专题:内部审核实施计划

  • 2013年度内部审核计划

    时间:2019-05-12 07:00:56 作者:会员上传

    佛山市歌纳卫浴有公司
    2013年度内部审核计划
    1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
    要求。
    2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
    3

  • 信息安全管理体系内部质量审核实施计划

    时间:2019-05-12 07:01:53 作者:会员上传

    信息安全管理体系内部质量审核实施计划[转贴 2009-05-30 17:49:16]
    编号:ISMS-4031版本:A/0时间:2009-3-20
    审核目的 审核依据
    审核范围 审核部门
    审核要求
    审 核 组
    通过信息

  • 现场审核实施计划

    时间:2019-05-12 07:01:37 作者:会员上传

    现场审核实施计划注1.上述各单位所列要素为主要的审核内容,但并不代表其他要素不审。2.上述计划如须调整,请及时与审核组联系。

  • MSB45,内部审核计划(共五则范文)

    时间:2020-10-07 13:02:18 作者:会员上传

    内 部 审 核 计划MSB45审核目的制定人审核范围制定日期审核准则批准人引用文件批准日期日期 时间 受审部门/项目 审核条款 审核人员

  • 2015年贯标内部审核计划通知

    时间:2019-05-14 01:29:55 作者:会员上传

    2015年贯标内部审核计划通知 公司各部门、项目部: 经公司研究决定,2015年贯标检查项目,内审小组成员,内审时间确定如下,望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求

  • 2013年质量管理体系内部审核实施报告

    时间:2019-05-12 07:00:58 作者:会员上传

    ************有限责任公司
    质量管理体系内部审核报告编 制:
    审 批:二〇一三年三月二十五日一审核目的
    评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的QEMS是否符合ISO9001:2

  • 内部体系审核的策划与实施

    时间:2019-05-12 07:00:35 作者:会员上传

    内部体系审核的策划与实施一、 内部体系审核概述
    内部审核有时也称为第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,验证组织的管理体系是否持续的

  • 内部质量审核实施标准作业规程

    时间:2019-05-12 07:00:55 作者:会员上传

    内部质量审核实施
    标准作业规程1.0 目的
    规范内部质量审核(以下简称内审)活动。
    2.0 适用范围
    适用于物业管理公司内审的组织和实施。
    3.0 职责
    3. 1 管理者代表负责按计划

  • 如何实施审核

    时间:2019-05-14 12:19:35 作者:会员上传

    外审首次会议的形式比内审更加正式。 议程 外审 内审 介绍审核组 如果审核组与受审核方是互相认识的,那么只需作普通的问候 介绍受审核方人员 如果审核组与受审核方是互相认

  • 内部审核总结报告(参考)大全

    时间:2019-05-13 22:24:21 作者:会员上传

    东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A

  • 内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:58 作者:会员上传

    *** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、

  • 2017年度内部审核报告

    时间:2019-05-14 03:18:57 作者:会员上传

    2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日

  • 《内部审核控制程序》

    时间:2021-09-27 11:20:08 作者:会员上传

    内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部

  • 内部审核程序

    时间:2019-05-13 16:16:46 作者:会员上传

    内部审核控制程序 RSD/QEO 24-02/2016/A/0 1、目的 制定本程序规定内部审核的要求和方法。保证公司内部管理体系审核,使管理体系满足标准、法律、法规和其他约定文件的要求,使

  • 2015内部审核总结报告

    时间:2019-05-15 13:50:56 作者:会员上传

    2015年度内部审核总结报告 文件编号:QR/Q4-HR-03 审核目的:检查本公司质量体系的符合性、有效性以及认证产品的符合和一致性。 审核范围:本厂质量保证能力要求。 审核人员: 审

  • 内部审核控制程序

    时间:2020-09-10 09:40:09 作者:会员上传

    医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页数41目的为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用

  • 经典内部审核报告

    时间:2019-05-13 11:48:33 作者:会员上传

    编号: 12-02内部审核报告Internal audit reportYI-PQ-010-08烟台英纳法汽车天窗系统有限公司1/3编制/日期:审批/日期:

  • 内部审核报告

    时间:2020-08-12 15:00:06 作者:会员上传

    内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发