡公司2013年农

  • 工程跟踪审计方案

    时间:2019-05-14 12:22:47 作者:会员上传

    工程跟踪审计方案 目 录 一、成立项目组成员及确定项目审核目标…………………………… 1 1、确定审计目标………………………………………………… 1 2、审计原则…………

  • 工程跟踪审计方案

    时间:2019-05-14 13:38:27 作者:会员上传

    实验中学西校区运动场工程 跟 踪 审 计 方 案 联系人: 联系电话: 安徽XXXXXX有限公司 二O一二年七月二十六日 实验中学西校区运动场工程项目 跟踪审计方案 为了保证跟踪审计

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 模板工程专项施工方案

    时间:2022-01-01 00:20:02 作者:会员上传

    安表D1安全专项施工方案、安全技术措施报审表工程名称:西霞花园一期5#楼工程编号:致:洛阳炼化工程建设监理有限责任公司(监理)我方已根据施工合同的有关规定完成了模板工程工程专

  • 工程质量保证专项方案

    时间:2019-05-15 01:10:17 作者:会员上传

    质量保证体系 一、质量承诺、质量目标及质量方针 1、质量承诺 本工程的质量目标是:确保工程质量等级合格,满足施工合同要求。 2、质量目标 为保证合格、安全的完成本工程的施

  • 工程财务决算审计服务方案

    时间:2021-12-27 11:25:37 作者:会员上传

    工程财务决算审计服务方案工作方案为确保项目审核质量,园满完成审核任务,特制定以下审核实施方案:一、审核依据1、《中华人民共和国审计法》 2、《中华人民共和国审计法实施条

  • 某工程跟踪审计方案

    时间:2019-05-14 13:38:27 作者:会员上传

    轧钢工程调查方案 为提高工程实施的质量有我公司对其工程进行调查工作。本着公平,公正,合理的控制原则,以及对工程变更签证的真实性,合法性,效益性进行跟踪调查监督的原则。通过

  • 某工程跟踪审计方案

    时间:2019-05-14 13:38:27 作者:会员上传

    XX县高级职业中学异地迁建项目I标段 工程跟踪审计方案 X X X 审 计 局2014年3月21日 目 录 一、实施方案的编制依据 二、跟踪审计项目概况 三、审计组成员具体分工和相关职责

  • 巨口铺支局内控制度审计方案(★)

    时间:2019-05-13 04:40:50 作者:会员上传

    新邵县邮政局巨口铺支局内控管理审计调查实施方案一、 审计依据
    湘邮审通字﹝2011﹞ 第23号《审计通知书》。
    二、审计目标
    通过调查,摸清巨口铺支局内控制度的建立及执行情况,了

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 脱贫攻坚专项审计整改方案

    时间:2020-01-11 07:05:06 作者:会员上传

    脱贫攻坚专项审计整改方案生态文明建设是关系人民福祉、关乎名族未来的大计,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,人类