专题:高校内部控制数据库

  • 关于加强高校内部控制的几点思考

    时间:2019-05-14 04:52:21 作者:会员上传

    随着国家科教兴国战略的实施和高等教育改革的深入,高校从单纯的服务型逐渐转为多渠道筹措资金的自主办学。教育经费来源的多样化和决策、管理自由度的加大使高校的经济活动日

  • 关于高校内部控制制度的思考

    时间:2019-05-14 04:52:21 作者:会员上传

    摘 要:随着高校的办学规模不断的扩大,以往传统简单的内部控制已经不能够满足当今复杂的管理需求,完善高校内部控制制度可以提高高校的管理水平,增强高校防范财务风险的能力,加强

  • 论如何加强高校财务内部控制管理

    时间:2019-05-13 17:33:29 作者:会员上传

    论如何加强高职院校财务内部控制管理 作 者:张弢、邱茜 作者单位:三明职业技术学院 摘 要近年来,随着我国高职院校办学规模不断扩大,高职院校教育教学体制也开展了深层次改革

  • 高校财务内部控制现状及其对策

    时间:2019-05-13 17:33:28 作者:会员上传

    高校财务内部控制现状及其对策 摘要:由于高校财务内部控制体系不够完善,导致高校内部管理出现诸多问题。因此,实行财务预算控制、货币资金控制、授权审批制、资产控制、筹资控

  • 高校内部控制制度浅探

    时间:2019-05-13 04:03:24 作者:会员上传

    高校内部控制制度浅探2、授权批准控制制度。授权批准控制要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容,单位内部的各级管理层必须在授权范

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 强化高校内部控制建设的思考

    时间:2019-05-14 04:52:34 作者:会员上传

    强化高等院校内部控制建设――基于GZ省大学城建设的思考[摘要] 文章从内控角度梳理了高校新校区建设重点环节的可能存在的风险点,重点从几个环节规范新校区建设的工作流程,以

  • 高校内部控制制度建设现状及对策研究

    时间:2019-05-13 17:33:28 作者:会员上传

    【摘 要】随着我国经济文化不断发展,高等院校数量不断增加,规模不断大,使得高等院校要正常运行所需要的资金不断增加,而由此带来的财务与内部控制问题是当前必须面对并及时解决

  • 高校内部控制制度建设现状及对策研究

    时间:2019-05-13 17:33:30 作者:会员上传

    高校内部控制制度建设现状及对策研究 摘要:随着当前我国高校内部控制体制改革的不断深入和办学规模的不断扩大,高校的运营资金也在不断的增加,随之而来的是财务问题的出现和内

  • 高校内部控制存在的问题及改进措施

    时间:2019-05-13 16:36:45 作者:会员上传

    根据 现代 内部控制 理论 ,高校内部控制可以理解为高校为了提高 经济 管理效率、保证管理信息质量真实可靠、维护资产安全完整、促进 法律 法规有效遵循以及 发展 战略得以实

  • 内部控制管理制度

    时间:2019-05-14 03:46:59 作者:会员上传

    内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 内部控制自查报告

    时间:2020-08-25 07:40:00 作者:会员上传

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息

  • 内部控制工作方案(范文大全)

    时间:2019-05-15 02:55:12 作者:会员上传

    内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定

  • 内部控制调查报告

    时间:2019-05-12 01:24:32 作者:会员上传

    扬州鸿信线路器材有限公司 内部控制调查报告 [内容提要] 本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度,合起来即是内部控制制度为研究对象,通过对其内部控制

  • 内部控制管理制度

    时间:2021-08-05 19:20:01 作者:会员上传

    内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是

  • 内部控制案例

    时间:2019-05-14 13:32:55 作者:会员上传

    (1)三九集团的财务危机 从1992年开始,三九企业集团在短短几年时间里,通过收购兼并企业,形成医药、汽车、食品、酒业、饭店、农业,房产等几大产业并举的格局。但是,2004年4月14

  • 事业单位内部控制浅议

    时间:2019-05-14 01:40:32 作者:会员上传

    去年参加了县财政局举办的《企业内部控制基本规范》的培训,培训内容多与企业相关,很少涉及事业单位。行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金,随