专题:内部控制研究目的

  • 基于财务报告目标的内部控制问题研究

    时间:2019-05-15 11:51:29 作者:会员上传

    摘要】本文从剖析财务报告内部控制出发,论述了财务报告内部控制的涵义、内容及其与财务报告认定的关系等相关问题,并对完善财务报告内部控制提出了相应的措施。
    【关键词】内

  • 内部控制制度研究

    时间:2019-05-12 18:31:44 作者:会员上传

    内部控制制度研究目录
    内容摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(2)
    一、企业内部控制制度的涵义„„„„„„„„„„„„„„„„„(3)
    二、企业内

  • 行政事业单位内部控制研究

    时间:2019-05-13 15:49:37 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制研究 [提要] 为全面贯彻执行党的十八大会议精神和要求,财政部在2012年11月公布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并从2014年1月1日起执行,而各地事业单

  • 政府内部控制研究

    时间:2019-10-23 08:13:10 作者:会员上传

    政府内部控制研究许琦,18级MPAcc2班,2018605085[摘要]2019年我国将全面推行的新政府会计制度对政府会计信息披露提出了更高层次的要求,由于政府部门的特殊性、内部控制的复杂性

  • 中国建设银行内部控制问题研究

    时间:2019-05-14 05:29:19 作者:会员上传

    华北电力大学(北京) 硕士学位论文中国建设银行内部控制问题研究 姓名:刘晓霞 申请学位级别:硕士 专业:工商管理 指导教师:宋晓华 20080425 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文

  • 邮政储蓄银行内部控制研究

    时间:2019-05-13 04:27:52 作者:会员上传

    邮政储蓄银行内部控制研究 商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度,以确保管理有效、资产安全,最终实现安全与效率的目标。为此,商业银行内控制度必

  • 会计信息系统内部控制研究

    时间:2019-05-12 01:21:58 作者:会员上传

    摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地

  • 行政事业单位内部控制制度研究

    时间:2019-05-13 16:20:55 作者:会员上传

    行政事业单位内部控制制度研究-内部审计指导科 (一)研究背景 内部控制,是指单位为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经济管理方针的贯

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 兴业银行内部控制问题研究

    时间:2019-05-14 05:29:17 作者:会员上传

    摘 要 我国改革开放以后很长一段时间,由于市场经济发展程度较低,对于内部控制的研究不多,更多的是依靠从业人员的素质来实现有限的内部控制。兴业银行亦是如此。多年以来,兴

  • 房地产业内部控制研究论文(精选5篇)

    时间:2019-10-26 07:05:08 作者:会员上传

    一、房地产业发展内部控制的重要性随着我国市场经济的发展和社会经济水平的提高,房地产业在近十年经历了显著的增长,并一度成为推动我国国民经济增长的支柱产业。而后由于前期

  • 关于财务报告内部控制的会计研究

    时间:2019-05-14 23:44:01 作者:会员上传

    德艺期刊网http://www.xiexiebang.com 关于财务报告内部控制的会计研究 摘 要:真实、完整的财务报告,能够为投资者、债权人、企业管理层的科学决策提供重要依据。随着近年来

  • 基于风险管理的内部控制研究

    时间:2019-05-14 07:21:47 作者:会员上传

    基于风险管理的内部控制研究 摘要 目前,很多企业内部控制存在风险管理缺失的问题。随着内部控制理论的不断发展和完善,风险管理成为企业内部控制发展的一种新视角。文章首先阐

  • 基层金融机构内部控制问题研究

    时间:2019-05-13 22:42:58 作者:会员上传

    近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国

  • 事业单位固定资产内部控制问题研究

    时间:2019-05-13 17:38:53 作者:会员上传

    摘 要 内部控制制度指的是单位或者组织为了保护内部物资的安全和完善,保证会计资料的真实性而制定的企业内部管理控制程序。事业单位固定资产作为国有资产的重要组成部分,对

  • 公司治理与内部控制研究

    时间:2019-05-14 22:49:38 作者:会员上传

    公司治理与内部控制研究 摘要:内部控制是指在特定的组织内部为执行国家方针政策及本组织经营决策,实现既定目标,维护资产完整,保证财务收支合法性、合规性和会计信息真实性、正

  • 我国商业银行内部控制问题研究

    时间:2019-05-14 22:49:38 作者:会员上传

    我国商业银行内部控制问题研究 摘 要:近年来,我国的商业银行不断对其内部控制制度进行探究深化,旨在健全和完善内部控制体系。但是,就目前的发展形势来看,商业银行的内部控制在实

  • 基层金融机构内部控制问题研究

    时间:2019-05-12 18:32:38 作者:会员上传

    近年来,随着金融改革不断深入,引起了金融机构内部控制这一金融运行的微观基础发生了较大变化,尤其是基层金融机构内部控制呈现“机制功能弱化”,隐藏着巨大的金融风险。同时,我国