专题:内审整改情况总结

  • 内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:44:23 作者:会员上传

    公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不

  • 财务内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:47:52 作者:会员上传

    关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12 ——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民

  • 反恐内审整改报告

    时间:2019-05-12 02:59:31 作者:会员上传

    XXXX有限公司
    反恐内审整改报告
    关于XXX车间监控问题的内审整改报告2010年1月14日,反恐内审检查中发现,XXX号楼XX楼XX车间监控设施摄像消失.经专业XX公司李工程师修理,于201

  • 2013年度市场部内审整改报告

    时间:2019-05-12 07:36:03 作者:会员上传

    2014年上半年市场部内审整改报告按照检测站2014年上半年内审工作整改明细,通过自查整改,现报告如下:
    1、《2013年度车辆检测合同评审报告》已完成,交办公室存档。
    2、2013年度因

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 总结(内审)

    时间:2019-05-12 18:27:16 作者:会员上传

    近几年来,桐乡市内审协会在该市审计局重视和支持下,内审协会积极履行“服务、宣传、交流、管理”职能,内审工作较有特色,呈现良好发展态势,各会员单位在规范会计核算、维护财经法

  • 内审总结

    时间:2019-05-12 12:02:15 作者:会员上传

    2014年7月31日射频内审总结报告
    检查条款7.5.1
    本次参与中天日立射频公司内审,现场审核中,共发现了项不符合项。
    现状:
    中天日立射频公司车间分射频电缆车间和信号缆车间。

  • 质量内审总结[本站推荐]

    时间:2019-05-12 21:58:29 作者:会员上传

    南阳市济仁堂大药房有限公司 2011年质量管理制度内审总结报告 根据GSP要求及公司制定的质量管理制度和质量内审计划要求,公司于2011年12月1日至6日对公司各部门执行质量管理

  • 2013年内审总结

    时间:2019-05-12 07:04:32 作者:会员上传

    红日学校2013年度内部审计工作总结一、领导重视
    审计工作是一项经济监督活动,领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作,有助于杜绝和减少损失浪费,使我校能更加自觉遵守财经

  • 内审总结[5篇材料]

    时间:2019-05-12 07:01:16 作者:会员上传

    审核过程综述内部审核组于6月18 日下发了《内部审核实施计划》,6月25日下午正式开始,首次会议以后,内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核,主要采取了抽样调查、

  • 11年内审总结

    时间:2019-05-12 07:04:32 作者:会员上传

    下城区教育局2011年度内部审计工作总结
    下城区教育局在区委区政府的正确领导下,围绕全区共建共享“繁华时尚之区”的战略定位,紧紧围绕“提高质量、促进公平、打造高位高尚教

  • 医院内审总结

    时间:2019-05-12 21:43:11 作者:会员上传

    XXXXXXX 2010、2011年内部审计工作总结 2010年、2011年,我院监审部在市审计局、院党委的领导下,紧密围绕我院以临床工作为中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真

  • 车间内审总结

    时间:2019-05-12 20:40:19 作者:会员上传

    水电分厂关于内部审核工作总结
    为确保公司为确保水电分包项目顺利实施,针对2011年9月15日公司对我分厂审核工作,制定了详细的工作流程,根据流程进行了任务分解与安排。母公司专

  • 内审报告及不符合项整改情况汇报

    时间:2019-05-13 22:47:39 作者:会员上传

    内审报告及不符合项整改情况总结
    为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进

  • xx局2010年内审整改情况报告

    时间:2019-05-15 00:19:28 作者:会员上传

    xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改

  • 2014内审评审及不符合项整改情况汇报

    时间:2019-05-15 02:59:50 作者:会员上传

    2014年内部评审及不符合项整改情况汇报 2015年1月我司对2014年GSP体系运行情况进行全面内审,通过自查,除了合理缺项外,基本符合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求,有以下主要

  • 内审观察项整改回复报告

    时间:2019-05-13 09:22:41 作者:会员上传

    内审观察项整改回复报告1.模板工程技术交底:其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”,应为合格。整改:已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.电渣

  • 关于成本内审的总结

    时间:2019-05-12 18:07:59 作者:会员上传

    关于成本内审存在的问题 为了完善工程成本内控管理,加强成本控制,在保证工程质量和进度的前提下,集团成本中心对城市公司成本部的管理流程和工程结算资料进行了审核,首先对建筑